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低值易耗品如果一次性攤銷后,那低值易耗品賬面上已沒(méi)有了,但實(shí)際上實(shí)物還在,這個(gè)如何理解,分錄怎么做,庫(kù)存如何管理
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2017-12-08
小規(guī)模納稅人季度不超過(guò)30萬(wàn)免征增值稅 僅指增值稅普票是吧?專票就是該交多少正常交?
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2020-06-20
營(yíng)改增后核定征收企業(yè)能不能開(kāi)增值稅發(fā)票
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2016-04-18
老師,請(qǐng)問(wèn)勞務(wù)派遣行業(yè)的增值稅應(yīng)該用應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅還是應(yīng)該用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)呢
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2020-01-13
小規(guī)模企業(yè),第一季度已經(jīng)按照計(jì)算表中的金額記賬。 借:銀行存款200000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入196097.28 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅3902.72 但是電子稅務(wù)局的免稅額=196097.28*3%=5882.92元。 因?yàn)槊庹髟鲋刀愋枰涍M(jìn)營(yíng)業(yè)外收入,現(xiàn)在不知道營(yíng)業(yè)外收入是3902.72元,還是5882.92元?
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2020-04-10
老師,簡(jiǎn)易計(jì)稅的工程,收到分包發(fā)票時(shí)分錄是:借:工程施工-項(xiàng)目-分包費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,是不是還少一步分錄啊
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2024-04-24
老師好!公司買食用油開(kāi)了專票。我直接用發(fā)票做了,借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:現(xiàn)金 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是:借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 這樣對(duì)嗎?
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2021-12-16
我是小規(guī)模納稅人,這個(gè)季度收入3萬(wàn),可以免交增值稅.那這個(gè)免交的增值稅是3月份做借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸營(yíng)業(yè)外收入,還是第二季度再做這個(gè)賬務(wù)處理
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2018-04-11
我想問(wèn)一下 我們公司2022年有關(guān)聯(lián)交易的銷售收入未申報(bào)增值稅 該怎么更改呢
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2024-03-08
老師,您有最新的發(fā)票管理辦法及實(shí)施細(xì)則的文檔嗎?
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2022-03-05
老師,我們電梯安裝填報(bào)增值稅時(shí)是填在 3%征收率的服務(wù) 不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)和3%征收率的貨物及加工修理修配?
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2018-04-17
1.基金公司每年一次性收取的管理費(fèi)怎么確認(rèn)收入2.管理費(fèi)是否繳納增值稅,是子基金公司給開(kāi)發(fā)票嗎?
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2020-08-14
接土石方工程掛靠有資質(zhì)的勞務(wù)公司,管理費(fèi)一般收合同價(jià)的幾個(gè)點(diǎn),稅前還是稅后。
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2019-06-24
企業(yè)小規(guī)模納稅人使用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,固定資產(chǎn)賬面4000,已經(jīng)提折舊2000,轉(zhuǎn)讓收入2060,按照2%征收率征收,資產(chǎn)的處置凈收益怎么算? 借:固定資產(chǎn)清理2000 累計(jì)折舊2000 貸:固定資產(chǎn)4000 取得收入 借:銀行存款2060 貸:固定資產(chǎn)清理2000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅60 實(shí)際繳納稅款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅60 貸:銀行存款40 營(yíng)業(yè)外收入20 結(jié)轉(zhuǎn)資產(chǎn)凈損益 借:固定資產(chǎn)清理20 貸:資產(chǎn)處置收益20 我這么做賬務(wù)處理,為什么固定資產(chǎn)清理有余額呢?
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2021-04-07
你好,老師,我問(wèn)一下,交易性金融資產(chǎn)里,出售時(shí),是不是只有算應(yīng)交增值稅時(shí),才會(huì)用的那個(gè)買入價(jià)是不需要扣除未發(fā)放的股利,對(duì)吧。另外做會(huì)計(jì)分錄和計(jì)算投資收益時(shí),用都是成本價(jià),我理解的對(duì)不對(duì)
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2020-01-02
我們要預(yù)測(cè)2022年的土增稅,我們預(yù)計(jì)銷售收入為2000萬(wàn)的話,算出來(lái)預(yù)征增值稅3%,那土增稅所得額是不是要扣除預(yù)交的增值稅呢?
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2022-01-13
老師,勞務(wù)派遣服務(wù)公司,開(kāi)的差額征稅收入,差額征稅578032,管理費(fèi)333173.34,稅額16658.66,代發(fā)工資是684251,老師,這時(shí)候怎么做賬,代發(fā)工資比差額征稅多
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2022-07-14
易代賬運(yùn)營(yíng)管理系統(tǒng)
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2023-02-23
老師,在實(shí)際工作中,怎么知道哪些是簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目,哪些是免征增值稅項(xiàng)目呢?
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2021-08-13
采用簡(jiǎn)易辦法征稅的,不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,這樣說(shuō)對(duì)么
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2018-09-10