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去年的差旅費飛機票我們把機票里的民航發(fā)展基金也加進去算進項稅了,現(xiàn)在進項稅要轉出該如何做賬 當時做賬分路是 借管理費用差旅費 借進項稅 貸銀行存款
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2021-08-17
老師,我想請問一下就是如果我付出一筆地址使用費,時間是1年:我可以選擇使用: 借:預付賬款 貸:銀行存款 攤銷時:借:管理費用--地址使用費 貸:預付賬款; 也可以使用分錄直接寫: 借:待攤費用 貸:銀行存款; 攤銷時: 借:管理費用--地址服務費 貸:待攤費用 對吧?
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2023-02-07
如果我現(xiàn)在付款的公司電話費是3年的費用,如何做賬,借:應付賬款 貸:銀行存款 借:管理費用 貸:應付賬款嘛,攤銷在每個月嘛,還是怎么著呢
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2022-08-29
老師,不同類型的報銷單,報銷人是同一個人,出納一筆轉賬的,怎么做賬呢,借:管理費用-辦公費 管理費用-差旅費 貸:銀行存款,這樣寫一筆可以嗎
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2022-10-09
購買無形資產(chǎn)時借:無形資產(chǎn) 貸:銀行存款 攤銷時 借:管理費用 貸:無形資產(chǎn) 對不對
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2019-07-05
小于5000的固定資產(chǎn)可以一次計入費用?,F(xiàn)在我又個疑問,是累計折舊依舊一次計入費用,還是先做固定資產(chǎn)賬。借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款 借:管理費用 貸:累計折舊(一次折舊)
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2017-09-13
借:固定資產(chǎn), 貸:銀行存款,借:管理費用——折舊,貸:累計折舊,是這樣處理嗎?還是直接就如管理費用,借:管理費用——折舊,貸:銀行存款,這樣處理?
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2017-07-26
你好,公司3月新成立,3月當月已付租金,分錄,借 管理費用 貸,銀行存款, 計提當月租金 借:管理費用 貸,應付賬款 4月:支付4月當月租金 借,應付賬款 貸,銀行存款, 計提4月的租金 借,管理費用, 貸 應付賬款 對嗎
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2019-06-24
1月份銀行流水發(fā)生支出歸還借款9萬,只有對方手寫的收款收據(jù),之前借款沒有通過單位帳戶,借:管理費用9,貸:銀行存款9。10月份有開具發(fā)票,借:管理費用9,貸:管理費用9。這樣做可以嗎。
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2019-10-07
企業(yè)銀行收到社保局轉的錢是不是這樣做分錄?借:銀行存款 貸:管理費用—社保
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2018-12-22
先預付了租金 之后才收到發(fā)票 是不是可以做 借:預付賬款 貸:銀行存款 等收到發(fā)票了 借:管理費用 貸:預付賬款?
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2017-01-10
您好老師,etc高速費,分錄做借管理費用、交通費,貸銀行存款,直接從公戶扣的,可以嗎? 這個費用需要去開發(fā)票嗎?
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2022-04-07
老師,我想問下按月攤銷的第二個月的分錄怎么做。例如,單位訂閱報刊,費用1440.第一個月的分錄是:借 預付賬款 132 0 管理費用120 貸 銀行存款1440 第二個月怎么做呢?謝謝
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2016-10-22
以銀行存款支付車間管理費用2000元,會計分錄怎么寫
1/973
2015-10-22
老師,我想問一下,我們1月份 買了金稅盤和開票服務費共440元,當時的分錄是借:管理費用--開辦費,貸:銀行存款 這個月要抵扣,怎么寫分錄呀
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2021-04-13
老師你好,請問一下,去年我們公司有一筆勞務維修費用,當時銀行付款的,我直接做了借,管理費用維修費,貸,銀行存款,現(xiàn)在這個維修費對方公司開專票過來了,我現(xiàn)在要怎么處理去年做的這筆維修費,指教一下,謝謝
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2021-05-29
您好!老師 2021年3月份查賬發(fā)現(xiàn) 2020年7月份的賬上有一筆錯誤的分錄如下 借,管理費用——社保(個人和單位) 貸,銀行存款 匯算清繳還沒申報,是否來得及更正?如何更正呢?
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2021-03-29
公司用銀行存款付了物業(yè)管理費 ,還沒收到發(fā)票,應該怎么做分錄,收到發(fā)票后應該怎么做分錄?
1/1313
2019-09-05
老師好!請問去年9月收到社保局穩(wěn)崗補貼時做分錄借銀行存款貸管理費用負數(shù),對嗎?如果錯了,怎么改?謝謝!
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2021-10-23
老師,這月電費,銀行已扣款,發(fā)票沒來, 借,預付賬款 貸銀行存款 這樣記賬可以不 發(fā)票到了 借管理費用-電費 貸預付賬款
6/1136
2021-11-26