
老師建內賬,只有一張盤點表,固定資產,易耗品,這些東西是借款買的,建內賬沒有實收資本,怎樣建賬的期初數
答: 內帳可以做盤點資產負債等相關科目,然后期初不平差額可以記未分配利潤
明細賬里有,固定資產,實收資本,其他應收款,低值易耗品,這些賬,都需要重新設嗎?
答: 你好,有二級科目的就需要設置明細核算的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
1、上月暫估,入庫低值易耗品和固定資產65280元,有發(fā)票61130元,未有票4150元,借固定資產和低值易耗品65280元,貸,應付職工賬款\甲公司4150元,銀行存款61130元,2,本月發(fā)票到,由于按貨物品種價值沒有正好4150元固定資產或低值易耗品,那么按價值沖紅行嗎?本月發(fā)票到一張憑證中分錄:首先暫估入庫沖紅字,按價值沖,借,低值易耗品-4150元,貸,應付賬款\甲公司-4150元,同時,借低值易耗品4150元,貸,銀行存款4150元,對嗎?
答: 本月發(fā)票到一張憑證中分錄:首先暫估入庫沖紅字,按價值沖,借,低值易耗品-4150元,貸,應付賬款\甲公司-4150元,同時,借低值易耗品4150元,貸,銀行存款4150元, 這個分錄是暫估金額有問題嗎?

