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送心意

李老師2

職稱中級會計師,初級會計師,CMA

2023-07-23 09:09

你的理解是正確的。小規(guī)模納稅人的銷售收入的分錄是借應收賬款,貸主營業(yè)務收入。至于稅款,應該是應交稅費-應交增值稅。因為增值稅是你需要交給國家的稅,所以應該記在應交稅費里面。具體的賬務處理,我可以給你一個例子。

執(zhí)著的寶貝 追問

2023-07-23 09:09

好的,謝謝老師。那如果我是一般納稅人,銷售收入的分錄應該怎么記呢?還有,一般納稅人的應交稅費應該怎么處理?

李老師2 解答

2023-07-23 09:09

如果你是一般納稅人,銷售收入的分錄應該是借應收賬款,貸銷售收入。至于應交稅費,一般納稅人需要按照銷售額和購買額的差額計算增值稅,所以應該是應交稅費-應交增值稅。具體的賬務處理,我可以給你一個例子。

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你的理解是正確的。小規(guī)模納稅人的銷售收入的分錄是借應收賬款,貸主營業(yè)務收入。至于稅款,應該是應交稅費-應交增值稅。因為增值稅是你需要交給國家的稅,所以應該記在應交稅費里面。具體的賬務處理,我可以給你一個例子。
2023-07-23 09:09:04
你好,沒錯的,就是這么做賬的
2024-12-26 11:16:54
借 應收賬款10300 貸 主營業(yè)務收入10000 應交稅費-應交增值稅 300
2017-03-12 20:39:14
小規(guī)模企業(yè)不用設置未交增值稅,直接寫應交增值稅就好了
2017-03-30 10:08:52
你好,按這個分錄 處理 借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入,應收稅費—應交增值稅 借:應交稅費—應交增值稅,貸:營業(yè)外收入
2019-02-13 16:12:04
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