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老師好,我司在2023.11月入了一筆費用,但在2024.1月這筆錢對方公司退款,發(fā)票也紅沖了,我在2024年的分錄怎么處理? 當(dāng)時的會計分錄:借 管理費用 應(yīng)交稅金 貸 銀行存款
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2024-01-16
你好,老師,裝修辦公室的費用11360元,可不可以直接計入 借: 管理費用---裝修費(開辦費)貸:銀行存款
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2020-05-08
老師,我們公司上個月做了一筆銀行對應(yīng)的科目掛錯的賬做錯了。這個月直接沖銷上個月的這筆賬,然后重新做一筆準(zhǔn)確的賬,這樣做就沖銷了銀行存款一正一負(fù)。這個是不是不對的?如下: 沖銷: 借:管理費用 -1200 貸:銀行存款 -1200 調(diào)整 借:制造費用 1200 貸:銀行存款 1200
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2020-07-04
老師,只有高速公路通行費的發(fā)票我計入管理費用差旅費科目還是那個明細(xì)科目?
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2020-05-08
老師,利息收入,之前是借銀行存款,貸管理費用,那月底轉(zhuǎn)賬時怎么結(jié)轉(zhuǎn)這個管理費用
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2019-07-18
老師好,我購買的一個財務(wù)軟件,就做借:管理費用 貸:銀行存款
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2023-04-11
報銷職工食堂伙食費分錄,借管理費用-福利費 貸 銀行存款 對嗎
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2019-11-02
老師 比如我把該給培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的的錢 報銷給員工 當(dāng)時做的比如是借管理費用-培訓(xùn)費6000進(jìn)項稅1000 銀行存款7000 只有部分員工的培訓(xùn)費需要退 比如要把給員工報銷的1000 打給培訓(xùn)機(jī)構(gòu) 現(xiàn)在銀行已經(jīng)收到員工退的1000 怎么做賬 詳細(xì)點的分錄
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2021-12-08
老師,請問下預(yù)付一年的租金,我做的借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款,每月分?jǐn)偅?管理費用,貸:預(yù)付賬款,這樣做可以嗎
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2020-01-07
購買低于5000塊錢的電腦入了固定資產(chǎn),次月可以一次性提完折舊嗎?比如說購入時:借;固定資產(chǎn)-電腦,貸:銀行存款3500,次月折舊:借:管理費用3500,貸:累計折舊3500
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2016-11-05
老師好,請問我們購買的產(chǎn)品,作為管理費用-材料費 稅率是11%抵扣入賬,用于搞服務(wù)活動項目用,這樣收取客戶的服務(wù)費,直接開服務(wù)費可以嗎?(就相當(dāng)于服務(wù)費中包含著產(chǎn)品,交了服務(wù)費就免費給你相應(yīng)產(chǎn)品),這樣開票時用開產(chǎn)品的明細(xì)嗎,屬于視同銷售嗎 我們單位屬于廣告、文化藝術(shù)交流等服務(wù)行業(yè)
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2020-04-20
老師好,請教個問題。我們是國企,主營租賃。因為疫情期間買了一些口罩體溫計,做賬是借:管理費用 應(yīng)交稅費-進(jìn)項。貸:銀行存款?,F(xiàn)在體溫計有多,我們想原價賣給其他單位,應(yīng)該怎么樣做比較妥當(dāng),因為這不是我們的主營內(nèi)容。
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2020-03-12
老師,這個可以做借管理費用嗎 應(yīng)交稅費,貸銀行存款
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2020-05-12
老師請教下6月份支付5月份的電話費時做分錄就直接是借管理費用_通訊費帶銀行存款,而不考慮增值稅呢
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2019-11-18
老師,我問下,我公司從事服務(wù)行業(yè),購買了一萬多的一臺固定資產(chǎn)是否可以一次性做費用計入管理費用,還是計入固定資產(chǎn)再慢慢提折舊呢?謝謝!
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2019-09-26
?貨款里面有費用賬扣,應(yīng)該是借:銀行存款和管理費用,貸:應(yīng)收賬款 但是現(xiàn)在發(fā)票沒收到,已經(jīng)賬扣了,怎么入賬呢
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2024-03-18
老師。企業(yè)房租攤銷額上萬。我寫得分錄是借:管理費用貸:累計攤銷 企業(yè)車位費攤銷幾百塊。我寫到分錄是借:管理費用貸:銀行存款。 當(dāng)時是企業(yè)筆試我這樣寫的。其實我不大懂其中的道理。像這種攤銷數(shù)額較大,是不是放在累計攤銷里,數(shù)額不大幾百塊。是不是就放在銀行存款里。
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2021-03-27
老師,18年做的借應(yīng)付賬款貸銀行存款,現(xiàn)在還能把應(yīng)付轉(zhuǎn)入管理費用里嗎?
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2020-04-25
是一家剛成立的公司,辦公樓剛建好,那個房地產(chǎn)的那個測繪費的分錄,借:管理費用-開辦費,貸:銀行存款,這樣可以嗎?
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2017-06-06
老師你好!我公司收到支付了21年11.26日至22年2月15日3個月房租185000元。 我11月初支付時,借:應(yīng)付賬款Xx公司185000 貸:銀行存款185000 我11月底收到發(fā)票185000元 摘要寫,攤銷11.16至12.15房租 借:管理費用61666.67 貸:應(yīng)付賬款—房租61666.67 到12月做賬時,摘要寫攤銷12.16至1.15房租 借:管理費用61666.67 貸:應(yīng)付賬款—房租61666.67 到22年1月做賬時,摘要要寫攤銷1.16至2.15房租 借:管理費用61666.67 貸:應(yīng)付賬款—房租61666.67 老師幫我看看這樣做行不
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2022-01-04
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