国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

請問下 預付的租金 做了 借 預付賬款 貸 銀行存款 每月攤銷 借 管理費用 貸 預付賬款 想問下 發(fā)票收到后附在預付賬款那個憑證后面嗎?
3/986
2022-01-06
老師好,請問我們購買的產(chǎn)品,作為管理費用-材料費 稅率是11%抵扣入賬,用于搞服務活動項目用,這樣收取客戶的服務費,直接開服務費可以嗎?(就相當于服務費中包含著產(chǎn)品,交了服務費就免費給你相應產(chǎn)品),這樣開票時用開產(chǎn)品的明細嗎,屬于視同銷售嗎 我們單位屬于廣告、文化藝術(shù)交流等服務行業(yè)
1/1239
2020-04-20
購買低于5000塊錢的電腦入了固定資產(chǎn),次月可以一次性提完折舊嗎?比如說購入時:借;固定資產(chǎn)-電腦,貸:銀行存款3500,次月折舊:借:管理費用3500,貸:累計折舊3500
2/3470
2016-11-05
老師,請問下預付一年的租金,我做的借:預付賬款,貸:銀行存款,每月分攤,借:管理費用,貸:預付賬款,這樣做可以嗎
1/931
2020-01-07
老師。企業(yè)房租攤銷額上萬。我寫得分錄是借:管理費用貸:累計攤銷 企業(yè)車位費攤銷幾百塊。我寫到分錄是借:管理費用貸:銀行存款。 當時是企業(yè)筆試我這樣寫的。其實我不大懂其中的道理。像這種攤銷數(shù)額較大,是不是放在累計攤銷里,數(shù)額不大幾百塊。是不是就放在銀行存款里。
3/697
2021-03-27
你好,老師,裝修辦公室的費用11360元,可不可以直接計入 借: 管理費用---裝修費(開辦費)貸:銀行存款
1/957
2020-05-08
老師,我問下,我公司從事服務行業(yè),購買了一萬多的一臺固定資產(chǎn)是否可以一次性做費用計入管理費用,還是計入固定資產(chǎn)再慢慢提折舊呢?謝謝!
1/919
2019-09-26
老師請教下6月份支付5月份的電話費時做分錄就直接是借管理費用_通訊費帶銀行存款,而不考慮增值稅呢
1/933
2019-11-18
?貨款里面有費用賬扣,應該是借:銀行存款和管理費用,貸:應收賬款 但是現(xiàn)在發(fā)票沒收到,已經(jīng)賬扣了,怎么入賬呢
3/203
2024-03-18
老師,這個可以做借管理費用嗎 應交稅費,貸銀行存款
1/1179
2020-05-12
老師好,請教個問題。我們是國企,主營租賃。因為疫情期間買了一些口罩體溫計,做賬是借:管理費用 應交稅費-進項。貸:銀行存款。現(xiàn)在體溫計有多,我們想原價賣給其他單位,應該怎么樣做比較妥當,因為這不是我們的主營內(nèi)容。
1/1159
2020-03-12
做憑證的時候,1.借管理費用,貸銀行存款,2.借銀行存款,貸實收資本,負債表不平吧
2/1298
2017-01-03
老師,你好,我們公司屬于房地產(chǎn)服務行業(yè),沒有營業(yè)成本,只有管理費用,在季報的時候營業(yè)成本這一欄我還用填嗎?
1/1105
2016-10-15
老師,整21年發(fā)票的時候,發(fā)現(xiàn)通行費發(fā)票不見,在22年做了進項轉(zhuǎn)出,21年入賬時的分錄是,借:管理費用,借:進項稅額,貸:現(xiàn)金,我想問現(xiàn)在做轉(zhuǎn)出的分錄要怎么做呢
2/843
2022-04-21
老師好,我司在2023.11月入了一筆費用,但在2024.1月這筆錢對方公司退款,發(fā)票也紅沖了,我在2024年的分錄怎么處理? 當時的會計分錄:借 管理費用 應交稅金 貸 銀行存款
2/285
2024-01-16
老師,利息收入,之前是借銀行存款,貸管理費用,那月底轉(zhuǎn)賬時怎么結(jié)轉(zhuǎn)這個管理費用
1/790
2019-07-18
請問老師,銀行賬戶的服務費、年費是入管理費用—辦公費,還是財務費用—手續(xù)費呢?
1/1588
2022-07-06
老師,只有高速公路通行費的發(fā)票我計入管理費用差旅費科目還是那個明細科目?
1/2317
2020-05-08
老師好,我購買的一個財務軟件,就做借:管理費用 貸:銀行存款
1/351
2023-04-11
老師 比如我把該給培訓機構(gòu)的的錢 報銷給員工 當時做的比如是借管理費用-培訓費6000進項稅1000 銀行存款7000 只有部分員工的培訓費需要退 比如要把給員工報銷的1000 打給培訓機構(gòu) 現(xiàn)在銀行已經(jīng)收到員工退的1000 怎么做賬 詳細點的分錄
7/587
2021-12-08