老師您好 公司其他應(yīng)付款下掛賬1100萬 是暫估成 問
可以的,當(dāng)年的賬就可以那樣沖 答
個稅的手續(xù)費到底是放其他業(yè)務(wù)收入還是營業(yè)外收 問
若要繳增值稅,入其他業(yè)務(wù)收入 答
老師 您好 22年的費用不夠 稅局查賬讓補稅 現(xiàn)在 問
你好不可以的,一看就不行的 答
老師,平時有交易往來的客戶,如果不是我們工廠的貨, 問
你好,本身這個不是你們的業(yè)務(wù),你們開了發(fā)票就屬于虛開發(fā)票。這個操作本身就是違法的。 答
老師,公司為小規(guī)模,2024年A公司與B公司簽了軟件著 問
那個應(yīng)該計入無形資產(chǎn)科目 答

A公司增值稅一般納稅人,向B公司銷售商品一批,商品價款20W,增值稅2.6W;A公司以銀行存款支付代墊運費1W,增值稅稅額0.09W,上述業(yè)務(wù)已開具增值稅專用發(fā)票,全部款項尚未支付,B公司怎么做會計分錄
答: 你好 借:庫存商品??20萬%2B1萬??, 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)2.6萬%2B0.09萬,? ?貸:應(yīng)付賬款 (借方合計金額)
A公司增值稅一般納稅人,向B公司銷售商品一批,商品價款20W,增值稅2.6W;A公司以銀行存款支付代墊運費1W,增值稅稅額0.09W,上述業(yè)務(wù)已開具增值稅專用發(fā)票,全部款項尚未支付。B公司會收到A公司開給它的銷售發(fā)票,有一個疑問不是很明白。代墊的運費A付給了運輸公司,運輸公司開給B公司,這樣不就資金流和發(fā)票對不上了么
答: 同學(xué); 對于商品價款20萬,以及增值稅2.6萬,這是屬于確認(rèn)收入的分錄。(開發(fā)票也是20萬%2B2.6萬) 對于代墊運費,是屬于往來款項,不需要發(fā)票的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師請 幫忙解答一下這一題,謝謝!完整題目見圖片。甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。原材料按實際成本核算,發(fā)出材料采用先進先出法計價。2019年12月初結(jié)存材料成本總額為160 000元,數(shù)量為200千克,單位成本為800元,甲企業(yè)12月份發(fā)生的有關(guān)經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下:(1)1日,購入W材料500千克,增值稅專用發(fā)票上注明的價款為420 000元,增值稅稅額為54600元,另支付該批材料的運費4500元,增值稅稅額405元,已取得增值稅專用發(fā)票,上述款項均以銀行存款轉(zhuǎn)賬付訖,材料未運抵企業(yè)。
答: 你好,第一個題目的答案我計算也是426300


嫻┏ (^ω^)=? 追問
2022-08-05 17:24
鄒老師 解答
2022-08-05 17:24
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2022-08-05 17:27
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2022-08-05 17:29
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2022-08-05 17:31