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初級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù):如果未交增值稅的計(jì)算結(jié)果為負(fù)數(shù),是否還需要結(jié)轉(zhuǎn)?????
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2019-03-27
你好老師,請(qǐng)問金蝶軟件里不需要計(jì)提本月未交增值稅和附加稅嗎?
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2019-06-29
增值稅年底是要結(jié)轉(zhuǎn),是嗎?查了一下,銷項(xiàng)稅額貸方余額:967848.41,進(jìn)項(xiàng)稅額借方余額是:923197.15,未交增值稅是平的,這個(gè)分錄要怎么做呀?我們有留底,這個(gè)留底的數(shù)額是哪里可以看到呢?是在增值稅申報(bào)表里面才能看到嗎?還是在財(cái)務(wù)軟件里能查到呀?
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2017-01-04
老師,資源稅要計(jì)提嗎? 分計(jì)分錄是這樣做嗎?借:應(yīng)交稅金——應(yīng)交資源稅,貸:銀行存款 嗎?
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2019-03-13
增值稅遠(yuǎn)程清卡失敗,原因是增值稅未申報(bào)或未對(duì)比。但是系統(tǒng)里沒有增值稅申報(bào),該如何處理?
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2021-08-02
老師,我這個(gè)月銷項(xiàng)5207.57,進(jìn)項(xiàng)2507.05,然后留底了1258.17。這個(gè)月要交1442.4增值稅。但是我加計(jì)抵減里有1800。那這1442.4在應(yīng)交增值稅未交里對(duì)的是吧,那下個(gè)月怎么做賬呢。不交稅
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2019-10-08
(2)預(yù)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)交增值稅 30(應(yīng)該是200*0.03=6萬吧?) 貸 :銀行存款 30 (3)預(yù)繳稅金。 借:應(yīng)交稅費(fèi)---城建稅等 80 貸:銀行存款 80 (未計(jì)提) (為啥是80萬?不該是6萬*11.5%)
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2020-06-30
未開票收入 銀行存款2826.51 財(cái)務(wù)費(fèi)用18.49 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2762.14 應(yīng)交增值稅82.86
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2016-12-16
老師,請(qǐng)問“應(yīng)交稅金-未繳增值稅”貸方負(fù)數(shù)余額,請(qǐng)問這個(gè)怎么處理啊
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2022-01-20
未交增值稅借方余額是不是表示前期有留抵的進(jìn)項(xiàng)稅沒有抵扣呢
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2019-01-06
我想問一下余額表里面的應(yīng)交增值稅金額會(huì)是未抵扣稅票金額嗎
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2019-08-09
未交增值稅借方余額應(yīng)該怎么調(diào)平啊 公司其實(shí)沒有稅需要繳納了
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2023-03-20
開給對(duì)方得增值稅發(fā)票過期未認(rèn)證,我們這邊重開需要交兩次稅嗎
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2019-11-18
8月的進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)認(rèn)證并抵扣,11月稅務(wù)局要求轉(zhuǎn)出不得抵扣并補(bǔ)繳了稅款。借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,貸:應(yīng)交未交增值稅。借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交未交增值稅,貸:銀行存款。這樣做對(duì)嗎?這次進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就一直掛在資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅費(fèi)的借方嗎?
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2020-01-03
老師好。我們公司用的是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目是啥意思?我不理解。
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2020-04-01
老師,公司去年開業(yè),每個(gè)季都是免增增值稅,企業(yè)所得稅也未交過,可以開完稅證明嗎?
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2020-04-13
增值稅發(fā)票反寫未申報(bào)或未比對(duì)
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2021-07-01
增值稅未申報(bào)或未對(duì)比什么意思
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2022-01-08
老師,問個(gè)問題,我家公司一直都是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),月末就導(dǎo)致未交增值稅變成了借方余額,但是每個(gè)月都需要交增值稅,那該交多少怎么算出來的了?
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2018-10-25
請(qǐng)問老師,公司內(nèi)賬,增值稅不結(jié)轉(zhuǎn),發(fā)生時(shí),借 銀行存款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 銷項(xiàng)稅 支付稅款時(shí) 借 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 貸 銀行存款,請(qǐng)問這樣做對(duì)嗎
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2022-05-08