你好,老師我們沒有購買稅控設(shè)備。是小規(guī)模的服務(wù)行業(yè),不是銷售行業(yè),開業(yè)至今未開過發(fā)票,客戶是個(gè)人不要發(fā)票,按無票收入做賬是借:庫存現(xiàn)金貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ,申報(bào)增值稅,本季度總不含稅收入未超過9萬,不是增值稅減免嗎,那增值稅最后不用交了,那么之前計(jì)提的應(yīng)交增值稅怎么辦,分錄怎么記
AA艷艷
于2016-10-22 11:00 發(fā)布 ??455次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2016-10-22 11:34
老師這個(gè)營業(yè)外收入算在哪個(gè)時(shí)間里,是季報(bào),申報(bào)789三個(gè)月的,那這筆分錄是在10月份做的,是不是營業(yè)外收入算在10月里
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你好,同學(xué)
老師看了分錄,如果不用交稅,轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入是沒問題的
2024-04-28 13:34:56

你好,沒錯(cuò)的,就是這么做賬的
2024-12-26 11:16:54

需要繳納企業(yè)所得稅這個(gè),
2020-06-23 15:41:31

你好,免征的增值稅是這樣處理
2017-10-23 13:35:32

小微企業(yè)增值稅減免賬務(wù)處理
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則:發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí)賬務(wù)處理為:
借:銀行存款或現(xiàn)金等
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅
月底收入不超過10萬元或季度不超過30萬,不繳納增值稅,將計(jì)提的增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入:
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅
貸:營業(yè)外收入
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則確認(rèn)收入 借:銀行存款貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 月銷售額不超過3萬或季度不超過9萬借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
貸:其他收益
借:其他收益
貸本年利潤 其他收益期末,應(yīng)將本科目余額轉(zhuǎn)入“本年利潤”科目,本科目結(jié)轉(zhuǎn)后應(yīng)無余額。
2019-04-10 09:05:16
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鄒老師 解答
2016-10-22 11:01
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