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老師,公司給掛證的這部分人員繳納的全額社保(含個人)如何做賬?只交社保不發(fā)工資。能進管理費用嗎?
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2020-06-12
電商行業(yè)支付給支付寶的商家理賠費用,如何進行賬務處理
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2017-02-21
老師,你好,請問影視傳媒行業(yè)可以辦理個體工商戶嗎?
1/3253
2021-08-12
企業(yè)行政管理部門的長病人員的工資到底該計入什么賬戶?
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2015-10-05
服務行業(yè),拉業(yè)務的業(yè)務員的工資做管理費用還是入成本呢?
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2018-02-10
老師您好,我想問下就是我們之前的會計做工資分錄的時候是這樣寫的借:管理費用~管理人員職工薪酬。應付職工福利~應付社會保險費。貸:銀行存款,我不明白的是為什么寫到管理費用了。
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2020-03-31
老師您好,我想問問公司籌備期間費用我都放到管理費用科目了,例如:發(fā)生的一些人員工資我就借:管理費用—工資這樣做行嗎?
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2019-10-09
7月份總工資5萬,產生了個稅3塊,8月份發(fā)放7月份工資。 7月計提了工資5萬,分錄借:管理費用。貸:應付職工薪酬5萬。個稅沒有做處理 8月份發(fā)放了7月工資5萬,借:應付職工薪酬5萬,貸:現(xiàn)金5萬 9月份申報了工資個稅,交個稅3塊。 現(xiàn)在這個個稅沒有做處理?怎么入賬?
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2019-10-24
請問老師,我3月工資表單位應繳納社保是544.58,但實際扣款時扣了600.16;我3月做賬的時候借:管理費用544.58 貸:應付職工薪酬-社保544.58,但是沖減應付職工薪酬時借方600.16,這樣我的應付職工薪酬-社保就有借方余額55.58;我做4月工資表時把3月少扣的55.58加上,這樣4月做賬時借:管理費用655.74 貸:應付職工薪酬-社保600.16,因為我的應付職工薪酬-社保有借方余額55.58,所以沖減時直接借:應付職工薪酬-社保655.74。這樣做賬行嗎?
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2020-03-31
員工已離職,多發(fā)一個月工資,后又退回,分錄是不是:借:管理費用-工資(負數(shù)),貸:應付職工薪酬-工資(負數(shù));借:應付職工薪酬-工資(負數(shù)),貸:現(xiàn)金(負數(shù))現(xiàn)金退回。
1/2022
2020-03-05
每個月工資正常發(fā),那還需不需要計提呢,就直接借管理費用,職工薪酬,貸,現(xiàn)金就行么?當月發(fā)當月可以不用通過應付職工薪酬科目,那通過什么呢?借管理費用,應發(fā)工資?
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2018-04-03
問個東西,比如,16年有12月的工資它在17年一月計提,導致,16年工資貸方有余額,我做16年,補提16年12月工資,分錄,借,管理費用,貸 應付職工薪酬。。。。等我做17年,時,要跟調這個余額(16年的余額是17年期初余額),我這個分錄怎么寫
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2019-07-11
老師今年2月份發(fā)工資分錄,應該是借:應付職工薪酬 貸:現(xiàn)金,我做成借:管理費用 貸現(xiàn)金,現(xiàn)在需要怎么改正呢
1/393
2022-06-19
交員工宿舍租賃費是借:管理費用-福利費,貸:銀行存款對不對
1/683
2018-11-19
公司員工個稅費用由公司承擔,銀行扣款,能不能做管理費用
3/2419
2022-02-25
金馬籌建期業(yè)務28,分錄系統(tǒng)給的是管理費-開辦費,看下是不是系統(tǒng)答案錯掉了?
1/576
2017-05-27
建筑公司收取掛靠項目的管理費(個人轉入),怎么入帳,如何記分錄,稅務
1/1021
2019-12-18
老師,建筑公司一般掛靠別人的資質,稅費和管理費怎么收的
3/458
2022-01-14
建筑企業(yè)掛靠業(yè)務扣管理費的分錄怎么做
1/1347
2017-10-17
老師您好,我們是建筑公司不允許分包業(yè)務,但是我們都是分包的,那我現(xiàn)在要怎么計提成本呢?工程都是給別人做的,我們只是收相應的管理費,本來不存在成本一說
1/770
2019-12-23