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老師,我想問下,勞務建筑公司,按管理費作為收入,那開出去的勞務票和工資表怎么做?分錄怎么寫?
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2020-04-30
老師在嗎?我想問一下那個建筑業(yè)掛靠公司,公司里面是怎么扣管理費和勞保費的,是按幾個點扣?
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2016-11-28
是建筑公司(乙方),現(xiàn)在承接一個工程項目合同額2億(甲方),我們公司是總包,下面有兩個分包方(丙方)合同額分別是5000萬,現(xiàn)在甲方起草了一個三方協(xié)議,說是甲方要直接付款給丙方,乙方出具委托付款證明,丙方給乙方上繳管理費,這個業(yè)務這樣操作是否可行,丙方是把發(fā)票開給乙方,但是款卻又甲方直接支付,如果這個業(yè)務可以的話,作為乙方應該規(guī)避什么樣的風險
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2019-03-26
像這種土地產(chǎn)權歸建設單位 建好后要以建設單位名義來銷售,代建單位只是負責把這棟樓建起來,收取項目管理費 應該以那邊建帳呢 人家開成本票回來開那邊的發(fā)票
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2014-09-14
建筑公司 個人借我公司資質管理費計哪個科目
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2019-01-07
掛靠有資智的建筑公司投標,簽約合同中管理費及稅點多少合適?
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2018-08-15
2. 申請設立稅務師事務所,應當向()提出書面申請,并報送有關資料。 A.國家稅務總局 B.稅務師行業(yè)協(xié)會 C.省注冊稅務師管理中心 D.所在地主管稅務機關 老師這道題為什么不是應向工商管理局提出書面申請呢?
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2019-07-21
管理公司轉租商鋪的租金是多少
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2019-09-29
建筑企業(yè)在外地施工一定要開外管證?為什么要開?
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2021-11-23
老師,建筑行業(yè)工程里員工因公受傷費用記入哪個科目?(沒有社保,買的是團體商業(yè)保險)
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2020-12-01
老師,平時交公積金,借:管理費用和其它應交款,貸銀行存款,可是上月公積金銀行忘交了,員工工資已發(fā),借:應付工資,貸其它應交款--公積金等等,那上月公積金這塊如何記帳?貸應付帳款?還是其它應付款或者別的?
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2015-11-06
老師您好 假如實收資本50萬 那個印花稅這樣寫對嗎借 管理費用-印花稅250 貸銀行存款250 老師對嗎
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2019-07-01
如果購了 印花稅可不可以直接這樣做分錄 1、借:管理費用-稅金-印花稅 貸:銀行存款
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2016-08-29
幫忙看一下會計分錄給正確本月有一筆款已付,發(fā)票未到借:預付賬款42500貸銀行存款42500,房租攤銷:借:管理費用20000貸:預付賬款20000
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2021-01-29
11月份有一份記賬憑證錄錯了,應該是: 借:管理費用 1212 貸 現(xiàn)金 500 銀行存款 712 結果我把1212全部記錄到貸銀行存款減少方了 請問12月份我改怎么調(diào)回來啊?
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2019-12-03
老師我想問,因為公司賬上缺305才夠付一筆費用,現(xiàn)在老板自己給這個賬戶充了305塊,之后公司賬剛好付一筆500的資信費用。1、銀行存款:借305 貸:應付票據(jù)305 2、借:管理費用500 貸:銀行存款500 這樣處理對嗎?
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2016-01-07
請問老師因為我們公司項目比較多,為了方便查詢哪個項目的費用多少,我想做分錄時先設置,借:XXX項目——管理費用—辦公費 貸:銀行存款,這樣設置科目可以嗎?因為我們公司項目很多,如果把項目放在三級科目就要點很多項才搜索出來而且要另外合計才能出總的費用不方便,請問老師我能這樣做分錄嗎?
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2016-08-05
本來4月支付當月社保是, 借:管理費用(單位)96.21 其他應收 320.30(個人) 貸:銀行存款46.51 但是4月社保延遲到6月扣款了,請問4月社保怎么處理?
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2020-07-08
公司員工工傷的醫(yī)藥費,報銷醫(yī)藥費的時候,公司會計做的是借:應付福利費-福利費,貸:現(xiàn)金。而公司員工的體檢費3萬多,卻直接是借:管理費用-福利費,貸銀行存款,有點不明白為什么一個是計提,一個是直接歸費用
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2016-11-02
上個月購買的工作服借管理費用_福利費,貸銀行存款現(xiàn)在工作服的進項票到了可以抵扣,該怎么做賬???
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2017-05-02