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開票是用銷項(xiàng)稅,購進(jìn) 是進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票 怎么計(jì)入到未交增值稅 這個(gè)科目的
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2024-01-27
一般納稅人每月月末是不是要將銷項(xiàng)稅減進(jìn)項(xiàng)稅的差額做未交增值稅轉(zhuǎn)出?
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2019-03-26
公司這個(gè)月銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅,但是公司還有以往留抵的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,賬務(wù)還怎么處理?。恳呀?jīng)做了轉(zhuǎn)出本月多余的未交增值稅
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2017-03-02
不知道我這個(gè)分錄對不對啊,營業(yè)外收入二級(jí)科目是未交增值稅,這個(gè)科目可以嗎?
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2017-12-01
一般納稅人,增值稅前期有可抵減的,并抵減后還有可抵余額,沒有其他未交增值稅,請問需要做分錄嗎,如需要,怎么做?
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2021-10-17
增值稅一般納稅人,銷售稅額為64088.3元,但申報(bào)稅費(fèi)時(shí)系統(tǒng)為64088.31元,在結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅時(shí),差額0.01元計(jì)入哪個(gè)科目?
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2022-04-12
公司退回一筆出口退稅的錢,要怎么做分錄?之前沒有做稅。
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2018-03-27
你好個(gè)人所得稅,原諒的手機(jī)停用了,登錄不上,怎么推稅呢?
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2022-04-02
你好,老師我們沒有購買稅控設(shè)備。是小規(guī)模的服務(wù)行業(yè),不是銷售行業(yè),開業(yè)至今未開過發(fā)票,客戶是個(gè)人不要發(fā)票,按無票收入做賬是借:庫存現(xiàn)金貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ,申報(bào)增值稅,本季度總不含稅收入未超過9萬,不是增值稅減免嗎,那增值稅最后不用交了,那么之前計(jì)提的應(yīng)交增值稅怎么辦,分錄怎么記
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2016-10-22
3月有個(gè)員工福利的發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了80元,結(jié)果是賬上增值稅比申報(bào)時(shí)期的增值稅少了80元,導(dǎo)致月末未交增值稅余額總差80元,怎么調(diào)整呢?
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2021-12-08
請問一下老師,這個(gè)幫,12帶進(jìn)去,息稅前利潤沒有增加2000元
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2021-08-23
老師保安公司差額征稅:確認(rèn)收入時(shí)會(huì)計(jì)處理 借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅。支付給勞務(wù)派遣員工工資、福利和為其辦理社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金會(huì)計(jì)處理 借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 主營業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款,這樣算下來是不是最后不用交增值稅
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2020-05-14
中介收入?yún)R總計(jì)提增值稅,9 有計(jì)提國稅,免稅了,借:其他業(yè)務(wù)收入—中介收入,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅。我現(xiàn)在分錄怎么做了?
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2016-10-28
增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)第22欄次本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額 的金額和應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的貸方累計(jì)數(shù)要相同是嗎?
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2017-07-29
老師 小規(guī)模納稅人繳納增值稅怎樣今計(jì)提 和一般納稅人分錄一樣的嗎 通過應(yīng)交稅金轉(zhuǎn)出未交增值稅科目嗎 請列下科目
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2021-04-06
我想問一下應(yīng)交稅費(fèi)(應(yīng)交增值稅),上欄貸方余額數(shù)比下一欄貸方數(shù)小,該怎么登記呢怎么計(jì)算呢?
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2023-01-09
一般納稅人 一個(gè)月的專票收入未超過10萬元 交不交增值稅? 附加稅享受減免嗎?
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2019-04-08
小規(guī)模在稅局代開的發(fā)票已經(jīng)交過的增值稅怎么做賬呢,還是計(jì)入未交稅金嗎
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2017-04-16
老師,我是個(gè)體工商戶,季報(bào)未超過30萬,免交增值稅,那么,我的城建稅也不用交嗎
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2019-09-19
增值稅申報(bào)主表中,前期沒有多交稅額,第25行的期初未交稅額是怎么顯示負(fù)數(shù)?
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2021-08-05