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小規(guī)模公司申請代開的專票,取票時繳納的增值稅,在未達(dá)起征點(diǎn)的情況下,這個增值稅需要交附稅嗎?
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2019-06-20
小規(guī)模納稅人,增值稅的應(yīng)納稅額減征額是指什么呀?季收入未超過9萬免交的增值稅是屬于減征額嗎?
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2019-01-23
去年免征增值稅未轉(zhuǎn)入到營業(yè)外收入,在今年的賬上如何處理,可以把應(yīng)交增值稅下面的余額變?yōu)??
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2017-04-13
老師,請問未超過起征點(diǎn)季度45萬,增值稅 -應(yīng)交增值稅的金額,是進(jìn)入營業(yè)外收入,還是主營業(yè)務(wù)收入呢?
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2021-11-03
老師,你好。因更正2024年12月份增值稅申報,補(bǔ)交2024年12月增值稅及綜合附加稅費(fèi)是入未分配利潤科目嗎?
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2025-05-19
老師,請問一下娛樂業(yè)增值稅未達(dá)到起征點(diǎn)不交稅,是不是文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)也不用交
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2022-04-04
應(yīng)交增值稅預(yù)交增值稅什么意思?
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2018-10-14
1.產(chǎn)品成本無論按計劃成本核算還是按實(shí)際成本核算,期末賬面價值都反映實(shí)際成本 2.以權(quán)益結(jié)算的股份支付處理時,借記管理費(fèi)用,貸記資本公積—其他資本公積 3.應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅反應(yīng)了累計未簡或多交的 增值稅 想問一下以上三題的說法正確嗎? 還想問一下從凈利潤調(diào)整為經(jīng)營活動的現(xiàn)金流需要加什么項(xiàng)目呢?
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2020-01-08
2×21年6月30日,甲公司對其“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目進(jìn)行匯總計算本月應(yīng)交未交的增值稅金額。2×21年6月初尚未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為50萬元。2×21年6月份,甲公司按照稅法規(guī)定向稅務(wù)局預(yù)繳增值稅20萬元;因購進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)生增值稅200萬元,其中40萬元為購進(jìn)不動產(chǎn)所產(chǎn)生的進(jìn)項(xiàng)稅額;因銷售業(yè)務(wù)發(fā)生增值稅銷項(xiàng)稅額800萬元;因建造辦公樓領(lǐng)用當(dāng)月購入的一批原材料,該批原材料的成本為100萬元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為13萬元。甲公司本月應(yīng)轉(zhuǎn)入“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目的金額為()。
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2023-01-30
2×21年6月30日,甲公司對其“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目進(jìn)行匯總計算本月應(yīng)交未交的增值稅金額。2×21年6月初尚未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為50萬元。2×21年6月份,甲公司按照稅法規(guī)定向稅務(wù)局預(yù)繳增值稅20萬元;因購進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)生增值稅200萬元,其中40萬元為購進(jìn)不動產(chǎn)所產(chǎn)生的進(jìn)項(xiàng)稅額;因銷售業(yè)務(wù)發(fā)生增值稅銷項(xiàng)稅額800萬元;因建造辦公樓領(lǐng)用當(dāng)月購入的一批原材料,該批原材料的成本為100萬元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為13萬元。甲公司本月應(yīng)轉(zhuǎn)入“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目的金額為()。
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2023-01-30
首次購買金穗盤及技術(shù)維護(hù)費(fèi)的賬務(wù)處理,例2016.5月:金穗盤490元,技術(shù)維護(hù)費(fèi)330元。5月購入時:借:管理費(fèi)用 820 貸:銀行存款 820當(dāng)月月底有增值稅要交,但“只交300元的增值稅”下月初報稅時,賬務(wù)處理:先沖紅:借:管理費(fèi)用 -820 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -減免稅額 820借:應(yīng)交稅費(fèi) -未交增值費(fèi) 300 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增
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2017-04-19
老師:像這種查不出繳納的增值稅,我能這樣做賬不,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交增值稅 貸:銀行存款 借:營業(yè)外支出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交增值稅
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2022-10-07
買方今天填寫紅字申請表,己在昨天認(rèn)證的這張票,應(yīng)勾選已納稅還是勾選未納稅?
1/872
2019-06-29
您好,小規(guī)模納稅人開普票季度未達(dá)30萬,免增值稅,分錄如下是否正確 借:應(yīng)收賬款等 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 減免 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅費(fèi) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 減免時借方是否應(yīng)該 寫應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 去沖平呢???
2/1345
2020-03-11
老師,資源稅要計提嗎? 分計分錄是這樣做嗎?借:應(yīng)交稅金——應(yīng)交資源稅,貸:銀行存款 嗎?
1/585
2019-03-13
交增值稅和不交增值稅有啥區(qū)別
1/270
2022-06-17
小規(guī)模有銷售收入時,分錄是借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,后面的稅款是的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 還是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅呢 ,可以發(fā)下小規(guī)模應(yīng)交稅費(fèi)的賬務(wù)處理嗎
1/345
2023-07-23
小規(guī)模納稅人未超起征點(diǎn),增值稅減免為0,這樣營業(yè)附加稅要交嗎?
1/823
2019-04-11
你好老師,個人所得稅-股息紅利所得 余額留著還是轉(zhuǎn)為未交增值稅?
1/454
2019-12-09
按我的理解就是銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)得出未交增值稅,為什么轉(zhuǎn)出一直有余額
1/572
2019-01-07