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丫丫巴貝
于2019-07-16 15:11 發(fā)布 ??1798次瀏覽
辜老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2019-07-16 15:12
計提社保(企業(yè)部分)借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金
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稅控盤。借:管理費用 貸:銀行存款 借:應交稅費 貸:管理費用 和 借:管理費用 貸:銀行存款 借:應交稅費 借:管理費用(紅字)有什么區(qū)別
答: 兩種做法都可以的,一個是貸方有發(fā)生額,一個貸方?jīng)]有發(fā)生額
收到管理費用專票,借管理費用,應交稅費~進項貸銀行存款?
答: 是這樣做會計分錄的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
到底是借管理費用,貸應交稅費,再借應交稅費,貸銀行存款。還是說,直接可以管理費用-稅金及附加,銀行存款呢
答: 你好!不可以直接做。要先計提。
老師好,請教個問題。我們是國企,主營租賃。因為疫情期間買了一些口罩體溫計,做賬是借:管理費用 應交稅費-進項。貸:銀行存款。現(xiàn)在體溫計有多,我們想原價賣給其他單位,應該怎么樣做比較妥當,因為這不是我們的主營內容。
討論
交社保,是借:管理費用一社保 貸應交稅費一社保? 完稅:借:應交稅費一社保 貸:銀行存款?
滴滴打車183.61.實付183,這個差額放什么科目?整個做賬科目是:借管理費用182.73 應交稅費0.88 差額入什么科目?貸:銀行存款183
老師,這個可以做借管理費用嗎應交稅費,貸銀行存款是專票
跟智聯(lián)招聘簽訂了一年的合同,到時候取得專票,這個是可以抵扣的吧?如果抵扣,那不是做賬的時候就要借:管理費用-其他 借應交稅費 貸:銀行存款?還有就是這是一年的費用,需要分攤到月么?
辜老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
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