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12月的時候做了一張所得稅匯算清繳的拼證。借所得稅-當(dāng)期 20;貸 應(yīng)交稅費-所得稅 20。這個月繳納稅款的時候并沒交這20元,還用不用做賬務(wù)處理?
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2019-01-30
老我們是小規(guī)模的管理咨詢服務(wù)企業(yè),稅務(wù)局核定的企業(yè)所得稅稅率為12%,那計算企業(yè)所得稅的時候按成本費用核定應(yīng)納稅所得額是不是不用填?
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2017-11-28
老師 我們是有限責(zé)任公司 今年繳納去年的企業(yè)所得稅 交的企業(yè)所得稅的稅款 能做今年的費用嗎能在今年的企業(yè)所得稅中做成本費用扣除嗎
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2022-11-09
我國某公司2020年在中國境內(nèi)經(jīng)營取得應(yīng)稅所得額300萬元,稅率25%;其在A國分公司應(yīng)稅經(jīng)營利潤折合人民幣150萬元,A國稅率40%,該公司還取得特許權(quán)使用費所得50萬元,A國預(yù)提所得稅稅率為15%;在B國應(yīng)稅所得額100萬元,其中租金收入30萬元,利息所得50萬元,特許權(quán)使用費20萬元,B國預(yù)提所得稅稅率為20%,境外所得均以在當(dāng)?shù)乩U納。試著用綜合限額抵免法計算該公司當(dāng)年的外國抵免限額和實際應(yīng)繳所得稅稅額。
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2023-12-08
律師事務(wù)所繳納的個人所得稅經(jīng)營所得屬于事務(wù)所的費用嗎還是個人的?利潤是不是可以直接轉(zhuǎn)給個人?
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2022-03-23
老師您好,匯算清繳的A100000表中, “減:本年累計實際已繳納的所得稅額”,請問這里是包含哪部分費用,賬面上實際上有2018年一,四,七,十的實繳企業(yè)所得稅費用,還有補繳2017年的企業(yè)所得稅費用。我覺得應(yīng)該是一,四,七,十的實繳企業(yè)所得稅費用,但是拿不準(zhǔn),請問老師對嗎?謝謝您。
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2019-05-16
2018年5月匯算清繳交了500的所得稅,五月計提的是借所得稅,貸應(yīng)交稅費所得稅,然后借應(yīng)交稅費所得稅貸銀行存款。現(xiàn)在沒有以前年度損益調(diào)整科目了,用管理費用可以?我應(yīng)該怎么調(diào)整???
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2019-01-07
老師2016年進(jìn)行所得稅匯算清繳補繳了2015年的所得稅(2015年的賬務(wù)里沒有計提所得稅應(yīng)繳的費用,及匯算清繳需補繳的費用)2016年5月所得稅匯算清繳銀行代扣稅款1199.33元,這筆怎么寫分錄好些?
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2016-11-20
三證合一后的工商執(zhí)照稅號是不是就是國稅,地稅納稅人識別號嗎
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2016-12-27
老師,如果要計提98000元增值稅,叫你做憑證計提,怎樣計提呢?我做內(nèi)帳
1/974
2019-11-23
老師,這個處置這個無形資產(chǎn)時候的銷項稅怎么是怎么是60000呢 ??沒懂
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2020-06-19
老師,不是說沒取得所有權(quán)或者使用權(quán)的這些只能是復(fù)議終局型嗎?為什么又選A?
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2019-10-23
老師、我們公司是小微企業(yè)、屬于小規(guī)模納稅人、企業(yè)所得稅是按季度申報的、那每月做的利潤表里的所得稅費用怎么填?
1/1044
2016-03-09
老師,公司管理費用明細(xì)登記的勞動保險費和專項維修基金,在填寫所得稅年報里面的期間費用明細(xì)表的時候,填寫在哪一行啊
5/1066
2017-04-26
所得稅年報里期間費用明細(xì)表中,財產(chǎn)損耗、盤虧及毀損損失是指管理費用中的哪類明細(xì)科目?燃油費算其中的嗎?
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2017-04-18
齊老師你好,計提第二季度所得稅時用不用考慮第一季度預(yù)繳的所得稅,如果大于第一季度預(yù)繳,不用再計提嗎
1/974
2019-07-04
看看這個如何能算得沒有利潤,不用交企業(yè)所得稅
1/601
2017-01-23
老師匯算清繳時季度預(yù)繳了所得稅,我在年報時把他調(diào)增了費用不交所得稅,費用調(diào)增了費用,會計分錄怎么做,。
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2021-01-18
從公賬轉(zhuǎn)到私人賬戶的備用金,在從備用金里面支付給房租,需要繳納企業(yè)所得稅或者個人所得稅嗎 繳納企業(yè)所得稅和個人所得稅嗎 就是公轉(zhuǎn)私,和公轉(zhuǎn)到備用金在轉(zhuǎn)給私戶,都要繳納一樣的稅嗎 可是他們沒有給我們開票
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2022-04-12
甲公司為一般納稅人,適用的所得稅稅率為25%,2013、2014年度的有關(guān)資料如下:(1)2013年年初未分配利潤為貸方余額300萬元,遞延所得稅負(fù)債年初數(shù)為25萬元,遞延所得稅資產(chǎn)年初數(shù)為25萬元,2013年利潤總額為1000萬元,經(jīng)納稅調(diào)整后應(yīng)納稅所得額為800萬元,遞延所得稅負(fù)債年末數(shù)為52.5萬元,遞延所得稅資產(chǎn)年末數(shù)為5萬元。根據(jù)資料(1),下列關(guān)于甲公司2013年的表述正確的是()。 A:甲公司應(yīng)交所得稅為200萬元 B:遞延所得稅費用為47.5萬元 C:遞延所得稅費用為7.5萬元 D:所得稅
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2016-05-09
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