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你好老師,個體工商戶核定征收,法人從對公戶拿錢出來需要進行申報嗎
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2021-12-17
建安企業(yè)跟甲方辦理結(jié)算后,甲方破產(chǎn)無法支付工程款,那建安企業(yè)增值稅的納稅時點是好久呢
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2022-10-29
老師月底增值稅把稅號開錯了,無法認證,把它當普通發(fā)票做賬,是不是可以做在管理費用里面? 老師,怎么轉(zhuǎn)出?現(xiàn)在是借管理費用,貸銀行存款
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2016-09-30
建筑公司的被掛靠方,付給掛靠方款時是扣除管理費再轉(zhuǎn)給掛靠方,分錄為借應付賬款-掛靠方 貸銀行存款 其他業(yè)務收入(管理費),這樣對嗎
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2018-08-20
老師我們給銀行給個人匯款,用途寫的施工承包款,這個怎么做分錄 我們不屬于建筑企業(yè),屬于商務代理代辦服務,工程承包款用于蓋房子
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2023-07-04
老師,我們公司是一般納稅人工業(yè)企業(yè),擴建辦公樓廠房,發(fā)生的工程預算費放在什么科目合適?"在建工程"還是"管理費用"呢
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2021-11-15
老師,我們公司自己建商業(yè)街,鋪面只出租,不對外出售, 這是什么行業(yè),我們現(xiàn)在正在建。我們有招商部,工程部,和財務部,綜合部。請問招商部算是銷售部門嗎?
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2020-10-20
老師,你好,請問影視傳媒行業(yè)可以辦理個體工商戶嗎?
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2021-08-12
建筑企業(yè)在外地施工一定要開外管證?為什么要開?
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2021-11-23
籌建期,a員工報銷汽油充值費,借預付賬款,貸銀行存款,當月,b員工司機提交行車記錄表。會計直接根據(jù)行車記錄表將該筆費用直接入賬,借管理費用開辦費,貸預付賬款,這樣操作可以嗎
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2019-03-14
老師,企業(yè)在工商局變更法人之后,先變更銀行信息還是先變更稅務局的?
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2023-01-06
老師,平時交公積金,借:管理費用和其它應交款,貸銀行存款,可是上月公積金銀行忘交了,員工工資已發(fā),借:應付工資,貸其它應交款--公積金等等,那上月公積金這塊如何記帳?貸應付帳款?還是其它應付款或者別的?
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2015-11-06
老師您好 假如實收資本50萬 那個印花稅這樣寫對嗎借 管理費用-印花稅250 貸銀行存款250 老師對嗎
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2019-07-01
如果購了 印花稅可不可以直接這樣做分錄 1、借:管理費用-稅金-印花稅 貸:銀行存款
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2016-08-29
幫忙看一下會計分錄給正確本月有一筆款已付,發(fā)票未到借:預付賬款42500貸銀行存款42500,房租攤銷:借:管理費用20000貸:預付賬款20000
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2021-01-29
11月份有一份記賬憑證錄錯了,應該是: 借:管理費用 1212 貸 現(xiàn)金 500 銀行存款 712 結(jié)果我把1212全部記錄到貸銀行存款減少方了 請問12月份我改怎么調(diào)回來???
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2019-12-03
老師我想問,因為公司賬上缺305才夠付一筆費用,現(xiàn)在老板自己給這個賬戶充了305塊,之后公司賬剛好付一筆500的資信費用。1、銀行存款:借305 貸:應付票據(jù)305 2、借:管理費用500 貸:銀行存款500 這樣處理對嗎?
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2016-01-07
請問老師因為我們公司項目比較多,為了方便查詢哪個項目的費用多少,我想做分錄時先設置,借:XXX項目——管理費用—辦公費 貸:銀行存款,這樣設置科目可以嗎?因為我們公司項目很多,如果把項目放在三級科目就要點很多項才搜索出來而且要另外合計才能出總的費用不方便,請問老師我能這樣做分錄嗎?
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2016-08-05
本來4月支付當月社保是, 借:管理費用(單位)96.21 其他應收 320.30(個人) 貸:銀行存款46.51 但是4月社保延遲到6月扣款了,請問4月社保怎么處理?
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2020-07-08
公司員工工傷的醫(yī)藥費,報銷醫(yī)藥費的時候,公司會計做的是借:應付福利費-福利費,貸:現(xiàn)金。而公司員工的體檢費3萬多,卻直接是借:管理費用-福利費,貸銀行存款,有點不明白為什么一個是計提,一個是直接歸費用
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2016-11-02