老師,我接手的賬務(wù)固定資產(chǎn)科目沒(méi)有明細(xì),但是有余 問(wèn)
知道具體的固定資產(chǎn)嗎 答
老師我退了一張去年的發(fā)票,退票10萬(wàn)、上個(gè)月退掉 問(wèn)
你好你這個(gè)去年有做憑證嗎 答
一般納稅人的銷項(xiàng)?進(jìn)項(xiàng),這個(gè)進(jìn)項(xiàng)票是不是開(kāi)啥都 問(wèn)
你好,,這個(gè)集用于集體福利,個(gè)人消費(fèi),免稅項(xiàng)目,這些是不能夠抵扣的。 答
老師,現(xiàn)在2025年6月30日,公司接到國(guó)稅電話,說(shuō)2024年 問(wèn)
你好,這個(gè)你要更正申報(bào)個(gè)稅申報(bào),然后更正匯算清繳。 答
請(qǐng)問(wèn)木材廠開(kāi)具收購(gòu)發(fā)票是免稅的嗎?怎樣計(jì)算抵扣 問(wèn)
免稅的 抵扣9%,然后領(lǐng)用的時(shí)候再加計(jì)扣除1%。 答

到底是借管理費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),再借應(yīng)交稅費(fèi),貸銀行存款。還是說(shuō),直接可以管理費(fèi)用-稅金及附加,銀行存款呢
答: 你好!不可以直接做。要先計(jì)提。
老師好,我司在2023.11月入了一筆費(fèi)用,但在2024.1月這筆錢對(duì)方公司退款,發(fā)票也紅沖了,我在2024年的分錄怎么處理?當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)分錄:借 管理費(fèi)用 應(yīng)交稅金 貸 銀行存款
答: 同學(xué)您好,借:銀行存款 貸:以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 后面再結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
1.為什么管理費(fèi)用要用負(fù)數(shù)?入金稅盤和報(bào)稅盤時(shí), 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 (減免稅款) 借:管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 服務(wù)費(fèi)的賬務(wù)處理: 支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí), 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 (減免稅款) 借:管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
答: 你好 ; 你作借方負(fù)數(shù)去? ?管理費(fèi)用 ;然后? 你做 了負(fù)數(shù)后。 同時(shí)沒(méi)有管理費(fèi)用發(fā)生 那么就是負(fù)數(shù)了??


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2024-01-16 15:49
彭彩波老師 解答
2024-01-16 15:51