国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

老師您好,請(qǐng)問(wèn)員工體檢費(fèi)用屬于什么費(fèi)用,走管理費(fèi)用—福利費(fèi)用嗎,貸方直接銀行存款
5/956
2022-01-20
請(qǐng)問(wèn)下 預(yù)付的租金 做了 借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款 每月攤銷 借 管理費(fèi)用 貸 預(yù)付賬款 想問(wèn)下 發(fā)票收到后附在預(yù)付賬款那個(gè)憑證后面嗎?
3/986
2022-01-06
老師好,請(qǐng)問(wèn)我們購(gòu)買的產(chǎn)品,作為管理費(fèi)用-材料費(fèi) 稅率是11%抵扣入賬,用于搞服務(wù)活動(dòng)項(xiàng)目用,這樣收取客戶的服務(wù)費(fèi),直接開(kāi)服務(wù)費(fèi)可以嗎?(就相當(dāng)于服務(wù)費(fèi)中包含著產(chǎn)品,交了服務(wù)費(fèi)就免費(fèi)給你相應(yīng)產(chǎn)品),這樣開(kāi)票時(shí)用開(kāi)產(chǎn)品的明細(xì)嗎,屬于視同銷售嗎 我們單位屬于廣告、文化藝術(shù)交流等服務(wù)行業(yè)
1/1239
2020-04-20
購(gòu)買低于5000塊錢的電腦入了固定資產(chǎn),次月可以一次性提完折舊嗎?比如說(shuō)購(gòu)入時(shí):借;固定資產(chǎn)-電腦,貸:銀行存款3500,次月折舊:借:管理費(fèi)用3500,貸:累計(jì)折舊3500
2/3470
2016-11-05
老師,請(qǐng)問(wèn)下預(yù)付一年的租金,我做的借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款,每月分?jǐn)偅?管理費(fèi)用,貸:預(yù)付賬款,這樣做可以嗎
1/931
2020-01-07
老師。企業(yè)房租攤銷額上萬(wàn)。我寫得分錄是借:管理費(fèi)用貸:累計(jì)攤銷 企業(yè)車位費(fèi)攤銷幾百塊。我寫到分錄是借:管理費(fèi)用貸:銀行存款。 當(dāng)時(shí)是企業(yè)筆試我這樣寫的。其實(shí)我不大懂其中的道理。像這種攤銷數(shù)額較大,是不是放在累計(jì)攤銷里,數(shù)額不大幾百塊。是不是就放在銀行存款里。
3/697
2021-03-27
你好,老師,裝修辦公室的費(fèi)用11360元,可不可以直接計(jì)入 借: 管理費(fèi)用---裝修費(fèi)(開(kāi)辦費(fèi))貸:銀行存款
1/957
2020-05-08
老師,我問(wèn)下,我公司從事服務(wù)行業(yè),購(gòu)買了一萬(wàn)多的一臺(tái)固定資產(chǎn)是否可以一次性做費(fèi)用計(jì)入管理費(fèi)用,還是計(jì)入固定資產(chǎn)再慢慢提折舊呢?謝謝!
1/919
2019-09-26
老師請(qǐng)教下6月份支付5月份的電話費(fèi)時(shí)做分錄就直接是借管理費(fèi)用_通訊費(fèi)帶銀行存款,而不考慮增值稅呢
1/933
2019-11-18
?貨款里面有費(fèi)用賬扣,應(yīng)該是借:銀行存款和管理費(fèi)用,貸:應(yīng)收賬款 但是現(xiàn)在發(fā)票沒(méi)收到,已經(jīng)賬扣了,怎么入賬呢
3/203
2024-03-18
老師,這個(gè)可以做借管理費(fèi)用嗎 應(yīng)交稅費(fèi),貸銀行存款
1/1179
2020-05-12
老師好,請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題。我們是國(guó)企,主營(yíng)租賃。因?yàn)橐咔槠陂g買了一些口罩體溫計(jì),做賬是借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)。貸:銀行存款。現(xiàn)在體溫計(jì)有多,我們想原價(jià)賣給其他單位,應(yīng)該怎么樣做比較妥當(dāng),因?yàn)檫@不是我們的主營(yíng)內(nèi)容。
1/1159
2020-03-12
做憑證的時(shí)候,1.借管理費(fèi)用,貸銀行存款,2.借銀行存款,貸實(shí)收資本,負(fù)債表不平吧
2/1298
2017-01-03
老師,你好,我們公司屬于房地產(chǎn)服務(wù)行業(yè),沒(méi)有營(yíng)業(yè)成本,只有管理費(fèi)用,在季報(bào)的時(shí)候營(yíng)業(yè)成本這一欄我還用填嗎?
1/1105
2016-10-15
老師,整21年發(fā)票的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)通行費(fèi)發(fā)票不見(jiàn),在22年做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,21年入賬時(shí)的分錄是,借:管理費(fèi)用,借:進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:現(xiàn)金,我想問(wèn)現(xiàn)在做轉(zhuǎn)出的分錄要怎么做呢
2/843
2022-04-21
老師好,我司在2023.11月入了一筆費(fèi)用,但在2024.1月這筆錢對(duì)方公司退款,發(fā)票也紅沖了,我在2024年的分錄怎么處理? 當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)分錄:借 管理費(fèi)用 應(yīng)交稅金 貸 銀行存款
2/285
2024-01-16
老師,利息收入,之前是借銀行存款,貸管理費(fèi)用,那月底轉(zhuǎn)賬時(shí)怎么結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)管理費(fèi)用
1/790
2019-07-18
請(qǐng)問(wèn)老師,銀行賬戶的服務(wù)費(fèi)、年費(fèi)是入管理費(fèi)用—辦公費(fèi),還是財(cái)務(wù)費(fèi)用—手續(xù)費(fèi)呢?
1/1588
2022-07-06
老師,只有高速公路通行費(fèi)的發(fā)票我計(jì)入管理費(fèi)用差旅費(fèi)科目還是那個(gè)明細(xì)科目?
1/2317
2020-05-08
老師好,我購(gòu)買的一個(gè)財(cái)務(wù)軟件,就做借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款
1/351
2023-04-11