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老師好,我們5月分支付了今年5月到明年4月份的房租,發(fā)票要年底才開進來,請問我現(xiàn)在是不是付錢的時候借應付賬款,貸銀行存款。月底攤銷的時候借管理費用,直到費用,貸應付賬款;那請問年底發(fā)票進來的時候我怎么做分錄
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2021-06-04
購買財務軟件的款3500計入借:管理費用-軟件費,貸:銀行存款,這樣處理可以嗎
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2017-11-04
老師,我去年12月份繳納房租 當時付錢的時候是 借 預付賬款 貸 銀行存款 今年開始待攤 不是 借 管理費用 貸 預付賬款嗎 為什么會出現(xiàn)負數(shù)呢 這個借方余額夜魔懂滴結(jié)轉(zhuǎn)過來
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2020-06-08
老師好,1、我公司商標權(quán)支付1200元,分錄是借:無形資產(chǎn)--商標權(quán)1200,貸銀行存款1200嗎?2、因為金額少,我可以:借管理費用,貸銀行存款嗎?3、如果計入無形資產(chǎn),按多久攤?cè)胧裁促M用?4、攤完后,那么無形資產(chǎn)的賬面就是0了嗎?謝謝老師。
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2020-03-29
老師,我6月預付了6,7,8三個月的房租,我做了借:預付賬款,貸:銀行存款。是不是還需要做一筆6月的攤銷分錄,借:管理費用,貸:預付賬款。謝謝
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2019-07-04
檢測費在7月已付款,且收到發(fā)票,但未抵扣,7月記賬借:管理費用貸:銀行存款,這個月抵扣時如何做分錄記賬
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2019-12-10
老師好,長期待攤費是這樣寫分錄嗎?借長期待攤,貸銀行存款,攤攤銷時,借管理費用,貸累計攤銷嗎
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2022-01-10
員工自己墊付的款買辦公用品,分錄是借管理費用貸銀行存款嗎
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2020-03-31
增值稅稅控盤維護費,借:管理費用—辦公費用 貸:銀行存款 對嗎老師
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2021-12-08
請問老師現(xiàn)在固定資產(chǎn)是否沒有超過500萬元都可以一次性計入費用? 那假設公司購入電腦5000元,會計憑證如何做?1.借:管理費用 貸 銀行存款? 2.借: 固定資產(chǎn) 貸銀行存款 借:累計折舊 貸 固定資產(chǎn) 以上哪種是正確的做法?
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2020-04-27
(8)在開展業(yè)務活動過程中發(fā)生應當計入當期業(yè)務活動費用的相關(guān)辦公費用4300本次庫存物品共領(lǐng)出1540元(820+720)。元,應當計入當期單位管理費用的相關(guān)辦公費用1800元,款項合計6100元(4300十1800)通過銀行存款賬戶支付。
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2021-06-14
銀行卡年費 計入財務費用還是計入管理費用
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2017-12-12
工傷保險,一次收3個月,之前分錄 預付賬款–社保 貸銀行存款。每個月攤銷 借 管理費用貸 預付賬款–社保。交7月份工傷時 調(diào)整基數(shù)了,退了5月6月多交的113. 7月工傷應交270.45 實際交了156 分錄怎么做
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2019-08-13
老師,外貿(mào)企業(yè)通過銀行公戶向國外客戶個人支付傭金怎么做賬?借:管理費用-傭金 貸:銀行存款 這樣對嗎?
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2020-01-02
老師,購買軟件分錄:借無形資產(chǎn),貸銀行存款,攤銷分錄:借管理費用,貸無形資產(chǎn),是這樣嗎?
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2019-06-10
以銀行存款支付應由管理費用負擔的材料倉庫租金4800元的會計分錄
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2015-10-17
2017年會計做了一筆分錄,借:管理費用 貸:庫存現(xiàn)金 實際上這筆費用是用銀行存款支付的,現(xiàn)在銀行存款對不上,現(xiàn)在要怎么調(diào)整?
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2018-09-29
老師您好,請問員工體檢費用屬于什么費用,走管理費用—福利費用嗎,貸方直接銀行存款
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2022-01-20
請問下 預付的租金 做了 借 預付賬款 貸 銀行存款 每月攤銷 借 管理費用 貸 預付賬款 想問下 發(fā)票收到后附在預付賬款那個憑證后面嗎?
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2022-01-06
老師好,個稅手續(xù)費返在收到的時候分錄是: 借 銀行存款 貸 其他收益 那在沖減辦稅人員辦公費的時候,要怎么處理,是這個分錄嗎? 借 管理費用-辦公費 貸 銀行存款
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2023-03-21