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老師 我在收上級(jí)單位工資經(jīng)費(fèi)時(shí),記 借 銀行存款 貸 其他應(yīng)付款-xx單位,在支付時(shí)記 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款 計(jì)提 借 管理費(fèi)用 貸 銀行存款,這樣對(duì)嗎
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2021-02-22
3月的物業(yè)費(fèi)1月已開票付款, 1月做賬 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 3月做賬 借:管理費(fèi)用 借:其他應(yīng)付款 我們公司之前的會(huì)計(jì)是這樣做賬的,可以嗎?
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2024-04-09
這月的銀行流水中,老板借款5000元,備注是差旅費(fèi)。做賬分錄是借,其他應(yīng)收款5000,貸銀行存款5000。報(bào)銷的時(shí)候,借,管理費(fèi)用-差旅費(fèi)5000;貸其他應(yīng)收款5000。對(duì)嗎
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2017-11-01
老師 員工前幾個(gè)月有借款 然后后續(xù)進(jìn)行報(bào)銷的時(shí)候 直接沖其他應(yīng)收款 借管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸其他應(yīng)收款-借款 但是如果金額比較多 月份比較久的話 怎么能知道這個(gè)員工的借款已經(jīng)沖完了?
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2019-07-26
這道題里的應(yīng)收賬款為什么要-2 借應(yīng)收賬款 貸壞賬準(zhǔn)備 借銀行存款 貸應(yīng)收賬款 一借一貸不是就相當(dāng)于抵消了 不用加也不用減呀 而且這是上年度的應(yīng)收賬款2萬 和今年有啥關(guān)系 不太能理解 求解
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2020-02-29
融資租賃一臺(tái)車用于運(yùn)輸,24萬分兩年還款,每個(gè)月還1萬元,其中包含1千元利息,應(yīng)該怎么分錄。借:固定資產(chǎn)24萬,貸:長(zhǎng)期應(yīng)付款24萬;還款時(shí)借:長(zhǎng)期應(yīng)付款9千借財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息支出1千 貸:銀行存款?
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2019-02-23
老板墊錢支付用在公司業(yè)務(wù)上 我是先 借:庫存現(xiàn)金 貸:應(yīng)付賬款-老板 然后 借:管理費(fèi)用 貸:庫存現(xiàn)金 歸還則 借:應(yīng)付賬款 貸:庫存現(xiàn)金 還有一種 直接 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-老板 歸還一樣 2者是同樣效果 下面這方法更簡(jiǎn)潔一些吧?
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2019-11-05
計(jì)提房租兩種分錄您看下哪種合適,月1萬一次性繳納12萬,假設(shè)5月付款:一 計(jì)提 :借待攤費(fèi)用12 貸其他因付款12 繳納: 借 其他應(yīng)付12 貸銀行存款12 借管理費(fèi)用5 貸 待攤費(fèi)用5 ,6月以后每個(gè)月做 借管理費(fèi)用1 貸 待攤費(fèi)用1 二 計(jì)提: 借管理費(fèi)用12 貸其他應(yīng)付12 繳納:借其他應(yīng)付12 貸銀行存款12 三 待攤費(fèi)用和預(yù)提費(fèi)用在新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下不是都取消了呢?為什么老是還建議用待攤費(fèi)用呢??實(shí)際房租月1.5萬,年18萬,一次性計(jì)入費(fèi)用稅務(wù)會(huì)認(rèn)的么??
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2017-04-01
5月份總部借款給分公司總經(jīng)理50000元,借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款-總部,然后這50000元預(yù)支員工25000元 借:其他應(yīng)收款 貸:庫存現(xiàn)金,然后員工以費(fèi)用報(bào)銷的形式報(bào)銷了 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款,總經(jīng)理部分也直接抵費(fèi)用了 借:管理費(fèi)用 貸:庫存現(xiàn)金,問題來了,其他應(yīng)付款-總部這50000元實(shí)際是已經(jīng)按費(fèi)用抵消了,可是賬目上還掛著這50000元啊?今天才發(fā)現(xiàn)
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2018-11-17
融資租入固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)和發(fā)票都沒到,現(xiàn)在付了一筆錢給融資公司,這個(gè)月先付錢下個(gè)月發(fā)票到。如何做分錄? 這個(gè)月借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 下個(gè)月紅沖 借:-預(yù)付賬款 貸:-銀行存款 然后在:借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:未確認(rèn)融資費(fèi)用 借:長(zhǎng)期應(yīng)付款--應(yīng)付融資租賃款 貸:銀行存款 嘛?
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2022-05-31
老師,支付稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)的分錄 借:管理費(fèi)用 280 貸:現(xiàn)金 280 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 280 借:管理費(fèi)用 -280
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2019-12-27
老師請(qǐng)問 退回服務(wù)費(fèi) 借:銀行存款600 借:管理費(fèi)用600(紅字) .結(jié)轉(zhuǎn) 借:管理費(fèi)用600(正數(shù)) 貸:本年利潤(rùn)600 是這樣做嗎?
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2023-07-06
私人想借用公司的錢,借300萬,我們公司借給他,簽借款合同有限制時(shí)間嗎?收到的利息收入怎么繳稅?
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2021-08-17
老師,我公司借其他公司錢對(duì)方從公戶以借款形式過來可以嗎?對(duì)公司有什么風(fēng)險(xiǎn)沒?
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2019-12-30
公司借款付押金,該如何記賬
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2015-12-17
老師,你好,請(qǐng)問一下這個(gè)銀行借款利息是怎么計(jì)算出來的
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2016-08-30
我們單位以前找職工借款15萬,沒有具體的分錄,現(xiàn)在怎么做到每一個(gè)人
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2019-05-21
公司要有筆2700萬的借款(是老板以另一個(gè)公司名義打進(jìn)來的借款)如何處理比較妥當(dāng)?公司要注銷
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2019-02-18
老師好,公司跟股東借款,怎么做賬
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2019-07-31
老師好,我把向友好企業(yè)借來周轉(zhuǎn)的錢計(jì)入了短期借款,但不符合短期借款的定義。請(qǐng)問,我這樣操作會(huì)有涉稅風(fēng)險(xiǎn)還是怎么的?謝謝
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2021-06-24