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外幣借款的匯兌差額是什么?能舉例說(shuō)明一下嗎?
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2017-02-25
a向b借款,但是現(xiàn)在b讓c公司向b公對(duì)公轉(zhuǎn)賬進(jìn)行還款,b會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
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2022-06-27
老師 那公司賬上從私人借款可以直接做現(xiàn)金么?
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2016-08-12
老師好。有個(gè)問(wèn)題幫我確定下:借款300萬(wàn),月息1.5,6.10號(hào)還款200萬(wàn);7.4號(hào)還50萬(wàn),7.5號(hào)還50萬(wàn);利息一次性還清,應(yīng)該還多少利息呢?
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2019-07-07
借款三百元用于公司審車,還款八十元會(huì)計(jì)憑證應(yīng)該怎么做
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2019-07-07
公司銀行借款又借給別的公司,他們按銀行同期利息給按期給我們清息,賬務(wù)怎么處理
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2019-03-10
我公司想要向個(gè)人借一筆款,大概300多萬(wàn)左右,期限一年吧,然后老板又向公司借這個(gè)錢,這樣借款中間會(huì)不會(huì)產(chǎn)生稅費(fèi)?要怎么操作呢?
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2019-08-23
老板向公司投資一直掛借款往來(lái),有關(guān)系嗎
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2022-03-08
老師,我們公司向其他公司借款也要計(jì)提利息是嗎?計(jì)提利息的摘要怎樣寫呢?
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2020-03-24
老師如果企業(yè)向個(gè)人借款1萬(wàn),利息約定1000 那么借款和還款時(shí)(包括利息)分錄怎么寫啊
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2019-07-04
公司取得電子匯票找其他公司貼現(xiàn),入賬要入此公司嗎?借:應(yīng)收票據(jù),貸:應(yīng)收賬款,借:應(yīng)付賬款_此公司名字,貸:應(yīng)收票據(jù),等收到扣下貼息款再借:銀行存款,借:財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸: 應(yīng)付賬款_此公司名字
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2019-02-17
老師您 好,去年12月做借款利息,我做成了:借:其他應(yīng)付款-借款利息 貸:銀行存款,平時(shí)做賬:借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息 貸:銀行存款,請(qǐng)問(wèn)我是在匯算清繳的時(shí)候才發(fā)現(xiàn),如何更正這個(gè)問(wèn)題,怎么做分錄
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2022-05-14
全額抵扣增值稅 不用認(rèn)證 購(gòu)入金稅盤和報(bào)稅盤時(shí), 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 (減免稅款) 借:管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 老師您好,這個(gè)減免稅款怎么沖減呢?
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2020-05-18
2015年10月1日借入短期借款100萬(wàn)元,年利率為4%,借款期限為6個(gè)月。下列關(guān)于利息的處理不正確的是()A增加財(cái)務(wù)費(fèi)用2萬(wàn)元B增加財(cái)務(wù)費(fèi)用1萬(wàn)元C增加短期借款—應(yīng)計(jì)利息2萬(wàn)元D增加銷售費(fèi)用1萬(wàn)元,為什么答案是ACD呢
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2017-03-24
,汽車租賃企業(yè),1. 購(gòu)入汽車時(shí):借:固定資產(chǎn)--××汽車 貸:銀行存款2. 產(chǎn)生費(fèi)用:借:管理費(fèi)用—油費(fèi)--××汽車 貸:銀行存款3. 收入:借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入--××公司4. 計(jì)提折舊:借:管理費(fèi)用—累計(jì)折舊 貸:累計(jì)折舊5. 最后結(jié)轉(zhuǎn)損益。這樣對(duì)嗎
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2018-12-27
利息收入一般都用紅字入賬 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入 -*** 借:銀行存款 *** 這個(gè)會(huì)計(jì)分錄到底該怎么理解呢?只有借方?
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2021-07-26
老師,公司收到借給個(gè)人的利息。借:銀行存款 貨:財(cái)務(wù)費(fèi)用 。。要交的增值稅。 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:其他業(yè)務(wù)收入。。對(duì)不對(duì)?
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2024-03-25
老師,店長(zhǎng)借老總的款項(xiàng):借:其他應(yīng)收款-店長(zhǎng) 5000,貸:其他應(yīng)付款-老總 5000,當(dāng)?shù)觊L(zhǎng)報(bào)銷時(shí),我做:借:管理費(fèi)用 5000 貸:其他應(yīng)收款5000 借:其他應(yīng)付款 -老總5000 貸:其他應(yīng)收款 -店長(zhǎng) 5000,請(qǐng)問(wèn)可以么?如果不行,如何做,謝謝
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2016-11-29
5月份總部借款給分公司總經(jīng)理50000元,借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款-總部,然后這50000元預(yù)支員工25000元 借:其他應(yīng)收款 貸:庫(kù)存現(xiàn)金,然后員工以費(fèi)用報(bào)銷的形式報(bào)銷了 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款,總經(jīng)理部分也直接抵費(fèi)用了 借:管理費(fèi)用 貸:庫(kù)存現(xiàn)金,問(wèn)題來(lái)了,其他應(yīng)付款-總部這50000元實(shí)際是已經(jīng)按費(fèi)用抵消了,可是賬目上還掛著這50000元啊?今天才發(fā)現(xiàn)
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2018-11-17
老板墊錢支付用在公司業(yè)務(wù)上 我是先 借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:應(yīng)付賬款-老板 然后 借:管理費(fèi)用 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 歸還則 借:應(yīng)付賬款 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 還有一種 直接 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-老板 歸還一樣 2者是同樣效果 下面這方法更簡(jiǎn)潔一些吧?
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2019-11-05