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2016年還借款2萬,憑證做成借:應(yīng)付利息 貸:庫存現(xiàn)金,1月份發(fā)現(xiàn)憑證調(diào)整成借:短期借款 貸:應(yīng)付利息 ,月末這筆利息要轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎?
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2017-02-26
公司應(yīng)要舉辦會員活動,公司員工之前預(yù)支了一筆70000元備用金,還預(yù)付了一筆門票等費(fèi)用8460元?;顒咏Y(jié)束后有二筆費(fèi)用報(bào)銷共計(jì)79769元,本次實(shí)際報(bào)銷金額為1309元,本次報(bào)銷費(fèi)用沖抵前面二筆預(yù)付款78460元,這樣做分錄行嗎?預(yù)支:借:其他應(yīng)收款70000 貸:銀行存款70000 借:預(yù)付賬款8460 貸:銀行存款8460報(bào)銷費(fèi)用:借:管理費(fèi)用5976 借:主營業(yè)務(wù)成本20000 沖抵已預(yù)付款項(xiàng):貸:預(yù)付賬款8460 沖抵備用金: 貸:其他應(yīng)收款70000報(bào)銷費(fèi)用: 貸:銀行存款:1309
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2018-09-16
政府給錢,做的專項(xiàng)應(yīng)付款,用這個(gè)錢轉(zhuǎn)賬繳納展覽展位費(fèi),借預(yù)付賬款,貸銀行存款。收到發(fā)票借專項(xiàng)應(yīng)付款,貸預(yù)付賬款。對嗎
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2019-04-09
老師 這是原來的分錄 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)收款 財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:銀行存款這兩張憑證 我想更正成這個(gè)分錄 借:管理費(fèi)用—福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款 那里面的財(cái)務(wù)費(fèi)用怎么更正
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2024-07-06
某企業(yè)“財(cái)務(wù)費(fèi)用”賬戶中的利息包含有以年利率8%向銀行借入的10個(gè)月期生產(chǎn)用600萬元貸款的借款利息以及向非金融企業(yè)借入的年利率12%的10個(gè)月期生產(chǎn)周轉(zhuǎn)用300萬元資金的借款利息。則該企業(yè)在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除的利息費(fèi)用為( )萬元。
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2021-04-11
老師好,我看我們財(cái)務(wù)做了一筆這樣的分錄,比如講11月份付12月份的房租,發(fā)票未收到,借:其他應(yīng)付款-**單位 貸:銀行存款 借:管理費(fèi)用-房租費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用,發(fā)票收到了是不是應(yīng)該做 借:管理費(fèi)用-房租(紅字)貸:其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用 紅字 借:管理費(fèi)用-房租. 貸:其他應(yīng)付款** ;老師請問這樣操作可以嗎
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2018-12-17
租賃房屋一年,先付的房租,后開的票,2018年3月租賃的,攤銷分錄為借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款 2019年1月付款,借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 2月開票,借:長期待攤費(fèi)用 預(yù)付賬款 應(yīng)交稅費(fèi) 貸:預(yù)付賬款,這樣做分錄是對的嗎?
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2019-03-05
公司借老板的現(xiàn)金用做周轉(zhuǎn),過后可以把借款轉(zhuǎn)入到實(shí)收資本嗎?
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2018-04-23
?老師充值快遞面單,應(yīng)付未付 借? 貸 應(yīng)付賬款 ?借 銷售費(fèi)用 運(yùn)輸費(fèi)嗎?
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2023-08-16
零余額賬戶用款額度核算的什么方向,是借增貸減,還是借減貸增
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2020-04-10
老師好,問銀行借款,是做借銀行存款 貸短期借款嗎?
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2019-05-24
繳納辦公室社保費(fèi) 時(shí),是借:管理費(fèi)用-社會保險(xiǎn)費(fèi) 其他應(yīng)付款-社保代扣代繳 貸:銀行存款,還是借:應(yīng)付職工薪酬-社會保險(xiǎn)費(fèi) 其他應(yīng)付款-社保代扣代繳,貸:銀行存款,借方是用管理費(fèi)用呢,還是應(yīng)付職工薪酬呢?搞不懂。
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2015-10-14
公司取得電子匯票找其他公司貼現(xiàn),入賬要入此公司嗎?借:應(yīng)收票據(jù),貸:應(yīng)收賬款,借:應(yīng)付賬款_此公司名字,貸:應(yīng)收票據(jù),等收到扣下貼息款再借:銀行存款,借:財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸: 應(yīng)付賬款_此公司名字
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2019-02-17
老師您 好,去年12月做借款利息,我做成了:借:其他應(yīng)付款-借款利息 貸:銀行存款,平時(shí)做賬:借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息 貸:銀行存款,請問我是在匯算清繳的時(shí)候才發(fā)現(xiàn),如何更正這個(gè)問題,怎么做分錄
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2022-05-14
公司分期購車, 購車時(shí), 借固定資產(chǎn),借應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅,貸銀行存款,貸應(yīng)付賬款 分期付款時(shí), 借應(yīng)付賬款,借財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸銀行存款, 幫我看看這樣做分錄對嗎?其他保險(xiǎn)都放哪個(gè)科目里呢?
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2020-02-19
收到借款 是借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款,還款是借其他應(yīng)收,貸銀行存款么
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2016-08-23
第三方公司幫我公司員工發(fā)工資 通過計(jì)提:借 管理費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)付款 付款:借其他應(yīng)付款 貸銀行存款這樣可以嗎
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2017-07-04
老師,請教下,這樣做工會經(jīng)費(fèi)賬務(wù)處理是否可以;計(jì)提時(shí):借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款,繳納時(shí):借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款,返還時(shí):借:銀行存款,貸:營業(yè)外收入
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2022-11-10
計(jì)提工資,借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放工資,借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款,繳納社保,借其他應(yīng)收款-社保 貸:銀行存款,對嗎?那其他應(yīng)收款如何平掉呢
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2019-01-12
6月份做的預(yù)提分錄是借管理費(fèi)用預(yù)提,貸其他應(yīng)付款張總,8月份是這樣做嗎?借其他應(yīng)付款張總,貸管理費(fèi)用?
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2017-09-04