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個人自己承擔公積金,企業(yè)不承擔,這樣交個稅可以全額扣除已經(jīng)承擔的公積金嗎
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2020-06-13
老師好,建筑工程跨省異地繳納的印花稅,申報表上已交稅額能抵扣嗎?為啥不顯示
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2019-10-14
老師 全年一次性獎金是填綜合所得下的全年一次性獎金收入嗎 公司有個員工年終獎1萬 那是不是要交300的個稅 但是正常工資薪金 他已交稅額比應交稅額多50元左右 這個不是合計交250元的稅嗎?還是交300?
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2019-06-03
老師好!我上期教育費附加和地方教育費附加應該是免交的,在交稅時卻把這筆稅款上交了,稅務局給我做了可以抵扣本期稅額?本期應如何填報申報表?是不是把上期交的稅額填在“本期已交稅費額”那一欄呢?
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2019-04-14
小規(guī)模稅務代開專票,現(xiàn)場交了增值稅附加稅。 季度無其他收入增值稅了,請問季度申報表附加稅表需要單獨填寫已交的附加稅啥的嗎嗎,還是直接0填寫提交
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2020-04-23
小規(guī)模一季度代開專票五萬 自開普票3萬。專票已經(jīng)交了增值稅。交了增值稅的這一部分可以留抵嗎?還有附加稅這一塊怎么申報?相應的還需要怎么交稅
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2018-12-27
老師,我們這邊專管員打電話說今年交的稅已經(jīng)達到了,說從10月份開始我們就不用交稅了,留到明年開始交,老師,我這個要怎么做呢?我們每個月還要開票
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2019-10-08
小企業(yè)代開專用發(fā)票,價稅合計17600分錄借 應收賬款 17600 貸 主營業(yè)務收入 17087.38 應交稅金-應交增值稅 512.62請問增值稅下二級科目是增值稅已交稅金還是增值稅銷項稅額
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2018-07-11
上季度開錯一張普票,這個月已經(jīng)申報交稅了,那么現(xiàn)在把開錯的一張紅字后,再重新開一張藍字,請問老師不需要交稅了吧?在下個季度申報怎么申報不交稅?
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2019-01-14
老師,本公司作為另外一家公司的股東,那家公司分紅給我們,我們用交企業(yè)所得稅嗎?還有其他稅費嗎?另外一家公司已經(jīng)交過所得稅了,我們再交是不是重復了?
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2022-01-15
老師 已知稅負,銷金,然后進稅=銷稅-(銷金*稅負),這樣沒問題吧? 但是計算應交增值稅的時候,我的老大算出來和我不太一樣,我算的交兩萬,她算的交一萬,這是為什么呢?
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2020-09-26
應交稅費里面的二級科目里面不知道哪些才是需要相加的,銷項稅額和轉(zhuǎn)出未交增值稅,還有已交稅金,進項稅額,這些,我不知道加哪個,才能算出納稅總額
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2020-06-19
4月未交增值稅已結(jié)轉(zhuǎn)了,實際是1568.4.但是結(jié)轉(zhuǎn)時賬套風險項提示有未結(jié)轉(zhuǎn)的未交增值稅,這是之前做錯了還是怎么回事,這個結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)字也不是4月未交啊,
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2020-06-16
以公司名義購買一套公寓房產(chǎn),買的時候已經(jīng)交了契稅和印花稅,現(xiàn)在接到稅局說,還要交房產(chǎn)稅,但是卻沒給我說,怎么算,請教一下專業(yè)老師團,房產(chǎn)稅,怎么交?怎么算?一年交一次嗎?還是只交一次就可以了?
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2020-12-03
老師,進項大于銷項,按銷項稅金額轉(zhuǎn)出 借:應交稅費——應增(銷) 貸:應交稅費——應增(進)。。。。這筆分錄月末時可以不做嗎?購入和銷售時,做應交稅費時,已經(jīng)有應交稅費——應增(銷)和 應交稅費——應增(進)了。。。它們可以直接抵減么?
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2020-08-03
新開的公司,第一個月按人資給的名單已報完個稅,但是社保他還沒開戶,現(xiàn)在告訴那個人在其他單位已經(jīng)交著社保無法增員,怎么辦呢
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2018-09-20
本月收回的發(fā)票在認證的時候發(fā)現(xiàn)發(fā)票已被作廢,但是賬已做 借:主營業(yè)務成本 應交稅費-進項 貸:銀行存款 這個月怎么調(diào)整這個月的賬呢賬
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2018-10-03
公司是大型機器的,首期預付款客戶要求開票,并已交稅,收款賬務上做的是預收處理,在做匯算清繳時需要把已開票的預收款項調(diào)整為收入嗎
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2019-04-10
老師,小規(guī)模公司,上個季度發(fā)生一筆業(yè)務40萬,已經(jīng)開票入賬,到這個季度,業(yè)務發(fā)生變化作廢了,發(fā)票紅沖,那么已經(jīng)交的增值稅該怎么辦?
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2019-11-30
上期應交增值稅6351.6申報后已經(jīng)繳稅了,本月填增值稅申報表時 欠繳稅額還顯示這個數(shù)?是不是需要手動在哪一列輸入一下已繳的這個數(shù)??如圖
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2019-02-11