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以銀行存款支付應(yīng)由管理費用負擔的材料倉庫租金4800元的會計分錄
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2015-10-17
2017年會計做了一筆分錄,借:管理費用 貸:庫存現(xiàn)金 實際上這筆費用是用銀行存款支付的,現(xiàn)在銀行存款對不上,現(xiàn)在要怎么調(diào)整?
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2018-09-29
老師您好,請問員工體檢費用屬于什么費用,走管理費用—福利費用嗎,貸方直接銀行存款
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2022-01-20
請問下 預(yù)付的租金 做了 借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款 每月攤銷 借 管理費用 貸 預(yù)付賬款 想問下 發(fā)票收到后附在預(yù)付賬款那個憑證后面嗎?
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2022-01-06
老師好,個稅手續(xù)費返在收到的時候分錄是: 借 銀行存款 貸 其他收益 那在沖減辦稅人員辦公費的時候,要怎么處理,是這個分錄嗎? 借 管理費用-辦公費 貸 銀行存款
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2023-03-21
做憑證的時候,1.借管理費用,貸銀行存款,2.借銀行存款,貸實收資本,負債表不平吧
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2017-01-03
老師,你好,我們公司屬于房地產(chǎn)服務(wù)行業(yè),沒有營業(yè)成本,只有管理費用,在季報的時候營業(yè)成本這一欄我還用填嗎?
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2016-10-15
老師,整21年發(fā)票的時候,發(fā)現(xiàn)通行費發(fā)票不見,在22年做了進項轉(zhuǎn)出,21年入賬時的分錄是,借:管理費用,借:進項稅額,貸:現(xiàn)金,我想問現(xiàn)在做轉(zhuǎn)出的分錄要怎么做呢
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2022-04-21
請問老師,銀行賬戶的服務(wù)費、年費是入管理費用—辦公費,還是財務(wù)費用—手續(xù)費呢?
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2022-07-06
老師好,我司在2023.11月入了一筆費用,但在2024.1月這筆錢對方公司退款,發(fā)票也紅沖了,我在2024年的分錄怎么處理? 當時的會計分錄:借 管理費用 應(yīng)交稅金 貸 銀行存款
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2024-01-16
你好,老師,裝修辦公室的費用11360元,可不可以直接計入 借: 管理費用---裝修費(開辦費)貸:銀行存款
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2020-05-08
老師,我們公司上個月做了一筆銀行對應(yīng)的科目掛錯的賬做錯了。這個月直接沖銷上個月的這筆賬,然后重新做一筆準確的賬,這樣做就沖銷了銀行存款一正一負。這個是不是不對的?如下: 沖銷: 借:管理費用 -1200 貸:銀行存款 -1200 調(diào)整 借:制造費用 1200 貸:銀行存款 1200
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2020-07-04
老師,只有高速公路通行費的發(fā)票我計入管理費用差旅費科目還是那個明細科目?
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2020-05-08
老師,利息收入,之前是借銀行存款,貸管理費用,那月底轉(zhuǎn)賬時怎么結(jié)轉(zhuǎn)這個管理費用
1/790
2019-07-18
老師好,我購買的一個財務(wù)軟件,就做借:管理費用 貸:銀行存款
1/351
2023-04-11
報銷職工食堂伙食費分錄,借管理費用-福利費 貸 銀行存款 對嗎
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2019-11-02
老師 比如我把該給培訓(xùn)機構(gòu)的的錢 報銷給員工 當時做的比如是借管理費用-培訓(xùn)費6000進項稅1000 銀行存款7000 只有部分員工的培訓(xùn)費需要退 比如要把給員工報銷的1000 打給培訓(xùn)機構(gòu) 現(xiàn)在銀行已經(jīng)收到員工退的1000 怎么做賬 詳細點的分錄
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2021-12-08
老師,請問下預(yù)付一年的租金,我做的借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款,每月分攤,借:管理費用,貸:預(yù)付賬款,這樣做可以嗎
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2020-01-07
購買低于5000塊錢的電腦入了固定資產(chǎn),次月可以一次性提完折舊嗎?比如說購入時:借;固定資產(chǎn)-電腦,貸:銀行存款3500,次月折舊:借:管理費用3500,貸:累計折舊3500
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2016-11-05
老師好,請問我們購買的產(chǎn)品,作為管理費用-材料費 稅率是11%抵扣入賬,用于搞服務(wù)活動項目用,這樣收取客戶的服務(wù)費,直接開服務(wù)費可以嗎?(就相當于服務(wù)費中包含著產(chǎn)品,交了服務(wù)費就免費給你相應(yīng)產(chǎn)品),這樣開票時用開產(chǎn)品的明細嗎,屬于視同銷售嗎 我們單位屬于廣告、文化藝術(shù)交流等服務(wù)行業(yè)
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2020-04-20