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小規(guī)模納稅人建筑勞務分包預繳增值稅和稅金及附加,個人所得稅和企業(yè)所得稅月末怎么處理會計分錄
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2020-04-27
銷售曲奇餅干一批,開具普通發(fā)票注明金額8萬元,收取銷售曲奇餅千的運輸費用 0.5萬元(含稅)。增值稅怎么算
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2021-11-24
老師,小規(guī)模的去稅務局代開增票時只交增值稅,地方稅附加等是要季度未再計提再交是嗎?季度交的話,是不是每月不用計提稅,只要季度未再計提各項稅???
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2016-12-21
老師!我公司是一般納稅人。月末可以不做轉出未交增值稅分錄么?次月繳納上月增值稅,借 應交稅費一應交增值稅一已交稅金 貸 銀行存款 如不行應采用什么方法簡單快捷調(diào)賬。往年都是這么做的
1/1005
2019-04-29
老師 一般納稅人7月份有應交增值稅,8月份繳納了,增值稅申報表沒有填繳納的數(shù),10月份才發(fā)現(xiàn)報表上有未交的增值稅,能把8月份交的稅在10月份申報的時候填上數(shù),變成沒有要交的稅嗎?
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2020-11-09
籌建期間購進貨物,發(fā)票已經(jīng)認證了但未抵扣。沒有銷項。這個進項稅做“應交增值稅——進項稅”還是做到“應交增值稅——待抵扣進項稅”
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2018-06-13
18年的明細分類賬應交稅費應交增值稅減免稅款有借方余額也就是抵減稅控盤做了的會計分錄,19年我接轉上年我用不用做在19年的明細分類賬里?還有應交稅費一應交增值稅(轉出未交增值稅)也有余額
3/514
2019-01-31
您好,清卡清不了,提示增值稅未申報或未比對,請問增值稅如何申報
1/980
2021-10-12
原雙方約定不開票價490;現(xiàn)客戶要求開票稅率為17%,開票按不含稅計算稅負,增值稅3%,地稅小稅0.36%,所得稅1%,印花稅*0.8*0.0005;不開票價 銷售 490 成本明細表: 成本明細 361 料 262 17%專項發(fā)票工 84 普票費 15 普票毛利129相等,請問開票多少金額請老師指教,并附計算過程
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2017-05-25
應交稅金--應交增值稅(轉出多交增值稅),這個多交的增值稅一直在貸方掛著?
1/768
2019-08-31
小規(guī)模增值稅結轉,是不是借:應交稅費-應交增值稅,貸:應交稅費-已交增值稅!
1/597
2018-12-20
你好,請問小規(guī)模納稅人增值稅怎么結轉 銷項稅轉入已交稅金和未交稅金怎么區(qū)分
1/1153
2020-02-17
這個會計分錄怎么做 沒太明白月末轉出的應交未交的增值稅為10萬元 需要減去10
3/327
2024-05-27
這是公司的賬務 經(jīng)理做的 未交稅費100多萬,但是17年的賬為啥沒有交增值稅這塊呢
1/548
2017-09-21
老師,加計扣除賬務處理,借應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸:營業(yè)成本,對嗎?另外如果進項稅大于銷項稅在應交稅費-未交增值稅借方余額反應,下月沖減銷項稅,對嗎
1/1623
2019-05-06
老師您好,收到發(fā)票本月未認證,要登記入賬的話。借方:應交稅費-應交增值稅-進項稅額-待抵扣稅額還是可以直接借方:應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅額?
1/531
2018-03-07
本期銷項稅額合計是53334.1 本期進項稅額合計是42660 應納增值稅額是10674.1 結轉未交增值稅 如何編制記賬憑證
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2019-05-29
小規(guī)模公司申請代開的專票,取票時繳納的增值稅,在未達起征點的情況下,這個增值稅需要交附稅嗎?
1/280
2019-06-20
小規(guī)模納稅人,增值稅的應納稅額減征額是指什么呀?季收入未超過9萬免交的增值稅是屬于減征額嗎?
1/2248
2019-01-23
去年免征增值稅未轉入到營業(yè)外收入,在今年的賬上如何處理,可以把應交增值稅下面的余額變?yōu)??
2/4039
2017-04-13