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送心意

蘇老師

職稱中級職稱

2017-03-29 09:30

那已交稅金呢?

Mrs Gao~加拿大葡萄酒 追問

2017-03-29 09:37

按照您第二次的回答,能給寫一下會計分錄嗎?謝謝

蘇老師 解答

2017-03-29 09:24

你好!建議以上一條分錄做賬務(wù)處理??颇繎?yīng)交稅費-未交增值稅,借方反映已繳數(shù),貸方反映未交數(shù)。

蘇老師 解答

2017-03-29 09:34

你好!建議只設(shè)置未交增值稅這個二級科目,不要再設(shè)已交稅金這個科目。如果兩個都設(shè)置了,就要將未交增值稅的借方數(shù)轉(zhuǎn)入已交增值稅的貸方,然后再通過銀行存款繳納。

蘇老師 解答

2017-03-29 09:43

你好!借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 
              貸:應(yīng)交稅費-已交增值稅 
           借:應(yīng)交稅費-已交增值稅 
              貸:銀行存款 
  這里未交增值稅科目只起到一個過渡科目的作用。

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你好,未交增值稅轉(zhuǎn)出是 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 如果是多交增值稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
同學,你好 完整的分錄 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進、銷差額): 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 4、實際交納時 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款
2021-09-11 15:56:41
你好,應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)月末有余額
2020-05-11 09:38:15
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費,未交增值稅。
2021-01-27 10:44:08
交納時,借應(yīng)交稅費一未交增值稅,貸銀行存款,
2018-10-15 11:27:12
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