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老師,所得稅費(fèi)用職工教育經(jīng)費(fèi)是按工資的8%扣除嗎,如果是負(fù)數(shù)是不是不用調(diào)增了?
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2021-04-07
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模的企業(yè)所得稅營(yíng)業(yè)成本那行包括管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎
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2021-04-12
所得稅申報(bào)的時(shí)候18年1月之后購(gòu)買的500萬(wàn)以下的固定資產(chǎn)可以一次性入費(fèi)用,那么需要考慮殘值不?
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2019-07-09
我們的總公司與分公司在不同的省,增值稅沒(méi)有合并,企業(yè)所得稅合并了,銷售人員和研發(fā)人員是在分公司,分公司沒(méi)有收入,只有工資,請(qǐng)問(wèn)費(fèi)用報(bào)銷單如果都是在總公司付,分公司只付社保工資可以嗎?這個(gè)奇怪嗎?
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2022-01-11
應(yīng)納稅所得額 = 勞務(wù)報(bào)酬(少于4000元) - 800元 應(yīng)納稅所得額 = 勞務(wù)報(bào)酬(超過(guò)4000元) × (1 - 20%) 應(yīng)納稅額 = 應(yīng)納稅所得額 × 適用稅率 - 速算扣除數(shù) 說(shuō)明: 1、勞務(wù)報(bào)酬所得在800元以下的,不用繳納個(gè)人所得稅; 2、勞務(wù)報(bào)酬所得大于800元且沒(méi)有超過(guò)4000元,可減除800元的扣除費(fèi)用; 3、勞務(wù)報(bào)酬所得超過(guò)4000元的,可減除勞務(wù)報(bào)酬收入20%的扣除費(fèi)用;, 這道題為什么是*1-20%,而不是直接減800,不是沒(méi)有超過(guò)4000嗎
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2021-05-12
14.根據(jù)企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定,在中國(guó)境內(nèi)未設(shè)立機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所的非居民企業(yè)取得的來(lái)源于中國(guó)境內(nèi)的所得,其應(yīng)納稅所得額確定的下列表述中,不正確的是( )。 A.特許權(quán)使用費(fèi)所得以收入全額為應(yīng)納稅所得額 B.租金所得以收入全額扣除相關(guān)稅費(fèi)后的余額為應(yīng)納稅所得額 (以收入全額為應(yīng)納稅所得額) C.轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)所得以收入全額減除財(cái)產(chǎn)凈值后的余額為應(yīng)納稅所得額 D.股息、紅利等權(quán)益性投資收益所得以收入全額為應(yīng)納稅所得額 老師,這道題的A選項(xiàng),特許權(quán)使用費(fèi),不是看收入是否大于4000元嗎?怎么說(shuō)是收入全額為應(yīng)納稅所得額。???
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2020-07-23
老師我想問(wèn)哈比如一季度需要預(yù)繳企業(yè)所得稅30萬(wàn),會(huì)計(jì)分錄是 借:所得稅費(fèi)用 30;貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交企業(yè)所得稅 30. 如果二季度計(jì)算出來(lái)需要交20萬(wàn),意思就是我們多交了10萬(wàn),會(huì)計(jì)分錄是怎么寫的安,還是要去稅務(wù)申報(bào)嗎?
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2021-05-11
(1)根據(jù)資料(1),說(shuō)明甲公司長(zhǎng)期股權(quán)投資權(quán)益法核算下的賬 面價(jià)值與計(jì)稅基礎(chǔ)是否產(chǎn)生暫時(shí)性差異;如果產(chǎn)生暫時(shí)性差異,說(shuō) 明是否應(yīng)當(dāng)確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債或資產(chǎn),并說(shuō)明理由。 (2)分別計(jì)算甲公司2x 16年12月31日遞延所得稅負(fù)債或資產(chǎn)的賬 面余額,以及甲公司2×16年應(yīng)交所得稅、所得稅費(fèi)用,編制相關(guān)的 會(huì)計(jì)分錄。
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2022-03-18
. 甲上市公司采用資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法核算,適用的所得稅稅率為 25%,該公司 2018 年利潤(rùn)總 額為 6 000 萬(wàn)元。甲公司預(yù)計(jì)未來(lái)期間能夠產(chǎn)生足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵扣可抵扣暫時(shí)性差 異。當(dāng)年發(fā)生的交易或事項(xiàng)中,會(huì)計(jì)規(guī)定與稅法規(guī)定存在差異的項(xiàng)目如下:(1)計(jì)提 500 萬(wàn)元 壞賬準(zhǔn)備。(2)確認(rèn)國(guó)債利息收入 200 萬(wàn)元。(3)交易性金融資產(chǎn)取得成本為 2 000 萬(wàn)元,年 末公允價(jià)值為 4 100 萬(wàn)元。要求:計(jì)算甲公司 2018 年應(yīng)納稅所得額、應(yīng)交所得稅、所得稅費(fèi) 用;編制甲公司 2018 年確認(rèn)所得稅費(fèi)用的會(huì)計(jì)分錄。
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2022-04-23
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則因?yàn)槎悤?huì)差異影響的所得稅費(fèi)用如何做分錄?
