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送心意

張艷老師

職稱注冊會計(jì)師,省會計(jì)領(lǐng)軍人才,中級會計(jì)師,中級經(jīng)濟(jì)師

2019-04-29 11:10

如果計(jì)算當(dāng)月需要交納增值稅的情況下(即,銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的情況),是要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
      貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
次月繳納時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
 貸:銀行存款

米拉 追問

2019-04-29 11:14

老師,月末都沒結(jié)轉(zhuǎn)。次月繳納借 應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅一已交  貸 銀行存款。 現(xiàn)在要怎么調(diào)整?有些是跨年的

張艷老師 解答

2019-04-29 11:24

跨年的就那樣處理就是了,從今年1月份開始按上面的分錄核算就是了。這個(gè)已交稅金很少有企業(yè)會使用到的。

米拉 追問

2019-04-29 11:27

老師!跨年的那樣處理會不會有風(fēng)險(xiǎn)呀!心里有點(diǎn)忐忑

張艷老師 解答

2019-04-29 11:30

不會有風(fēng)險(xiǎn)的,只是變換了會計(jì)核算科目而已。

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如果計(jì)算當(dāng)月需要交納增值稅的情況下(即,銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的情況),是要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 次月繳納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2019-04-29 11:10:41
你好 是的 是這樣來處理的
2019-11-11 11:53:16
你好 你本月繳納和下月繳納做一樣的分錄就可以 就是順序不一樣而已
2019-03-20 14:14:08
是的,你的分錄是正確的了
2018-07-09 17:22:09
您好,本月繳納的,月末先結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),最后應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)的余額轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2019-03-20 13:03:57
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