月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,是不是必須先要通過應(yīng)交費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目,10月公司增值稅27.96,金稅卡減免稅額820,分錄借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 792.04,貸應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(減免稅額)820,月底所有結(jié)轉(zhuǎn)憑證后面都沒有原始憑證的,是嗎
生動(dòng)的眼神
于2016-11-02 14:25 發(fā)布 ??975次瀏覽
- 送心意
吳月柳
職稱: 會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
2016-11-02 14:44
計(jì)提增值稅自己執(zhí)照原始憑證,是不是可以按照會(huì)計(jì)學(xué)堂做賬里面的格式
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你好,計(jì)提增值稅的要自己制作原始憑證當(dāng)附件,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,做這個(gè)分錄就可以了,然后明細(xì)科目下的余額等年底再結(jié)轉(zhuǎn)
2016-11-02 14:29:40

你好,繳納時(shí)才是借 應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸 銀行存款
2019-02-27 16:15:30

?你好? ?你直接把上月分錄 直接紅沖了? 在做正確的就行了。 因?yàn)槟悴簧婕皳p益科目 。直接原來分錄做紅字負(fù)數(shù)來沖掉 在做正確即可??
2021-05-15 09:58:24

你好,這筆分錄就是把應(yīng)交稅費(fèi)科目下的二級(jí)明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)為0,實(shí)際工作中有交稅才做結(jié)轉(zhuǎn)分錄,留抵不需要做,年末才一次性結(jié)轉(zhuǎn)為0.平時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2016-11-28 20:32:10

你好,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅余額是不需要結(jié)平的
2018-02-02 11:53:16
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吳月柳 解答
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