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我想問問什么樣的高速公路通行費(fèi)可以抵稅?
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2021-01-20
高速公路通行費(fèi),計(jì)入哪個(gè)科目,算是管理人員出差
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2025-07-04
老師,我是運(yùn)輸公司 認(rèn)證過的通行費(fèi)發(fā)票如果發(fā)現(xiàn)其中有不是在我公司落戶的車的票,當(dāng)月進(jìn)成本了進(jìn)項(xiàng)也抵扣了,那現(xiàn)在帳務(wù)上怎么處理?如何沖減成本并做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?謝謝老師
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2021-01-05
請(qǐng)問老師,公路通行費(fèi)是按什么稅率抵扣呢
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2021-09-29
老師,您好!系統(tǒng)推送了幾張通行費(fèi)電了發(fā)票,出現(xiàn)到我們公司的進(jìn)項(xiàng)抵扣里,但員工也沒有來報(bào)銷,不作費(fèi)用,那是不是直接做不抵扣勾選即可。
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2022-05-09
去辦理注銷非獨(dú)立核算的分公司,辦稅大廳的工作人員已受理,給一份交接單。上面沒有寫取注銷通知單的日期,不知什么時(shí)候去取通知單?找誰取?
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2017-06-16
購買土地和交契稅進(jìn)無形資產(chǎn)―土地成本 那么為土地測(cè)量費(fèi)用進(jìn)哪個(gè)科目? 進(jìn)入開辦費(fèi)的人員工資,進(jìn)管理費(fèi)用―開辦費(fèi),通不通過應(yīng)付職工薪酬―職工工資?
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2021-04-06
我們是小規(guī)模納稅人,員工那普通發(fā)票來報(bào)銷油費(fèi)交通費(fèi),有的名稱對(duì),納稅人識(shí)別號(hào)錯(cuò)誤;有的名稱漏字或多字,但納稅識(shí)別號(hào)是對(duì)的,這樣可以報(bào)銷嗎
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2019-08-05
月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,是不是必須先要通過應(yīng)交費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目,10月公司增值稅27.96,金稅卡減免稅額820,分錄借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 792.04,貸應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(減免稅額)820,月底所有結(jié)轉(zhuǎn)憑證后面都沒有原始憑證的,是嗎
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2016-11-02
老師,公司補(bǔ)交以前年度增值稅怎么做分錄之前金稅盤發(fā)票不讓抵扣可以直接做以前年度損益調(diào)整 ,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,不通過檢查調(diào)整,公司沒有這個(gè)科目
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2023-06-25
一.(增值稅與消費(fèi)稅)某食品廠是一般納稅人,2022年度發(fā)生如下業(yè)務(wù)。 (1)5月4日,食品廠購進(jìn)原料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款10000元、增值稅1300元,原料已驗(yàn)收入庫并同時(shí)支付貨款。在購貨過程中支付運(yùn)輸費(fèi)取得交通運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票注明運(yùn)輸費(fèi)2000、稅金180元。 (2)5月7日,從農(nóng)民手中收購小麥,填開的經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)使用的收購憑證上注明的買價(jià)6000元,該批小麥已運(yùn)抵企業(yè)并驗(yàn)收入庫,貨款以現(xiàn)金支付。(3)5月12日,食品廠從國(guó)外進(jìn)口材料一批,關(guān)稅完稅價(jià)格為50000元,繳納進(jìn)口關(guān)稅5000元、消費(fèi)稅2700元,材料已驗(yàn)收入庫,款項(xiàng)以銀行存款支付。(4)5月26日,食品廠將上月購進(jìn)的一批貨物作為管理部門職工福利發(fā)放,上月購進(jìn)貨物取得增值稅普通發(fā)票注明價(jià)款30000元、增值稅3900元,款項(xiàng)以轉(zhuǎn)賬支票付訖。
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2023-12-20
老師 問一下 看到老師說 先借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))10 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng))8 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交稅費(fèi)(轉(zhuǎn)出未交增值稅)2 再借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交稅費(fèi)(轉(zhuǎn)出未交增值稅)2 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅2 為什么不合起來啊,借:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))10 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng))8 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅2 不要通過中間那個(gè)“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交稅費(fèi)(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”這是什么原因啊
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2021-12-27
老師 問一下 看到回放說到 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))10 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng))8 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交稅費(fèi)(轉(zhuǎn)出未交增值稅)2 再借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交稅費(fèi)(轉(zhuǎn)出未交增值稅)2 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅2 為什么不合起來啊,借:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))10 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng))8 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅2 不要通過中間那個(gè)“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交稅費(fèi)(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”這是什么原因啊
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2021-12-27
老師您好:我公司下屬的各門店上半年工程維修,由于一直未完工,費(fèi)用一直未結(jié)賬,7月開始準(zhǔn)備陸續(xù)結(jié)賬,對(duì)方開普通發(fā)票,請(qǐng)問是開增值稅普通發(fā)票嗎?如果開以前交營(yíng)業(yè)稅的普通發(fā)票我們能做賬嗎
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2016-07-17
小規(guī)模季度30萬以內(nèi)不是免征增值稅,如果增值稅專用發(fā)票我開了五萬普通發(fā)票我開了26萬,這樣子我需不需要交稅?這個(gè)30萬的額度,是指針對(duì)普通發(fā)票還是普通發(fā)票加專票總額度不能超30?
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2019-07-04
老師你好我是快遞公司一個(gè)普通員工也就是業(yè)務(wù)員我想問的是業(yè)務(wù)員需要交稅嗎?交多少?公司站點(diǎn)收了業(yè)務(wù)員稅后要上交嗎?麻煩老師能給我解惑 我 謝謝
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2019-05-07
老師,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,在補(bǔ)交以前年度的企業(yè)所得稅時(shí),沒有通過以前年度損益調(diào)整 這個(gè)科目,直接是 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 。可以嗎
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2024-09-27
老師我們是小規(guī)模納稅人,專值稅專用發(fā)票加電子普通發(fā)票開票金額不超過45萬用交稅嗎?那開了增值稅專用發(fā)票要交哪些稅
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2021-10-18
我去外地預(yù)交稅款,回單位開發(fā)票,結(jié)果發(fā)現(xiàn),交的稅額比發(fā)票稅額多了1分錢,是增值稅普通發(fā)票,如何辦?咨詢百旺也無法調(diào)整。
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2016-11-03
以前年度損益調(diào)整是不是只適用于以前年度需要補(bǔ)交的稅。匯算清繳下年5月末前交的所得稅不通過以前年度損益調(diào)整吧
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2019-02-10