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我們公司要自己組建團隊開發(fā)軟件,是不是開發(fā)軟件的人員工資是要怎么算,如何賬務處理?另外我委托外單位幫我研發(fā)部分,每個月底要付委托研發(fā)單位款,這個階段是屬于研究階段嗎?我是不是每月底收到委托單位開來的(軟件開發(fā))發(fā)票直接借方:管理費用(研發(fā)支出)貸方:銀行存款,這種處理可以嗎?
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2021-03-18
行政部門購買30本停車票供客人使用,我們是餐飲公司,為啥是借銷售費用貸銀行存款 這里不是行政部門嗎?怎么不計入到管理費用呢
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2020-01-30
老師, 我發(fā)現(xiàn)今年1月份有幾筆金額很小的錢,被當時的會計直接做了固定資產(chǎn), 分錄為借 固定資產(chǎn) 貸銀行存款 但是次月也并沒有進行累計折舊等手續(xù), 因為金額很小,均不超5000元, 請問我現(xiàn)在是直接補上2-7月份的累計折舊好,還是 直接做個借固定資產(chǎn)貸銀存的沖紅,然后直接做借管理費用貸銀行存款? 第二種方法可以實行嗎?
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2016-08-17
這個月付下季度房租,款已付,發(fā)票已收到。分錄是不是 借 預付賬款 貸 銀行存款 還是 借 管理費用 貸 銀行存款。如果下個月要攤銷房費了,借 管理費用 貸 預付賬款 ?
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2017-03-01
購買辦公軟件的會計分錄。借:管理費用-其他 貸:銀行存款
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2018-07-27
請問教育培訓行業(yè),主要的成本就是老師的工資和老師報銷的車費,請問這兩項費用是要入到成本還是入到管理費用呢?
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2019-06-25
老師,請問下我司對公銀行轉給個人的勞務費,個人未提供發(fā)票,我可以直接做分錄,借管理費用,貸銀行存款不!這個應該怎么處理,公轉個人18000
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2021-11-17
我上個月購買光貓付出了一筆費用并取得發(fā)票,我借:管理費用 貸:銀行存款 結果這筆費用因為收款人賬戶不對被銀行退回了,我做的借:銀行存款 借:管理費用(紅字)對嗎?
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2016-04-10
老師您好,我去年12月份的時候沒收到費用發(fā)票做了一筆分錄 借 管理費用 貸銀行存款 這筆金額的發(fā)票今年 1月份才收到該怎么處理?以前的分錄還用調整嗎
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2020-03-09
交社保,是借:管理費用一社保 貸應交稅費一社保? 完稅:借:應交稅費一社保 貸:銀行存款?
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2019-07-16
稅務Ukey航天信息公司的服務費能直接做入借管理費用開辦費,貸銀行存款嗎?
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2021-05-06
2018年5月購入的打印機1850元,當時直接入了管理費用 ,借:管理費用-辦公費1850貸:銀行存款:1850 2019年4月審計調整。調整時分錄應該怎樣做?
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2020-05-25
預交1~3月份房租30000元,是借:管理費用-房租10000,預付賬款:20000,貸:銀行存款:30000嗎?
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2020-01-21
你好,例如我去年支付了300元的殘保金,分錄是:借 管理費用-殘保金 貸 銀行存款 但是我今年收到了100元的殘保金退款,這樣怎么做分錄呢?
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2019-04-21
員工先墊付的錢辦事,回來報銷。是直接借:管理費用,貸:銀行存款。還是先借:管理費用,貸:其他應付-某某,再借其他應付-某某,貸銀行存款????
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2017-12-19
請問老師,買汽車票附帶的保險單可以作為報銷憑證,是不是跟汽車費一起作為差旅費中的交通費?借:管理費用-差旅費,貸:銀行存款/現(xiàn)金 這樣就可以?
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2019-05-21
請問從銀行轉個人報銷款(無借支),第一種,記帳為: 借:庫存現(xiàn)金 貸:銀行存款,借:管理費用…貸:庫存現(xiàn)金, 第二種或:借:管理費用 貸:銀行存款, 兩種記帳方式都對嗎?代理記帳用的第一種,我認為第二種更準確。多謝!
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2021-08-06
10月公司消防培訓,預領4600元培訓費,18日報銷了4600元的預借款。還有差旅費、住宿費和餐費到11月2支付,請問一下,該筆報銷是不是可以在11月份直接做借:管理費用,貸:銀行存款
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2017-12-12
老師您好!我是做內賬的,我做賬分錄沒有價稅分離?請問這樣可以嗎?就是到月底外賬稅款金額,是做:借管理費用-小稅種,貸:銀行存款,請問這樣可以嗎?
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2019-11-07
私車公用年租金18000元,出租房去稅務局開回發(fā)票后,做帳借:待攤費用 -租賃費18000 貸:銀行存款18000,然后每月攤銷時:借:管理費用-租賃費 1500 貸:待攤費用--租賃費1500,帳務處理做的對不對?
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2019-03-11