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18年做賬:借:財(cái)務(wù)費(fèi)用貸:銀行存款19年發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了,應(yīng)該是做:借:其他應(yīng)付款貸:銀行存款,現(xiàn)在要怎樣做分錄調(diào)賬
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2019-05-13
老師,付了3個(gè)月的房租,怎么寫分錄?借:預(yù)付賬款6000貸:銀行存款6000 借:管理費(fèi)用_房租 2000 貸:預(yù)付賬款2000。是這樣嗎?
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2021-05-25
請(qǐng)問,錢已經(jīng)付過了,發(fā)票沒有收到,分錄可以寫借:預(yù)付賬款貸銀行存款,收到發(fā)票后,借銷售費(fèi)用貸預(yù)付賬款嗎?
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2020-04-28
工業(yè)真賬練習(xí)中,貝爾斯公司的業(yè)務(wù), 財(cái)會(huì)部收到開戶銀行轉(zhuǎn)來借款利息14833.33元,從存款賬戶中直接扣除。,借:銀行存款 貸:銀行存款 為什么不是借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:銀行存款
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2015-07-08
不用走應(yīng)付職工薪酬?其他現(xiàn)金收款的記賬憑證編制。 借款、替員工代墊款、租金等 發(fā)生時(shí):借,其他應(yīng)收款-李某 貸,庫存現(xiàn)金 收回時(shí):借,庫存現(xiàn)金 貸,其他應(yīng)收款-李某
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2021-08-02
我2017年12月做了一筆借:管理費(fèi)用 貸:銀行 當(dāng)時(shí)是預(yù)存的高速通行費(fèi),現(xiàn)在發(fā)票來了,我怎么調(diào)整 借:預(yù)付賬款 2000,借:管理費(fèi)用 2000 ,借:管理費(fèi)用 2000 貸:以前年度損益 2000,然后 借:以前年度損益 2000 貸:利潤分配-未分配利潤嗎 在把來的發(fā)票正常做一筆,借:管理費(fèi)用 貸 :預(yù)付賬款嗎
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2018-04-13
基本戶轉(zhuǎn)給出納個(gè)人卡做備用金時(shí),借其他應(yīng)收款-出納,開支費(fèi)用時(shí),借管理費(fèi)用-辦公費(fèi),貸其他應(yīng)收款-出納,這樣操作和記賬行嗎
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2019-03-18
5月份總部借款給分公司總經(jīng)理50000元,借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款-總部,然后這50000元預(yù)支員工25000元 借:其他應(yīng)收款 貸:庫存現(xiàn)金,然后員工以費(fèi)用報(bào)銷的形式報(bào)銷了 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款,總經(jīng)理部分也直接抵費(fèi)用了 借:管理費(fèi)用 貸:庫存現(xiàn)金,問題來了,其他應(yīng)付款-總部這50000元實(shí)際是已經(jīng)按費(fèi)用抵消了,可是賬目上還掛著這50000元啊?今天才發(fā)現(xiàn)
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2018-11-17
2015年10月1日借入短期借款100萬元,年利率為4%,借款期限為6個(gè)月。下列關(guān)于利息的處理不正確的是()A增加財(cái)務(wù)費(fèi)用2萬元B增加財(cái)務(wù)費(fèi)用1萬元C增加短期借款—應(yīng)計(jì)利息2萬元D增加銷售費(fèi)用1萬元,為什么答案是ACD呢
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2017-03-24
,汽車租賃企業(yè),1. 購入汽車時(shí):借:固定資產(chǎn)--××汽車 貸:銀行存款2. 產(chǎn)生費(fèi)用:借:管理費(fèi)用—油費(fèi)--××汽車 貸:銀行存款3. 收入:借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入--××公司4. 計(jì)提折舊:借:管理費(fèi)用—累計(jì)折舊 貸:累計(jì)折舊5. 最后結(jié)轉(zhuǎn)損益。這樣對(duì)嗎
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2018-12-27
老師,店長借老總的款項(xiàng):借:其他應(yīng)收款-店長 5000,貸:其他應(yīng)付款-老總 5000,當(dāng)?shù)觊L報(bào)銷時(shí),我做:借:管理費(fèi)用 5000 貸:其他應(yīng)收款5000 借:其他應(yīng)付款 -老總5000 貸:其他應(yīng)收款 -店長 5000,請(qǐng)問可以么?如果不行,如何做,謝謝
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2016-11-29
私人想借用公司的錢,借300萬,我們公司借給他,簽借款合同有限制時(shí)間嗎?收到的利息收入怎么繳稅?
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2021-08-17
老師,支付稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)的分錄 借:管理費(fèi)用 280 貸:現(xiàn)金 280 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 280 借:管理費(fèi)用 -280
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2019-12-27
老師請(qǐng)問 退回服務(wù)費(fèi) 借:銀行存款600 借:管理費(fèi)用600(紅字) .結(jié)轉(zhuǎn) 借:管理費(fèi)用600(正數(shù)) 貸:本年利潤600 是這樣做嗎?
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2023-07-06
公司是一般納稅人,產(chǎn)生節(jié)能評(píng)估費(fèi)用,收到專用發(fā)票,是(借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:預(yù)付賬款) 還是(借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款)?
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2020-01-04
融資租入固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)和發(fā)票都沒到,現(xiàn)在付了一筆錢給融資公司,這個(gè)月先付錢下個(gè)月發(fā)票到。如何做分錄? 這個(gè)月借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 下個(gè)月紅沖 借:-預(yù)付賬款 貸:-銀行存款 然后在:借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:未確認(rèn)融資費(fèi)用 借:長期應(yīng)付款--應(yīng)付融資租賃款 貸:銀行存款 嘛?
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2022-05-31
全額抵扣增值稅 不用認(rèn)證 購入金稅盤和報(bào)稅盤時(shí), 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 (減免稅款) 借:管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 老師您好,這個(gè)減免稅款怎么沖減呢?
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2020-05-18
老師,我們公司向4S店付首付貸款買車,首付時(shí)借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款,但是發(fā)票開的是4S店的,貸款的是付給寶馬汽車金融公司的不是4S店公司的,這個(gè)貸款的部分要借:長期應(yīng)付款,還是借:長期借款,他每個(gè)月的利息不固定,不好計(jì)提利息費(fèi)用。
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2023-04-13
1.1號(hào)借款100萬 ,1-6月每月1號(hào)給5萬, 7-12月每月1號(hào)給2萬 ,12月低給82萬 這個(gè)實(shí)際利息是多少啊?
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2017-02-15
你好,我想知道借款4千萬,36個(gè)月還完,第一個(gè)月是110多萬,第二個(gè)月到第36個(gè)月都是120多萬,如何求實(shí)際利率
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2022-04-06