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老師,18年做的借應付賬款貸銀行存款,現(xiàn)在還能把應付轉(zhuǎn)入管理費用里嗎?
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2020-04-25
老師,我以前做賬把夠買東西付款直接借:管理費用貸:銀行存款,等發(fā)票來了,怎么進固定資產(chǎn)把賬調(diào)過來
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2021-11-11
我6月做了一筆借:研發(fā)支出3000貸:銀行存款3000月未是不是要做一筆借:管理費用3000貨:研發(fā)支出3000
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2019-07-10
購進固定資產(chǎn)500萬元以下,分錄如下:借:固定資產(chǎn) 500 貸:銀行存款 500 借:管理費用 500 貸:累計折舊(加速折舊)500可以這樣處理嗎?
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2019-09-23
上年度多交了殘疾人保證金,當時是借管理費用-殘疾人就業(yè)保障金,貸:銀行存款,現(xiàn)在退回來,跨了年度的,怎么記賬啊,可以直接沖本科目嗎
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2019-04-12
老師,18年發(fā)生的費用未開票,但會計做賬做到費用里了。借:管理費用貸:銀行存款。19年5月開票,開票日期是19年5月,那這張發(fā)票可不可以直接貼在18年這筆業(yè)務憑證后面?
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2019-12-05
上個月銀行流水發(fā)生支出歸還借款9萬,只有收據(jù),借:管理費用9,貸:銀行存款9。本月有開具發(fā)票,借:管理費用9,貸:管理費用9。這樣做可以嗎。之前借款沒有通過單位帳戶
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2019-10-07
老師你好!我公司收到支付了21年11.26日至22年2月15日3個月房租185000元。 我11月初支付時,借:應付賬款Xx公司185000 貸:銀行存款185000 我11月底收到發(fā)票185000元 摘要寫,攤銷11.16至12.15房租 借:管理費用61666.67 貸:應付賬款—房租61666.67 到12月做賬時,摘要寫攤銷12.16至1.15房租 借:管理費用61666.67 貸:應付賬款—房租61666.67 到22年1月做賬時,摘要要寫攤銷1.16至2.15房租 借:管理費用61666.67 貸:應付賬款—房租61666.67 老師幫我看看這樣做行不
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2022-01-04
請問下 預付的租金 做了 借 預付賬款 貸 銀行存款 每月攤銷 借 管理費用 貸 預付賬款 想問下 發(fā)票收到后憑證怎么做?
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2022-01-06
之前有一筆辦公費,借管理費用-辦公費 進項稅 貸銀行存款 現(xiàn)在這筆錢收到了,全部沖回,且進項要轉(zhuǎn)出,分錄怎么做啊?
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2021-07-08
老師,我公司的物流費或快遞費,那么都是攤?cè)氩少彽某杀狙?,對嗎?我看到前任直? 管理費用--快遞費,貸銀行存款,我認為快遞都是材料,不是單獨產(chǎn)生的呀。謝謝老師。
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2020-03-04
老師,請教一個問題,4季度發(fā)生的水費,我想把費用計入21年12月份,但是發(fā)票是22年1月份的。這個還可以照我的想法那么操作嗎?21.12 借:管理費用-水費 貸:應付賬款 22.1 借應付賬款 貸銀行存款 如果可以1月份的發(fā)票我是不是放在 借應付賬款 貸銀行存款這個憑證的后面就行啦? 謝謝您
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2022-01-06
公司是主要是做健身卡辦的服務行業(yè),想問下健身房里教練工資是放到銷售費用還是放到管理費用呢?
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2018-03-07
公司一名員工繳納社保按照本地戶口繳納的,其本人是非本地戶,后社保局退回多的社保費用,分錄是記借管理費用-社保費 負數(shù) 銀行存款嗎?
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2017-04-06
在17年做錯了一筆賬10萬,借:管理費用,貸:銀行存款。發(fā)票一直沒有開,原來應該做,借:預付賬款,貸:銀行存款,現(xiàn)在跨年度了,不知道如果調(diào)整?
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2019-03-14
想把2月的憑證改一下,原來是借管理費用-福利費貸2000,貸應付福利2000,借應付福利,貸銀行存款,現(xiàn)在想把2000中的300走勞務費,應該怎樣?
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2021-10-25
例如采購180萬車的話,1.借,固定資產(chǎn),貸,銀行存款2.借,累計折舊,貸,固定資產(chǎn),3,借,管理費用,貸累計折舊,這樣做對嗎
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2018-10-29
老師,建筑行業(yè)工程里員工因公受傷費用記入哪個科目?(沒有社保,買的是團體商業(yè)保險)
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2020-12-01
建筑行業(yè),掛靠方以我方被掛靠放名義開一般戶,如果一般戶不交由掛靠方管理,開一般戶的意義何在?還有就是我方管理一般戶,賬戶里面的資金不是我方的,我方要如何管理?
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2018-04-11
管理公司轉(zhuǎn)租商鋪的租金是多少
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2019-09-29