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老師,資源稅要計(jì)提嗎? 分計(jì)分錄是這樣做嗎?借:應(yīng)交稅金——應(yīng)交資源稅,貸:銀行存款 嗎?
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2019-03-13
應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅,每月上了稅是不是要轉(zhuǎn)到已交稅金科目,這個(gè)科目的分錄要怎么做?我計(jì)提的時(shí)候是貸:應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅,交了稅:借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅。但是不好查交了多少稅,每月查進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)都有余額,不方便查已交稅和未交稅情況
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2018-03-22
未開(kāi)票收入 銀行存款2826.51 財(cái)務(wù)費(fèi)用18.49 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2762.14 應(yīng)交增值稅82.86
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2016-12-16
老師,請(qǐng)問(wèn)“應(yīng)交稅金-未繳增值稅”貸方負(fù)數(shù)余額,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么處理啊
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2022-01-20
未交增值稅借方余額是不是表示前期有留抵的進(jìn)項(xiàng)稅沒(méi)有抵扣呢
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2019-01-06
我想問(wèn)一下余額表里面的應(yīng)交增值稅金額會(huì)是未抵扣稅票金額嗎
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2019-08-09
未交增值稅借方余額應(yīng)該怎么調(diào)平啊 公司其實(shí)沒(méi)有稅需要繳納了
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2023-03-20
開(kāi)給對(duì)方得增值稅發(fā)票過(guò)期未認(rèn)證,我們這邊重開(kāi)需要交兩次稅嗎
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2019-11-18
增值稅年底是要結(jié)轉(zhuǎn),是嗎?查了一下,銷(xiāo)項(xiàng)稅額貸方余額:967848.41,進(jìn)項(xiàng)稅額借方余額是:923197.15,未交增值稅是平的,這個(gè)分錄要怎么做呀?我們有留底,這個(gè)留底的數(shù)額是哪里可以看到呢?是在增值稅申報(bào)表里面才能看到嗎?還是在財(cái)務(wù)軟件里能查到呀?
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2017-01-04
請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模納稅人在開(kāi)出發(fā)票時(shí) 借:應(yīng)收帳款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 然后在一個(gè)季度終了后,因?yàn)殇N(xiāo)售額未達(dá)到30萬(wàn),而免交增值稅不用交增值稅的話,那以前貸方的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅應(yīng)該怎么處理呢?請(qǐng)老師指教下分錄該怎么做?
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2020-05-22
老師,我這個(gè)月銷(xiāo)項(xiàng)5207.57,進(jìn)項(xiàng)2507.05,然后留底了1258.17。這個(gè)月要交1442.4增值稅。但是我加計(jì)抵減里有1800。那這1442.4在應(yīng)交增值稅未交里對(duì)的是吧,那下個(gè)月怎么做賬呢。不交稅
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2019-10-08
(2)預(yù)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)交增值稅 30(應(yīng)該是200*0.03=6萬(wàn)吧?) 貸 :銀行存款 30 (3)預(yù)繳稅金。 借:應(yīng)交稅費(fèi)---城建稅等 80 貸:銀行存款 80 (未計(jì)提) (為啥是80萬(wàn)?不該是6萬(wàn)*11.5%)
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2020-06-30
老師,公司去年開(kāi)業(yè),每個(gè)季都是免增增值稅,企業(yè)所得稅也未交過(guò),可以開(kāi)完稅證明嗎?
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2020-04-13
老師,新到一家公司,原材料入庫(kù)不做暫估,發(fā)票未來(lái),記賬: 借原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)收增值稅發(fā)票 貸:應(yīng)付賬款 然后發(fā)票來(lái)時(shí),借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)收增值稅發(fā)票 這樣行不行
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2018-10-25
老師,問(wèn)個(gè)問(wèn)題,我家公司一直都是進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),月末就導(dǎo)致未交增值稅變成了借方余額,但是每個(gè)月都需要交增值稅,那該交多少怎么算出來(lái)的了?
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2018-10-25
請(qǐng)問(wèn)老師,公司內(nèi)賬,增值稅不結(jié)轉(zhuǎn),發(fā)生時(shí),借 銀行存款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 銷(xiāo)項(xiàng)稅 支付稅款時(shí) 借 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 貸 銀行存款,請(qǐng)問(wèn)這樣做對(duì)嗎
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2022-05-08
老師 請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題 公司未折舊完的汽車(chē)提前報(bào)廢需要交增值稅嗎? 是不是報(bào)廢有收入就要交增值稅? 如果報(bào)廢沒(méi)收入就不用交? 是這樣理解嗎? 求解。
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2018-10-29
增值稅未超過(guò)10萬(wàn)怎樣申報(bào)增值稅附加
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2019-12-12
老師好。我們公司用的是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目是啥意思?我不理解。
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2020-04-01
老師,我11月份銷(xiāo)項(xiàng)稅額90857.74元,近項(xiàng)稅額16854.31元,上月留抵7415.86元,那我結(jié)轉(zhuǎn)分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅金額是90857.74—16854.31元還是90857.74—16854.31—7415.86元啊?
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2018-12-06