国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

之前購買辦公用品是17%的稅率,為什麼現(xiàn)在是3%的稅率?
1/1582
2018-06-14
建筑勞務(wù)公司,開出去的專票,我看我公司的前輩做的分錄是,借:應(yīng)收賬款 貸方有三筆 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅 - 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 - 銀行存款-建行-0876 ,我沒弄明白那個是主營業(yè)務(wù)收入,?怎么看本月還需要要多少進項》?
2/594
2019-12-23
公司建筑業(yè)企業(yè),建筑項目工程完工,對方業(yè)主一直未做結(jié)算,按進度確認了收入,掛了應(yīng)收賬款,因為沒開發(fā)票所以應(yīng)交增值稅也掛了未交,因為數(shù)額上千萬,我們主營業(yè)務(wù)收入和銷售收入的差額就比較大,未交增值稅也很大,這個該怎么辦?
2/2513
2018-09-27
老師,我們公司是一般納稅人,本月開1萬元專票,是不是不用繳納增值稅,月末我把應(yīng)交稅費--未交增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,就可以
1/922
2018-01-04
54.某企業(yè)1月份購進商品支付增值稅進項稅額34 000元,銷售商品等發(fā)生的銷項稅額51 000元。1月份上交了增值稅10 000元。2月份交納了1月份增值稅欠交部分。(假設(shè)2月份沒有發(fā)生其他涉及增值稅業(yè)務(wù))要求(1)做出已交稅金的分錄 (2)做出未交增值稅分錄 (3)繳清一月欠稅的分錄
1/733
2020-12-15
幸運公司是小規(guī)模納稅人,月初未交增值稅為3000元,本月購進材料成本為8000元,支付的增值進項稅額為2400元,產(chǎn)品含銳銷售收入為1030000元,計算的增值進項稅額為30000元,該公司本月月末應(yīng)交增值稅為多少元
1/788
2022-01-18
去年計提的地方教育費附加 我計提錯了 怎么弄 應(yīng)該是貸:其他應(yīng)交款-地方教育費附加 我去年做成了 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅 今年要沖回 分錄要怎么寫
1/655
2022-07-13
請問預(yù)繳稅款會計做賬的摘要是寫“計提”嗎?如 計提借:稅金及附加 應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——預(yù)繳增值稅 ——應(yīng)交城建稅 ——應(yīng)交教育費 ——應(yīng)交地方教育費 預(yù)繳稅費借:應(yīng)交稅費——預(yù)繳增值稅 ——應(yīng)交城建稅 ——應(yīng)交教育費 ——應(yīng)交地方教育費 這樣寫對嗎?
1/2106
2019-10-03
由于上期的進項未及時拿到,上期的增稅稅沒有交,用這個月留抵稅額補交上個月的增值稅怎么入賬
1/845
2017-12-13
帳里面,“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”這個科目有“借方余額900元”,請問這個科目借方有余額是什么意思?意思是我們有900元的進項,以后可以用來抵扣增值稅的意思嗎?
1/305
2019-01-15
小微企業(yè)減免稅額怎么做賬務(wù)處理呢?是不是借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-減免稅額?
4/1049
2018-07-14
我3月份有個補繳增值稅,后來按照下面這個分錄改了憑證,資產(chǎn)負債表中間有兩個科目的數(shù)據(jù)不一樣,但是最后的總計是跟之前一致的,我就想問我可以在同和上改資產(chǎn)負債表么?借;應(yīng)交稅費——未交增值稅 50000 營業(yè)外支出 1800 貸;銀行存款 補交增值稅,滯納金做這個分錄
1/615
2018-05-04
老師,請問一下。12月份開了一張 簡易征收的 不動產(chǎn)租賃發(fā)票,5%稅率銷項稅,不能抵減進項稅率。這樣就導(dǎo)致申報表上和賬上的 期末留底稅額不一致。這種情況下,是不是該調(diào)一下賬啊?借:應(yīng)交增值稅--未交增值稅,應(yīng)收賬款,貸收入。 ?
1/593
2020-01-07
小微企業(yè),1和2月份有收入,不到30萬收入,在確認收入是會計怎么處理? 借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交增值稅 未交增值稅
1/421
2019-03-19
增值稅納稅申報表32行,期末未繳稅額為負數(shù),我算了一下用的是本期應(yīng)交的增值稅減去上期交的增值稅,而且不能修改,有什么辦法使他變?yōu)?,現(xiàn)在是負數(shù)
7/2200
2019-06-01
老師你好,我想問一下,我是新手,剛接手新成立的物業(yè)公司,公司是小規(guī)模納稅人,我有點問題想問您一下,我上個季度申報了增值、企業(yè)所得稅,附加稅,7-8-9月分錄有主營收入我都沒有價稅分離,朋友說申報稅在補登分錄,我申報完了,想補登回分錄,不用交稅我怎么登?是直接,補登借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅) 計提 借: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 未達起征點(增值稅優(yōu)惠轉(zhuǎn)收入)借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:營業(yè)外收入-政府補貼 這樣做的分錄對嗎?
1/929
2019-11-14
小規(guī)模納稅人自開的時候不超過9萬,增值稅記未交增值稅。但是加上代開的,當場已經(jīng)交稅。這時候自開加代開超過了9萬,得全額納稅。這時候怎么記增值稅。
1/574
2019-01-11
你好,我想問一下建筑工程跨市經(jīng)營都要交什么稅,稅率多少
1/766
2019-09-05
老師好,房地產(chǎn)公司上月未開票,當月預(yù)交增值稅所屬期間如何寫
1/531
2019-08-22
老師,你好,不管是普票還是專票,未超過45萬都可以不交增值稅嘛?
3/486
2021-07-29