国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

老師好,我購買的一個財務(wù)軟件,就做借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款
1/351
2023-04-11
報銷職工食堂伙食費(fèi)分錄,借管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸 銀行存款 對嗎
1/1648
2019-11-02
老師 比如我把該給培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的的錢 報銷給員工 當(dāng)時做的比如是借管理費(fèi)用-培訓(xùn)費(fèi)6000進(jìn)項稅1000 銀行存款7000 只有部分員工的培訓(xùn)費(fèi)需要退 比如要把給員工報銷的1000 打給培訓(xùn)機(jī)構(gòu) 現(xiàn)在銀行已經(jīng)收到員工退的1000 怎么做賬 詳細(xì)點的分錄
7/587
2021-12-08
購買低于5000塊錢的電腦入了固定資產(chǎn),次月可以一次性提完折舊嗎?比如說購入時:借;固定資產(chǎn)-電腦,貸:銀行存款3500,次月折舊:借:管理費(fèi)用3500,貸:累計折舊3500
2/3470
2016-11-05
老師,請問下預(yù)付一年的租金,我做的借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款,每月分?jǐn)?,?管理費(fèi)用,貸:預(yù)付賬款,這樣做可以嗎
1/931
2020-01-07
老師,這個可以做借管理費(fèi)用嗎 應(yīng)交稅費(fèi),貸銀行存款
1/1179
2020-05-12
老師好,請教個問題。我們是國企,主營租賃。因為疫情期間買了一些口罩體溫計,做賬是借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項。貸:銀行存款?,F(xiàn)在體溫計有多,我們想原價賣給其他單位,應(yīng)該怎么樣做比較妥當(dāng),因為這不是我們的主營內(nèi)容。
1/1159
2020-03-12
老師。企業(yè)房租攤銷額上萬。我寫得分錄是借:管理費(fèi)用貸:累計攤銷 企業(yè)車位費(fèi)攤銷幾百塊。我寫到分錄是借:管理費(fèi)用貸:銀行存款。 當(dāng)時是企業(yè)筆試我這樣寫的。其實我不大懂其中的道理。像這種攤銷數(shù)額較大,是不是放在累計攤銷里,數(shù)額不大幾百塊。是不是就放在銀行存款里。
3/697
2021-03-27
老師,18年做的借應(yīng)付賬款貸銀行存款,現(xiàn)在還能把應(yīng)付轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用里嗎?
1/1354
2020-04-25
是一家剛成立的公司,辦公樓剛建好,那個房地產(chǎn)的那個測繪費(fèi)的分錄,借:管理費(fèi)用-開辦費(fèi),貸:銀行存款,這樣可以嗎?
1/1162
2017-06-06
?貨款里面有費(fèi)用賬扣,應(yīng)該是借:銀行存款和管理費(fèi)用,貸:應(yīng)收賬款 但是現(xiàn)在發(fā)票沒收到,已經(jīng)賬扣了,怎么入賬呢
3/203
2024-03-18
老師,我問下,我公司從事服務(wù)行業(yè),購買了一萬多的一臺固定資產(chǎn)是否可以一次性做費(fèi)用計入管理費(fèi)用,還是計入固定資產(chǎn)再慢慢提折舊呢?謝謝!
1/919
2019-09-26
老師好,請問我們購買的產(chǎn)品,作為管理費(fèi)用-材料費(fèi) 稅率是11%抵扣入賬,用于搞服務(wù)活動項目用,這樣收取客戶的服務(wù)費(fèi),直接開服務(wù)費(fèi)可以嗎?(就相當(dāng)于服務(wù)費(fèi)中包含著產(chǎn)品,交了服務(wù)費(fèi)就免費(fèi)給你相應(yīng)產(chǎn)品),這樣開票時用開產(chǎn)品的明細(xì)嗎,屬于視同銷售嗎 我們單位屬于廣告、文化藝術(shù)交流等服務(wù)行業(yè)
1/1239
2020-04-20
老師請教下6月份支付5月份的電話費(fèi)時做分錄就直接是借管理費(fèi)用_通訊費(fèi)帶銀行存款,而不考慮增值稅呢
1/933
2019-11-18
老師,18年發(fā)生的費(fèi)用未開票,但會計做賬做到費(fèi)用里了。借:管理費(fèi)用貸:銀行存款。19年5月開票,開票日期是19年5月,那這張發(fā)票可不可以直接貼在18年這筆業(yè)務(wù)憑證后面?
1/870
2019-12-05
請問下 預(yù)付的租金 做了 借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款 每月攤銷 借 管理費(fèi)用 貸 預(yù)付賬款 想問下 發(fā)票收到后憑證怎么做?
3/900
2022-01-06
上個月銀行流水發(fā)生支出歸還借款9萬,只有收據(jù),借:管理費(fèi)用9,貸:銀行存款9。本月有開具發(fā)票,借:管理費(fèi)用9,貸:管理費(fèi)用9。這樣做可以嗎。之前借款沒有通過單位帳戶
1/1207
2019-10-07
老師你好!我公司收到支付了21年11.26日至22年2月15日3個月房租185000元。 我11月初支付時,借:應(yīng)付賬款Xx公司185000 貸:銀行存款185000 我11月底收到發(fā)票185000元 摘要寫,攤銷11.16至12.15房租 借:管理費(fèi)用61666.67 貸:應(yīng)付賬款—房租61666.67 到12月做賬時,摘要寫攤銷12.16至1.15房租 借:管理費(fèi)用61666.67 貸:應(yīng)付賬款—房租61666.67 到22年1月做賬時,摘要要寫攤銷1.16至2.15房租 借:管理費(fèi)用61666.67 貸:應(yīng)付賬款—房租61666.67 老師幫我看看這樣做行不
4/494
2022-01-04
之前有一筆辦公費(fèi),借管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 進(jìn)項稅 貸銀行存款 現(xiàn)在這筆錢收到了,全部沖回,且進(jìn)項要轉(zhuǎn)出,分錄怎么做???
2/1080
2021-07-08
老師,我以前做賬把夠買東西付款直接借:管理費(fèi)用貸:銀行存款,等發(fā)票來了,怎么進(jìn)固定資產(chǎn)把賬調(diào)過來
3/647
2021-11-11
添加到桌面