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老師好,我們是建筑業(yè),工程部經(jīng)理報銷的餐費,差旅費可以入工程施工~合同成本下的明細科目嗎?還是一定要入管理費用
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2018-12-14
公司的經(jīng)營范圍是:一般項目:工業(yè)工程設(shè)計服務(wù);專業(yè)設(shè)計服務(wù);工程管理服務(wù);建筑工程用機械銷售;建筑材料銷售;國內(nèi)貿(mào)易代理;品牌管理;建筑裝飾材料銷售;砼結(jié)構(gòu)構(gòu)件銷售:工程技術(shù)服務(wù)(規(guī)劃管理、勘察、設(shè)計、監(jiān)理除外);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;規(guī)劃設(shè)計管理;信息技術(shù)咨詢服務(wù);計算機軟硬件及輔助設(shè)備零售;貨物進出口;技術(shù)進出口。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動),馬來西亞客戶想公司幫忙出口汽車涂料產(chǎn)品到馬來西亞,請問在主營業(yè)務(wù)范圍內(nèi)安排獨立報關(guān)申報出口呢?
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2025-07-31
就公路施工,項目需要建設(shè)職工食堂為職工提供就餐,設(shè)計食堂時都有哪些業(yè)務(wù)和財務(wù)處理。食堂負責(zé)人備用金怎么管理
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2021-01-14
請問老師:公司安排員工一起開展的活動建立一個明細科目團建費,設(shè)到管理費用下面的哪個明細科目
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2021-03-25
建安企業(yè)跟甲方辦理結(jié)算后,甲方破產(chǎn)無法支付工程款,那建安企業(yè)增值稅的納稅時點是好久呢
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2022-10-29
7.某企業(yè)4月份職工薪酬的資料如下: (1)簽發(fā)現(xiàn)金支票提取79000元現(xiàn)金,備發(fā)工資。 (2)應(yīng)付工資情況如下:生產(chǎn)工人工資53 000元;生產(chǎn)車間管理人員工資8000元;行政管理人員工資10000元;銷售部門人員工資2 000元;在建工程人員工資6000元。 (3)發(fā)放工資并代扣水電費3 000元(生產(chǎn)人員2000元,行管人員1000元)。 (4)按工資總額的14%提取職工福利費。 (5)本月職工報銷醫(yī)藥費2000元,以銀行存款支付。要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)經(jīng)濟業(yè)務(wù)的會計分錄。
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2020-05-27
開財務(wù)代理公司,所屬行業(yè)是什么?這是工商網(wǎng)里面的
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2018-06-28
老師,請問下工商注銷之后公章怎么處理?自行銷毀嗎
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2023-08-15
老師,我想咨詢下,個體工商戶必須開對公賬戶嗎?我們公司與個人工商戶有業(yè)務(wù)往來,他們都用個人私戶給我們公司對公賬戶打款,導(dǎo)致銀行說要監(jiān)管我們公司賬戶,所以這個怎么操作才可以合法呢?
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2019-09-05
老師,我是建筑勞務(wù)公司,我新建賬套,那么在t3我要選擇的企業(yè)類型是商業(yè)還是工業(yè),行業(yè)性質(zhì)呢
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2016-09-30
銀行賬戶的賬戶管理費是計財務(wù)費用還是管理費用?
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2018-04-11
老師,平時交公積金,借:管理費用和其它應(yīng)交款,貸銀行存款,可是上月公積金銀行忘交了,員工工資已發(fā),借:應(yīng)付工資,貸其它應(yīng)交款--公積金等等,那上月公積金這塊如何記帳?貸應(yīng)付帳款?還是其它應(yīng)付款或者別的?
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2015-11-06
老師您好 假如實收資本50萬 那個印花稅這樣寫對嗎借 管理費用-印花稅250 貸銀行存款250 老師對嗎
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2019-07-01
如果購了 印花稅可不可以直接這樣做分錄 1、借:管理費用-稅金-印花稅 貸:銀行存款
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2016-08-29
幫忙看一下會計分錄給正確本月有一筆款已付,發(fā)票未到借:預(yù)付賬款42500貸銀行存款42500,房租攤銷:借:管理費用20000貸:預(yù)付賬款20000
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2021-01-29
11月份有一份記賬憑證錄錯了,應(yīng)該是: 借:管理費用 1212 貸 現(xiàn)金 500 銀行存款 712 結(jié)果我把1212全部記錄到貸銀行存款減少方了 請問12月份我改怎么調(diào)回來?。?/span>
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2019-12-03
老師我想問,因為公司賬上缺305才夠付一筆費用,現(xiàn)在老板自己給這個賬戶充了305塊,之后公司賬剛好付一筆500的資信費用。1、銀行存款:借305 貸:應(yīng)付票據(jù)305 2、借:管理費用500 貸:銀行存款500 這樣處理對嗎?
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2016-01-07
請問老師因為我們公司項目比較多,為了方便查詢哪個項目的費用多少,我想做分錄時先設(shè)置,借:XXX項目——管理費用—辦公費 貸:銀行存款,這樣設(shè)置科目可以嗎?因為我們公司項目很多,如果把項目放在三級科目就要點很多項才搜索出來而且要另外合計才能出總的費用不方便,請問老師我能這樣做分錄嗎?
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2016-08-05
本來4月支付當(dāng)月社保是, 借:管理費用(單位)96.21 其他應(yīng)收 320.30(個人) 貸:銀行存款46.51 但是4月社保延遲到6月扣款了,請問4月社保怎么處理?
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2020-07-08
公司員工工傷的醫(yī)藥費,報銷醫(yī)藥費的時候,公司會計做的是借:應(yīng)付福利費-福利費,貸:現(xiàn)金。而公司員工的體檢費3萬多,卻直接是借:管理費用-福利費,貸銀行存款,有點不明白為什么一個是計提,一個是直接歸費用
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2016-11-02