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1.小規(guī)模季度不超九萬,但稅務(wù)局代開了增票,當(dāng)場交了增值稅和增值稅附加,賬務(wù)怎么處理?需要找稅務(wù)局退還么?2.小規(guī)模季度超九萬,是不是全額征稅?
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2017-05-17
企業(yè)銷售給丁公司B產(chǎn)品900件,增值稅專用發(fā)票上注明的價款為135000元,增值稅銷項稅額22950元,為對方現(xiàn)金代墊運雜費300元,收到丁公司開出并承兌的一張面值158250元商業(yè)匯票。
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2020-02-26
小規(guī)模企業(yè),都是稅局代開發(fā)票,但是前期余額表顯示應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅有貸方余額,這是怎么回事,現(xiàn)在季度申報要怎么處理?
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2019-01-14
個人代開發(fā)票是不是必須在項目所在地稅務(wù)局開具,在居住地稅務(wù)局代開可以嗎?在居住地開具的發(fā)票是在居住的稅務(wù)局交個人所得稅還是在項目所在地稅務(wù)局交。 比方說我收購了一家公司的債券(公司在云南,我是浙江人,現(xiàn)在居住在山東),現(xiàn)在這家公司要支付我利息,我要開具增值稅普通發(fā)票給這家公司,那我能不能從山東開具發(fā)票給這家公司,個人所得稅也在山東交。有沒有相關(guān)的政策文件
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2021-09-14
個人干了點小工程,公司撥付工程款,要求提供勞務(wù)發(fā)票,那去稅務(wù)局代開勞務(wù)發(fā)票增值稅稅率是多少啊
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2017-07-27
小規(guī)模發(fā)生收入發(fā)票的應(yīng)交稅費后面的二級科目是未交增值稅嗎?
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2017-03-08
我是代理記賬 我這邊有一家收購農(nóng)戶玉米然后自己在賣掉,自己開收購發(fā)票,,,,以下是我想咨詢的問題:本月需要開的銷項:256.286噸*平均單價2166.72元 含稅金額555300.5 想要按照萬分之5繳納增值稅(我知道稅負低,但是客戶非要這么做) 客戶只給我一個收購農(nóng)戶的單價是2150 請問我怎么推算開多少數(shù)量和金額
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2020-06-02
小規(guī)模企業(yè),都是稅局代開發(fā)票,但是前期余額表顯示應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅有貸方余額,這是怎么回事,現(xiàn)在季度申報要怎么處理?
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2019-01-14
老師好!我公司代開房屋租賃費專用增值稅票,租賃1年,價值40000元,分別繳納那些稅種?會計科目如何做?
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2019-05-16
A公司增值稅一般納稅人,向B公司銷售商品一批,商品價款20W,增值稅2.6W;A公司以銀行存款支付代墊運費1W,增值稅稅額0.09W,上述業(yè)務(wù)已開具增值稅專用發(fā)票,全部款項尚未支付,B公司怎么做會計分錄
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2022-08-05
當(dāng)期因代開增值稅專用發(fā)票(含貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票)已經(jīng)繳納的稅款,在專用發(fā)票全部聯(lián)次追回或者按規(guī)定開具紅字專用發(fā)票后,可以向主管稅務(wù)機關(guān)申請退還。(這是不是說現(xiàn)在交了以后把開給其他單位的票全部要回來在申請退款是這樣的嗎)
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2017-09-23
老師好,我想問一下,小規(guī)模增值稅發(fā)票后怎么做賬務(wù)處理?
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2016-06-10
12月份有筆收入是稅務(wù)局代開的專用發(fā)票,稅金是當(dāng)時就在稅務(wù)局扣除的,那還要申報增值稅和城建稅嗎?還有如何入這筆賬分錄?
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2019-01-07
您好,我想咨詢一下:我們公司有一個小規(guī)模的,上周去稅務(wù)局代開了增值稅專票,我直接借:應(yīng)交稅費-銷項稅 貸:銀存 入賬可以嗎? 一般人還可以相抵,小規(guī)模都入收入嗎?
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2017-07-31
個體戶銷售沙的 ,簡易征收,我要去稅務(wù)局代開3%的增值稅發(fā)票,我都需要交什么稅,資源稅怎么計算的,我是不是要交增值稅、附加、 所得稅這幾個的百分比是多少
1/962
2017-08-16
公司租賃個人的車用于出差以及平時的一些出行,每個月給個人1500塊錢,然后像加油費、過路費、停車費這些都可以報銷,個人要去稅務(wù)局代開租賃發(fā)票,每個月3萬元以下是免征增值稅的,這是對于個人來說,是吧?那免了增值稅也就免了附加稅,那個人還需要交什么稅?我上面說得對不?
1/966
2017-07-26
舉個例子,公司是物聯(lián)網(wǎng)電子屏廣告公司,上個月物業(yè)開出3000元/半年點位費給到公司。并且已入賬。結(jié)果到這個月,公司表示只付1600的點位費,那剩余1400發(fā)票該怎么辦?收到是增值稅專票,是物業(yè)公司去稅務(wù)局代開的。
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2019-08-12
老師好,我們學(xué)校后勤將車輛過戶給學(xué)校,是屬于貨物和勞務(wù),還是服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)呢,由稅務(wù)局代開的增值稅普票中的金額是含稅還是不含稅呢,稅率就是3%還是5%,謝謝
1/577
2019-07-15
老師你好,我這邊是**建筑勞務(wù)公司,因公司規(guī)模小,請的是代理記賬,去年12月在本地接了一個裝修工程的勞務(wù),三百多萬的合同金額,給甲方開3%的勞務(wù)增值稅專票,現(xiàn)在代理記賬說要按工資總額上交2%的公會籌備金,我了解過其他的勞務(wù)公司都不需要交這個費用,請問這個費用到底應(yīng)不應(yīng)該交?該如何正規(guī)合理避稅?
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2020-07-04
車輛租賃屬于營改增范圍,按3%繳納增值稅;如果增值稅的起征點為月銷售額5000-20000元,每次銷售額300-500元。那么對于個人或是企業(yè)出租車輛,需要到稅局發(fā)票,一次性收款開票適用按次納稅,所以月租金2000元應(yīng)該納稅。假如當(dāng)?shù)氐陌创纹鹫鼽c是500元,要是作為出租方個人或是出租方企業(yè)想避稅,那么就可以多去開幾次發(fā)票,一個月去開個5次,每次400元,可以這樣嗎?因為每次低于起征點,當(dāng)月累計金額也低于月起征點,是不是就不用納稅了(增值稅、附加稅),但印花稅、個稅或是企業(yè)所得稅,他們出租方個人和企業(yè)都避免不了。老師,這個意思,對不對?
1/2026
2018-07-05