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#提問#外經(jīng)證辦理預交增值稅、個人所得稅、企業(yè)所得稅月未怎么結轉(zhuǎn)?
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2019-08-30
銷項稅10萬 進賬稅8萬 進項稅額轉(zhuǎn)出1萬 我如何轉(zhuǎn)出未交增值稅?
3/941
2019-04-11
補交上年未開票收入增值稅怎么做分錄,成本安什么時候單價核算?
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2020-02-17
老師請問一下,結轉(zhuǎn)進銷項差額為負數(shù),是不是,未交增值稅在借方?l
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2019-04-12
優(yōu)惠政策下來了,營業(yè)額未達10萬,小微企業(yè),自開專票,還交增值稅嗎?
1/654
2019-01-31
未開票收入 銀行存款2826.51 財務費用18.49 主營業(yè)務收入2762.14 應交增值稅82.86
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2016-12-16
老師,請問“應交稅金-未繳增值稅”貸方負數(shù)余額,請問這個怎么處理啊
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2022-01-20
未交增值稅借方余額是不是表示前期有留抵的進項稅沒有抵扣呢
1/1009
2019-01-06
我想問一下余額表里面的應交增值稅金額會是未抵扣稅票金額嗎
2/552
2019-08-09
未交增值稅借方余額應該怎么調(diào)平啊 公司其實沒有稅需要繳納了
1/132
2023-03-20
開給對方得增值稅發(fā)票過期未認證,我們這邊重開需要交兩次稅嗎
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2019-11-18
老師,我這個月銷項5207.57,進項2507.05,然后留底了1258.17。這個月要交1442.4增值稅。但是我加計抵減里有1800。那這1442.4在應交增值稅未交里對的是吧,那下個月怎么做賬呢。不交稅
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2019-10-08
(2)預交增值稅 借:應交稅費—預交增值稅 30(應該是200*0.03=6萬吧?) 貸 :銀行存款 30 (3)預繳稅金。 借:應交稅費---城建稅等 80 貸:銀行存款 80 (未計提) (為啥是80萬?不該是6萬*11.5%)
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2020-06-30
原雙方約定不開票價490;現(xiàn)客戶要求開票稅率為17%,開票按不含稅計算稅負,增值稅3%,地稅小稅0.36%,所得稅1%,印花稅*0.8*0.0005;不開票價 銷售 490 成本明細表: 成本明細 361 料 262 17%專項發(fā)票工 84 普票費 15 普票毛利129相等,請問開票多少金額請老師指教,并附計算過程
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2017-05-25
應交增值稅――應交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅),如果有余額是一直掛賬嗎!
1/2072
2017-09-27
老師好。我們公司用的是企業(yè)會計準則。應交稅費-未交增值稅科目是啥意思?我不理解。
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2020-04-01
老師,公司去年開業(yè),每個季都是免增增值稅,企業(yè)所得稅也未交過,可以開完稅證明嗎?
1/1077
2020-04-13
增值稅未超過10萬怎樣申報增值稅附加
1/737
2019-12-12
本期預交增值稅比應交增值稅多了0.01元,報表保存不上,怎么辦?
1/841
2018-10-09
老師,我11月份銷項稅額90857.74元,近項稅額16854.31元,上月留抵7415.86元,那我結轉(zhuǎn)分錄:借:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅金額是90857.74—16854.31元還是90857.74—16854.31—7415.86元啊?
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2018-12-06