国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

老師請(qǐng)教下6月份支付5月份的電話費(fèi)時(shí)做分錄就直接是借管理費(fèi)用_通訊費(fèi)帶銀行存款,而不考慮增值稅呢
1/933
2019-11-18
老師,我問下,我公司從事服務(wù)行業(yè),購買了一萬多的一臺(tái)固定資產(chǎn)是否可以一次性做費(fèi)用計(jì)入管理費(fèi)用,還是計(jì)入固定資產(chǎn)再慢慢提折舊呢?謝謝!
1/919
2019-09-26
?貨款里面有費(fèi)用賬扣,應(yīng)該是借:銀行存款和管理費(fèi)用,貸:應(yīng)收賬款 但是現(xiàn)在發(fā)票沒收到,已經(jīng)賬扣了,怎么入賬呢
3/203
2024-03-18
老師,這個(gè)可以做借管理費(fèi)用嗎 應(yīng)交稅費(fèi),貸銀行存款
1/1179
2020-05-12
老師,請(qǐng)問下預(yù)付一年的租金,我做的借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款,每月分?jǐn)?,?管理費(fèi)用,貸:預(yù)付賬款,這樣做可以嗎
1/931
2020-01-07
購買低于5000塊錢的電腦入了固定資產(chǎn),次月可以一次性提完折舊嗎?比如說購入時(shí):借;固定資產(chǎn)-電腦,貸:銀行存款3500,次月折舊:借:管理費(fèi)用3500,貸:累計(jì)折舊3500
2/3470
2016-11-05
老師好,請(qǐng)問我們購買的產(chǎn)品,作為管理費(fèi)用-材料費(fèi) 稅率是11%抵扣入賬,用于搞服務(wù)活動(dòng)項(xiàng)目用,這樣收取客戶的服務(wù)費(fèi),直接開服務(wù)費(fèi)可以嗎?(就相當(dāng)于服務(wù)費(fèi)中包含著產(chǎn)品,交了服務(wù)費(fèi)就免費(fèi)給你相應(yīng)產(chǎn)品),這樣開票時(shí)用開產(chǎn)品的明細(xì)嗎,屬于視同銷售嗎 我們單位屬于廣告、文化藝術(shù)交流等服務(wù)行業(yè)
1/1239
2020-04-20
老師。企業(yè)房租攤銷額上萬。我寫得分錄是借:管理費(fèi)用貸:累計(jì)攤銷 企業(yè)車位費(fèi)攤銷幾百塊。我寫到分錄是借:管理費(fèi)用貸:銀行存款。 當(dāng)時(shí)是企業(yè)筆試我這樣寫的。其實(shí)我不大懂其中的道理。像這種攤銷數(shù)額較大,是不是放在累計(jì)攤銷里,數(shù)額不大幾百塊。是不是就放在銀行存款里。
3/697
2021-03-27
老師好,請(qǐng)教個(gè)問題。我們是國企,主營租賃。因?yàn)橐咔槠陂g買了一些口罩體溫計(jì),做賬是借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)。貸:銀行存款。現(xiàn)在體溫計(jì)有多,我們想原價(jià)賣給其他單位,應(yīng)該怎么樣做比較妥當(dāng),因?yàn)檫@不是我們的主營內(nèi)容。
1/1159
2020-03-12
上個(gè)月銀行流水發(fā)生支出歸還借款9萬,只有收據(jù),借:管理費(fèi)用9,貸:銀行存款9。本月有開具發(fā)票,借:管理費(fèi)用9,貸:管理費(fèi)用9。這樣做可以嗎。之前借款沒有通過單位帳戶
1/1207
2019-10-07
請(qǐng)問下 預(yù)付的租金 做了 借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款 每月攤銷 借 管理費(fèi)用 貸 預(yù)付賬款 想問下 發(fā)票收到后憑證怎么做?
3/900
2022-01-06
老師你好!我公司收到支付了21年11.26日至22年2月15日3個(gè)月房租185000元。 我11月初支付時(shí),借:應(yīng)付賬款Xx公司185000 貸:銀行存款185000 我11月底收到發(fā)票185000元 摘要寫,攤銷11.16至12.15房租 借:管理費(fèi)用61666.67 貸:應(yīng)付賬款—房租61666.67 到12月做賬時(shí),摘要寫攤銷12.16至1.15房租 借:管理費(fèi)用61666.67 貸:應(yīng)付賬款—房租61666.67 到22年1月做賬時(shí),摘要要寫攤銷1.16至2.15房租 借:管理費(fèi)用61666.67 貸:應(yīng)付賬款—房租61666.67 老師幫我看看這樣做行不
4/494
2022-01-04
我6月做了一筆借:研發(fā)支出3000貸:銀行存款3000月未是不是要做一筆借:管理費(fèi)用3000貨:研發(fā)支出3000
2/1472
2019-07-10
老師,我以前做賬把夠買東西付款直接借:管理費(fèi)用貸:銀行存款,等發(fā)票來了,怎么進(jìn)固定資產(chǎn)把賬調(diào)過來
3/647
2021-11-11
購進(jìn)固定資產(chǎn)500萬元以下,分錄如下:借:固定資產(chǎn) 500 貸:銀行存款 500 借:管理費(fèi)用 500 貸:累計(jì)折舊(加速折舊)500可以這樣處理嗎?
1/2704
2019-09-23
上年度多交了殘疾人保證金,當(dāng)時(shí)是借管理費(fèi)用-殘疾人就業(yè)保障金,貸:銀行存款,現(xiàn)在退回來,跨了年度的,怎么記賬啊,可以直接沖本科目嗎
2/973
2019-04-12
老師,18年發(fā)生的費(fèi)用未開票,但會(huì)計(jì)做賬做到費(fèi)用里了。借:管理費(fèi)用貸:銀行存款。19年5月開票,開票日期是19年5月,那這張發(fā)票可不可以直接貼在18年這筆業(yè)務(wù)憑證后面?
1/870
2019-12-05
之前有一筆辦公費(fèi),借管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款 現(xiàn)在這筆錢收到了,全部沖回,且進(jìn)項(xiàng)要轉(zhuǎn)出,分錄怎么做???
2/1080
2021-07-08
公司一名員工繳納社保按照本地戶口繳納的,其本人是非本地戶,后社保局退回多的社保費(fèi)用,分錄是記借管理費(fèi)用-社保費(fèi) 負(fù)數(shù) 銀行存款嗎?
1/997
2017-04-06
老師,我公司的物流費(fèi)或快遞費(fèi),那么都是攤?cè)氩少彽某杀狙?,?duì)嗎?我看到前任直接 管理費(fèi)用--快遞費(fèi),貸銀行存款,我認(rèn)為快遞都是材料,不是單獨(dú)產(chǎn)生的呀。謝謝老師。
1/864
2020-03-04