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老師您好,我們有一些員工拿來報的高速過路費發(fā)票,我做賬的時候忘記做進項,報稅的時候被我勾選認證抵扣了,我做的憑證是借:管理費用-差旅費,貸:銀行存款,我現(xiàn)在要補進項稅在賬上會計分錄要怎么做呀?
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2022-08-09
利息收入可不可以 借銀行存款 ,貸管理費用 均負數(shù)填列
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2022-01-04
我們預付房租及物業(yè)費(發(fā)票未開)時做的分錄為:借預付帳款,貸銀行存款;攤銷時:借管理費用,貸預付帳款;當一兩個月發(fā)票開來時又該怎么做分錄了呢?
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2018-07-06
老師,賬剛交接過來,發(fā)現(xiàn)2018年有一筆對公轉賬支出,沒有收到發(fā)票,去年會計是這樣做的,借:管理費用 貸:銀行存款 今年匯算清繳的時候沒有調(diào)增 我需要做賬務上的處理嗎,還是要去稅務更正申報
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2019-09-19
基本戶開戶購買的支付密碼器有發(fā)票嗎,這個怎么入賬計入 借:管理費用-辦公費 貸:銀行存款?
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2020-05-06
你好鄒老師,請問上月做張有張專票(進項)忘做應交稅金了,這月該怎么辦,上月分錄是借:管理費用 貸:銀行存款(發(fā)票已認證)
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2019-10-12
請問老師,付房租10萬記賬時借管理費用,貸銀行存款。攤銷時借累計攤銷48000,貸管理費用對嗎?
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2020-06-08
房租已經(jīng)預付一年,沒有發(fā)票,借:預付賬款——房租 岱:銀行存款——XX銀行,攤銷時:借:管理費用——房租,岱:預付賬款——房租,這樣行嗎?
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2018-09-06
支付欠款時,應借;應付賬款 貸;銀行存款錯記為:借:管理費用 貸:銀行存款。已跨年度,如何調(diào)整
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2019-07-19
老師發(fā)現(xiàn)2019年一筆錯賬,借:管理費用貸:銀行存款 當時未計提進項稅,全部進費用了,現(xiàn)在2020年更正應該怎么做分錄,越詳細越好
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2020-06-16
老師你好,員工報銷費用 ,費用 都是員工先自己墊付的,有不同時間發(fā)生的燃油費、辦公費、高速費、房租費、水電費。支付的時候是固定在每個月的報銷日期,一次性支付給員工的賬戶上。 錄憑證的時候,這樣寫一起可以嗎? 借:管理費用----燃油費 管理費用----辦公費 管理費用----高速費 管理費用----房租費 管理費用----水電費 貸:銀行存款
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2022-08-04
請問老師,收到保險服務費發(fā)票是免稅的,入賬的時候是不是寫借管理費用福利費,貸銀行存款就行了,不需要再計增值稅進項稅
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2020-06-16
評價咨詢發(fā)票,入賬時做了借:管理費用-其他,貸銀行存款。現(xiàn)在發(fā)票已認證,做轉賬怎么寫會計分錄?
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2018-08-14
小規(guī)模12月份支付下一年度整年房租,怎么做分錄?是借:管理費用,貸:銀行存款嘛?還是借:待攤?
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2019-12-19
老師,你好,我們公司的銀行回單上有,電信費,老會計備注的是,借管理費用,而新會計寫的是借 應付賬款~電信公司,貸銀行,請問有什么不同,感覺都是一個概念哦
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2020-04-16
我公司剛成立的企業(yè),在開辦期購買了包裝袋,會計分錄可以 借:管理費用 貸:銀行存款,這樣寫可以嗎?
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2017-10-25
老師,有一個這樣的業(yè)務,公司有一筆費用,嗯2000元,嗯,但是支付了5000元,還有3000元的發(fā)票,要下個月才開,那我這筆分錄可以這樣做嗎?借管理費用 預付賬款 貸…銀行存款
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2019-08-12
匯款因賬號有誤被退回,這種情況是支出時 借:管理費用/應付賬款 貸:銀行存款,被退回時,借:銀行存款 貸:管理費用/應付賬款,還是直接做一筆 借:銀行存款 貸:銀行存款,只是反應一下銀行增減變動就可以了呢,這兩種哪種才是正確的?哪種比較好?
1/1783
2019-08-19
老師 退款管理費用 我之前做的是借管理費用500 貸銀行存款500 收到退款250 那我是不是應該做借銀行存款250 貸管理費用-250 但是我的記賬軟件顯示借貸不平衡 這種情況 分錄應該怎么做呢
1/655
2020-12-08
繳納社保費和公積金時,只有銀行回單扣款金額,無社保和公積金的繳費明細,我做管理費用和其它應收款有沒有問題?
3/2010
2016-09-19