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工業(yè)真賬練習(xí)中,貝爾斯公司的業(yè)務(wù), 財(cái)會(huì)部收到開(kāi)戶(hù)銀行轉(zhuǎn)來(lái)借款利息14833.33元,從存款賬戶(hù)中直接扣除。,借:銀行存款 貸:銀行存款 為什么不是借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:銀行存款
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2015-07-08
不用走應(yīng)付職工薪酬?其他現(xiàn)金收款的記賬憑證編制。 借款、替員工代墊款、租金等 發(fā)生時(shí):借,其他應(yīng)收款-李某 貸,庫(kù)存現(xiàn)金 收回時(shí):借,庫(kù)存現(xiàn)金 貸,其他應(yīng)收款-李某
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2021-08-02
我是物流公司支付保險(xiǎn)是老板的個(gè)人卡貸其他應(yīng)付款 發(fā)票回來(lái)借管理費(fèi)用 應(yīng)該是借:其他應(yīng)收款款 貸:什么
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2015-12-07
付下季度房租,借:預(yù)付賬款~租賃費(fèi),貸:銀行存款。攤銷(xiāo)時(shí),借:管理費(fèi)用~租賃費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi)~進(jìn)項(xiàng)稅,貸:預(yù)付賬款……對(duì)嗎?
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2017-09-08
預(yù)付了季度的房租。借預(yù)付賬款,貸銀行存款,那在每個(gè)月的時(shí)候,我再次計(jì)提 借管理費(fèi)用-房租 貸預(yù)付賬款 是嗎
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2018-12-10
18年做賬:借:財(cái)務(wù)費(fèi)用貸:銀行存款19年發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了,應(yīng)該是做:借:其他應(yīng)付款貸:銀行存款,現(xiàn)在要怎樣做分錄調(diào)賬
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2019-05-13
老師,付了3個(gè)月的房租,怎么寫(xiě)分錄?借:預(yù)付賬款6000貸:銀行存款6000 借:管理費(fèi)用_房租 2000 貸:預(yù)付賬款2000。是這樣嗎?
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2021-05-25
請(qǐng)問(wèn),錢(qián)已經(jīng)付過(guò)了,發(fā)票沒(méi)有收到,分錄可以寫(xiě)借:預(yù)付賬款貸銀行存款,收到發(fā)票后,借銷(xiāo)售費(fèi)用貸預(yù)付賬款嗎?
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2020-04-28
我2017年12月做了一筆借:管理費(fèi)用 貸:銀行 當(dāng)時(shí)是預(yù)存的高速通行費(fèi),現(xiàn)在發(fā)票來(lái)了,我怎么調(diào)整 借:預(yù)付賬款 2000,借:管理費(fèi)用 2000 ,借:管理費(fèi)用 2000 貸:以前年度損益 2000,然后 借:以前年度損益 2000 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)嗎 在把來(lái)的發(fā)票正常做一筆,借:管理費(fèi)用 貸 :預(yù)付賬款嗎
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2018-04-13
老師,店長(zhǎng)借老總的款項(xiàng):借:其他應(yīng)收款-店長(zhǎng) 5000,貸:其他應(yīng)付款-老總 5000,當(dāng)?shù)觊L(zhǎng)報(bào)銷(xiāo)時(shí),我做:借:管理費(fèi)用 5000 貸:其他應(yīng)收款5000 借:其他應(yīng)付款 -老總5000 貸:其他應(yīng)收款 -店長(zhǎng) 5000,請(qǐng)問(wèn)可以么?如果不行,如何做,謝謝
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2016-11-29
2015年10月1日借入短期借款100萬(wàn)元,年利率為4%,借款期限為6個(gè)月。下列關(guān)于利息的處理不正確的是()A增加財(cái)務(wù)費(fèi)用2萬(wàn)元B增加財(cái)務(wù)費(fèi)用1萬(wàn)元C增加短期借款—應(yīng)計(jì)利息2萬(wàn)元D增加銷(xiāo)售費(fèi)用1萬(wàn)元,為什么答案是ACD呢
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2017-03-24
,汽車(chē)租賃企業(yè),1. 購(gòu)入汽車(chē)時(shí):借:固定資產(chǎn)--××汽車(chē) 貸:銀行存款2. 產(chǎn)生費(fèi)用:借:管理費(fèi)用—油費(fèi)--××汽車(chē) 貸:銀行存款3. 收入:借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入--××公司4. 計(jì)提折舊:借:管理費(fèi)用—累計(jì)折舊 貸:累計(jì)折舊5. 最后結(jié)轉(zhuǎn)損益。這樣對(duì)嗎
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2018-12-27
5月份總部借款給分公司總經(jīng)理50000元,借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款-總部,然后這50000元預(yù)支員工25000元 借:其他應(yīng)收款 貸:庫(kù)存現(xiàn)金,然后員工以費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的形式報(bào)銷(xiāo)了 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款,總經(jīng)理部分也直接抵費(fèi)用了 借:管理費(fèi)用 貸:庫(kù)存現(xiàn)金,問(wèn)題來(lái)了,其他應(yīng)付款-總部這50000元實(shí)際是已經(jīng)按費(fèi)用抵消了,可是賬目上還掛著這50000元啊?今天才發(fā)現(xiàn)
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2018-11-17
基本戶(hù)轉(zhuǎn)給出納個(gè)人卡做備用金時(shí),借其他應(yīng)收款-出納,開(kāi)支費(fèi)用時(shí),借管理費(fèi)用-辦公費(fèi),貸其他應(yīng)收款-出納,這樣操作和記賬行嗎
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2019-03-18
老師 這是原來(lái)的分錄 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)收款 財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:銀行存款這兩張憑證 我想更正成這個(gè)分錄 借:管理費(fèi)用—福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款 那里面的財(cái)務(wù)費(fèi)用怎么更正
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2024-07-06
某企業(yè)“財(cái)務(wù)費(fèi)用”賬戶(hù)中的利息包含有以年利率8%向銀行借入的10個(gè)月期生產(chǎn)用600萬(wàn)元貸款的借款利息以及向非金融企業(yè)借入的年利率12%的10個(gè)月期生產(chǎn)周轉(zhuǎn)用300萬(wàn)元資金的借款利息。則該企業(yè)在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除的利息費(fèi)用為( )萬(wàn)元。
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2021-04-11
全額抵扣增值稅 不用認(rèn)證 購(gòu)入金稅盤(pán)和報(bào)稅盤(pán)時(shí), 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 (減免稅款) 借:管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 老師您好,這個(gè)減免稅款怎么沖減呢?
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2020-05-18
私人想借用公司的錢(qián),借300萬(wàn),我們公司借給他,簽借款合同有限制時(shí)間嗎?收到的利息收入怎么繳稅?
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2021-08-17
老師,支付稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)的分錄 借:管理費(fèi)用 280 貸:現(xiàn)金 280 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 280 借:管理費(fèi)用 -280
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2019-12-27
老師請(qǐng)問(wèn) 退回服務(wù)費(fèi) 借:銀行存款600 借:管理費(fèi)用600(紅字) .結(jié)轉(zhuǎn) 借:管理費(fèi)用600(正數(shù)) 貸:本年利潤(rùn)600 是這樣做嗎?
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2023-07-06