
小規(guī)模有銷售收入時,分錄是借應收賬款,貸主營業(yè)務收入,后面的稅款是的應交稅費-應交增值稅 還是應交稅費-未交增值稅呢 ,可以發(fā)下小規(guī)模應交稅費的賬務處理嗎
答: 你的理解是正確的。小規(guī)模納稅人的銷售收入的分錄是借應收賬款,貸主營業(yè)務收入。至于稅款,應該是應交稅費-應交增值稅。因為增值稅是你需要交給國家的稅,所以應該記在應交稅費里面。具體的賬務處理,我可以給你一個例子。
小規(guī)模未達到增值稅起征點,賬務處理是 借:應收賬款 , 貸:主營業(yè)務收入 ,應交稅費-應交增值稅借:應交稅費-應交增值稅 , 貸:營業(yè)外收入——增值稅減免 ?
答: 你好,沒錯的,就是這么做賬的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
小規(guī)模納稅人做應收賬款時,會計分錄: 借應收賬款,貸主營業(yè)務收入,貸應交稅費,在應交稅費的二級科目是些未交增值稅還是寫應交增值稅?
答: 小規(guī)模企業(yè)不用設置未交增值稅,直接寫應交增值稅就好了
老師,你好,小規(guī)模納稅人收入的發(fā)票如何做賬,借:應收賬款,貸:應交稅費_應交增值稅, 主營業(yè)務收入,還是借:應收賬款,貸:應交稅費_應交增值稅_銷項稅額 主營業(yè)務收入
小規(guī)模銷售開出專票的分錄借:應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費—應交增值稅可是應交增值稅后面還要明細科目該怎么寫
小規(guī)模開出專票 票面的稅額直接計入到應交稅費增值稅里面,對嗎? 借:應收賬款貸:主營業(yè)務收入 應交稅費_增值稅_未交增值稅還是 應交稅費_增值稅_應交增值稅
老師,小規(guī)模開票8萬,增值稅免稅,記賬借記應收賬款,貸主營業(yè)務收入,應交稅費應交增值稅,還是應交稅費,未交增值稅?


執(zhí)著的寶貝 追問
2023-07-23 09:09
李老師2 解答
2023-07-23 09:09