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這個(gè)題的分錄請問對嗎? 借:固定資產(chǎn)339 貸;銀行存款 339 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅減免 339 貸:管理費(fèi)用/營業(yè)外收入 339 借;管理費(fèi)用 50 貸:銀行存款 50 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅減免 50 貸;管理費(fèi)用/營業(yè)外收入 50
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2021-04-06
老師,有兩個(gè)分錄,一個(gè)是 借:銀行存款 68 財(cái)務(wù)費(fèi)用 -68 另一個(gè)是 借:管理費(fèi)用280 貸:銀行存款280 借:應(yīng)交稅費(fèi)280 管理費(fèi)用-280 沒有貸方是對的嗎 登記賬憑證的時(shí)候也是寫在借方紅字?合計(jì)寫0?
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2022-04-19
公司借老板的現(xiàn)金用做周轉(zhuǎn),過后可以把借款轉(zhuǎn)入到實(shí)收資本嗎?
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2018-04-23
?老師充值快遞面單,應(yīng)付未付 借? 貸 應(yīng)付賬款 ?借 銷售費(fèi)用 運(yùn)輸費(fèi)嗎?
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2023-08-16
零余額賬戶用款額度核算的什么方向,是借增貸減,還是借減貸增
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2020-04-10
老師 這是原來的分錄 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)收款 財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:銀行存款這兩張憑證 我想更正成這個(gè)分錄 借:管理費(fèi)用—福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款 那里面的財(cái)務(wù)費(fèi)用怎么更正
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2024-07-06
某企業(yè)“財(cái)務(wù)費(fèi)用”賬戶中的利息包含有以年利率8%向銀行借入的10個(gè)月期生產(chǎn)用600萬元貸款的借款利息以及向非金融企業(yè)借入的年利率12%的10個(gè)月期生產(chǎn)周轉(zhuǎn)用300萬元資金的借款利息。則該企業(yè)在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除的利息費(fèi)用為( )萬元。
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2021-04-11
這個(gè)月貸款擔(dān)保費(fèi)40000能不能先不計(jì)入費(fèi)用,下個(gè)月再計(jì)入費(fèi)用。這個(gè)月做借:其他應(yīng)收款-擔(dān)保費(fèi)40000貸:銀行存款40000,下個(gè)月取得發(fā)票,再計(jì)入費(fèi)用借:財(cái)務(wù)費(fèi)用40000貸:其他應(yīng)收款-擔(dān)保費(fèi)40000
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2019-04-03
公司取得電子匯票找其他公司貼現(xiàn),入賬要入此公司嗎?借:應(yīng)收票據(jù),貸:應(yīng)收賬款,借:應(yīng)付賬款_此公司名字,貸:應(yīng)收票據(jù),等收到扣下貼息款再借:銀行存款,借:財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸: 應(yīng)付賬款_此公司名字
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2019-02-17
老師您 好,去年12月做借款利息,我做成了:借:其他應(yīng)付款-借款利息 貸:銀行存款,平時(shí)做賬:借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息 貸:銀行存款,請問我是在匯算清繳的時(shí)候才發(fā)現(xiàn),如何更正這個(gè)問題,怎么做分錄
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2022-05-14
公司分期購車, 購車時(shí), 借固定資產(chǎn),借應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅,貸銀行存款,貸應(yīng)付賬款 分期付款時(shí), 借應(yīng)付賬款,借財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸銀行存款, 幫我看看這樣做分錄對嗎?其他保險(xiǎn)都放哪個(gè)科目里呢?
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2020-02-19
第三方公司幫我公司員工發(fā)工資 通過計(jì)提:借 管理費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)付款 付款:借其他應(yīng)付款 貸銀行存款這樣可以嗎
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2017-07-04
老師,請教下,這樣做工會經(jīng)費(fèi)賬務(wù)處理是否可以;計(jì)提時(shí):借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款,繳納時(shí):借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款,返還時(shí):借:銀行存款,貸:營業(yè)外收入
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2022-11-10
計(jì)提工資,借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放工資,借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款,繳納社保,借其他應(yīng)收款-社保 貸:銀行存款,對嗎?那其他應(yīng)收款如何平掉呢
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2019-01-12
繳納辦公室社保費(fèi) 時(shí),是借:管理費(fèi)用-社會保險(xiǎn)費(fèi) 其他應(yīng)付款-社保代扣代繳 貸:銀行存款,還是借:應(yīng)付職工薪酬-社會保險(xiǎn)費(fèi) 其他應(yīng)付款-社保代扣代繳,貸:銀行存款,借方是用管理費(fèi)用呢,還是應(yīng)付職工薪酬呢?搞不懂。
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2015-10-14
政府給錢,做的專項(xiàng)應(yīng)付款,用這個(gè)錢轉(zhuǎn)賬繳納展覽展位費(fèi),借預(yù)付賬款,貸銀行存款。收到發(fā)票借專項(xiàng)應(yīng)付款,貸預(yù)付賬款。對嗎
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2019-04-09
公司張三之前幫公司付費(fèi)用,借;管理費(fèi)用、貸:其他應(yīng)付款,還款的會計(jì)分錄
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2018-10-12
當(dāng)年費(fèi)用放在預(yù)付賬款用不完,現(xiàn)直接借利潤分配貸預(yù)付賬款??梢缘膯幔?/span>
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2019-01-24
某公司于2020年1月2日從銀行借入資金200000元全部用于生產(chǎn)經(jīng)營,借款已存入銀行,合同規(guī)定借款期限2年,年利率7.2%,利率每年支付,本金于借款到期時(shí)一次性償還。 借入資金怎么核算?
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2020-11-13
租賃房屋一年,先付的房租,后開的票,2018年3月租賃的,攤銷分錄為借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款 2019年1月付款,借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 2月開票,借:長期待攤費(fèi)用 預(yù)付賬款 應(yīng)交稅費(fèi) 貸:預(yù)付賬款,這樣做分錄是對的嗎?
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2019-03-05