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2018-12-28
4. 結(jié)轉(zhuǎn)以上所有損益類賬戶到本年利潤(rùn)賬戶。 5. 企業(yè)所得稅稅率為20%,計(jì)算本月應(yīng)交所得稅額。(無(wú)納稅調(diào)整事項(xiàng)) 6. 結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用到本年利潤(rùn)賬戶。 7. 結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)賬戶。
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2019-11-13
例題13中為什么產(chǎn)生的是遞延所得稅負(fù)債,為什么是負(fù)債而不是遞延所得稅資產(chǎn)?解答中會(huì)計(jì)分錄,差額為什么不是全部計(jì)入其他綜合收益,還有所得稅費(fèi)用部分呢?
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2020-07-27
甲公司2019年、2020年和2021年,每年當(dāng)期應(yīng)交所得稅均為20 000元,甲公司適用稅率為25%;甲公司于 2019年計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備30000元,無(wú)其他會(huì)計(jì)和稅法差異。 2020年轉(zhuǎn)回存貨跌價(jià)準(zhǔn)備20000元,2021年轉(zhuǎn)回存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 10000元,假定各年適用所得稅稅率保持不變。 要求:計(jì)算甲公司2019年、2020年和2021年各年應(yīng)確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn)和所得稅費(fèi)用,并編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
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2022-11-07
制造費(fèi)用下面的職工薪酬在企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候需要統(tǒng)計(jì)到職工薪酬那張表里面嗎
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2024-05-15
4、丁公司第1年12月26日購(gòu)入一臺(tái)價(jià)值80000元不需要安裝的設(shè)備。該設(shè)備預(yù)計(jì)使用年限為4年,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)采用直線法計(jì)提折舊(不考慮殘值),稅務(wù)會(huì)計(jì)采用年數(shù)總和法計(jì)提折舊(不考慮殘值)。假定該企業(yè)每年的利潤(rùn)總額為100000元,無(wú)其他納稅調(diào)整項(xiàng)目,設(shè)每年的所得稅稅率為25%。要求:采用資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法處理上述業(yè)務(wù),編制第2-5年每年末確認(rèn)“所得稅費(fèi)用”和“應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交企業(yè)所得稅” 的會(huì)計(jì)分錄;其中,需要計(jì)算的數(shù)據(jù)請(qǐng)列出計(jì)算過(guò)程。(20 分)
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2020-06-03
老師我們是小規(guī)模納稅人,符合小微企業(yè)條件。我做去年的稅收申報(bào)有點(diǎn)問(wèn)題(第三、第四季度有部分成本沒(méi)有抵扣和其他賬務(wù)錯(cuò)誤導(dǎo)致多繳納企業(yè)所得稅,并且所得稅已經(jīng)計(jì)提繳納,第四季度所得稅費(fèi)用我今年1月份支付的,去年所得稅實(shí)際預(yù)繳金額為234831.35),今年審計(jì)進(jìn)來(lái)重新做去年的帳(實(shí)際正確的利潤(rùn)總額小于之前做的),請(qǐng)問(wèn)下我在做年終匯算清繳時(shí)應(yīng)該怎么填寫營(yíng)業(yè)收入和成本呢?
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2020-05-26
季度所得稅申報(bào)表里的營(yíng)業(yè)成本包不包括(銷管財(cái)期間費(fèi)用和營(yíng)業(yè)稅金及加)
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2018-04-14
老師,這個(gè)表計(jì)算企業(yè)所得稅是用611273.66*0.25=152818.42元,這是本季度要交的企業(yè)所得稅嗎
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2019-10-24
老師,幫我講講第5題。2020年所得稅指的是年末所得稅?稅率開(kāi)始都用15%?不太懂
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2021-04-28
新小規(guī)模公司,個(gè)人所得稅什么時(shí)候啟用?還是說(shuō)要像企業(yè)所得稅那樣去核定?
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2018-11-27