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以銀行存款支付應(yīng)由管理費(fèi)用負(fù)擔(dān)的材料倉庫租金4800元的會計(jì)分錄
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2015-10-17
2017年會計(jì)做了一筆分錄,借:管理費(fèi)用 貸:庫存現(xiàn)金 實(shí)際上這筆費(fèi)用是用銀行存款支付的,現(xiàn)在銀行存款對不上,現(xiàn)在要怎么調(diào)整?
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2018-09-29
老師您好,請問員工體檢費(fèi)用屬于什么費(fèi)用,走管理費(fèi)用—福利費(fèi)用嗎,貸方直接銀行存款
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2022-01-20
請問下 預(yù)付的租金 做了 借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款 每月攤銷 借 管理費(fèi)用 貸 預(yù)付賬款 想問下 發(fā)票收到后附在預(yù)付賬款那個(gè)憑證后面嗎?
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2022-01-06
老師好,請問我們購買的產(chǎn)品,作為管理費(fèi)用-材料費(fèi) 稅率是11%抵扣入賬,用于搞服務(wù)活動(dòng)項(xiàng)目用,這樣收取客戶的服務(wù)費(fèi),直接開服務(wù)費(fèi)可以嗎?(就相當(dāng)于服務(wù)費(fèi)中包含著產(chǎn)品,交了服務(wù)費(fèi)就免費(fèi)給你相應(yīng)產(chǎn)品),這樣開票時(shí)用開產(chǎn)品的明細(xì)嗎,屬于視同銷售嗎 我們單位屬于廣告、文化藝術(shù)交流等服務(wù)行業(yè)
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2020-04-20
購買低于5000塊錢的電腦入了固定資產(chǎn),次月可以一次性提完折舊嗎?比如說購入時(shí):借;固定資產(chǎn)-電腦,貸:銀行存款3500,次月折舊:借:管理費(fèi)用3500,貸:累計(jì)折舊3500
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2016-11-05
老師,請問下預(yù)付一年的租金,我做的借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款,每月分?jǐn)偅?管理費(fèi)用,貸:預(yù)付賬款,這樣做可以嗎
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2020-01-07
老師。企業(yè)房租攤銷額上萬。我寫得分錄是借:管理費(fèi)用貸:累計(jì)攤銷 企業(yè)車位費(fèi)攤銷幾百塊。我寫到分錄是借:管理費(fèi)用貸:銀行存款。 當(dāng)時(shí)是企業(yè)筆試我這樣寫的。其實(shí)我不大懂其中的道理。像這種攤銷數(shù)額較大,是不是放在累計(jì)攤銷里,數(shù)額不大幾百塊。是不是就放在銀行存款里。
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2021-03-27
你好,老師,裝修辦公室的費(fèi)用11360元,可不可以直接計(jì)入 借: 管理費(fèi)用---裝修費(fèi)(開辦費(fèi))貸:銀行存款
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2020-05-08
老師,我問下,我公司從事服務(wù)行業(yè),購買了一萬多的一臺固定資產(chǎn)是否可以一次性做費(fèi)用計(jì)入管理費(fèi)用,還是計(jì)入固定資產(chǎn)再慢慢提折舊呢?謝謝!
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2019-09-26
老師請教下6月份支付5月份的電話費(fèi)時(shí)做分錄就直接是借管理費(fèi)用_通訊費(fèi)帶銀行存款,而不考慮增值稅呢
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2019-11-18
?貨款里面有費(fèi)用賬扣,應(yīng)該是借:銀行存款和管理費(fèi)用,貸:應(yīng)收賬款 但是現(xiàn)在發(fā)票沒收到,已經(jīng)賬扣了,怎么入賬呢
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2024-03-18
老師,這個(gè)可以做借管理費(fèi)用嗎 應(yīng)交稅費(fèi),貸銀行存款
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2020-05-12
老師好,請教個(gè)問題。我們是國企,主營租賃。因?yàn)橐咔槠陂g買了一些口罩體溫計(jì),做賬是借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)。貸:銀行存款。現(xiàn)在體溫計(jì)有多,我們想原價(jià)賣給其他單位,應(yīng)該怎么樣做比較妥當(dāng),因?yàn)檫@不是我們的主營內(nèi)容。
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2020-03-12
做憑證的時(shí)候,1.借管理費(fèi)用,貸銀行存款,2.借銀行存款,貸實(shí)收資本,負(fù)債表不平吧
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2017-01-03
老師,你好,我們公司屬于房地產(chǎn)服務(wù)行業(yè),沒有營業(yè)成本,只有管理費(fèi)用,在季報(bào)的時(shí)候營業(yè)成本這一欄我還用填嗎?
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2016-10-15
老師,整21年發(fā)票的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)通行費(fèi)發(fā)票不見,在22年做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,21年入賬時(shí)的分錄是,借:管理費(fèi)用,借:進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:現(xiàn)金,我想問現(xiàn)在做轉(zhuǎn)出的分錄要怎么做呢
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2022-04-21
老師好,我司在2023.11月入了一筆費(fèi)用,但在2024.1月這筆錢對方公司退款,發(fā)票也紅沖了,我在2024年的分錄怎么處理? 當(dāng)時(shí)的會計(jì)分錄:借 管理費(fèi)用 應(yīng)交稅金 貸 銀行存款
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2024-01-16
老師,利息收入,之前是借銀行存款,貸管理費(fèi)用,那月底轉(zhuǎn)賬時(shí)怎么結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)管理費(fèi)用
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2019-07-18
請問老師,銀行賬戶的服務(wù)費(fèi)、年費(fèi)是入管理費(fèi)用—辦公費(fèi),還是財(cái)務(wù)費(fèi)用—手續(xù)費(fèi)呢?
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2022-07-06
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