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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2024-04-24 15:30

你好,你是差額交稅的嗎?

暖色花雨 追問

2024-04-24 15:31

是的,當(dāng)時都計入進(jìn)項稅了,現(xiàn)在需要把進(jìn)項轉(zhuǎn)出來

郭老師 解答

2024-04-24 15:32

你好,你正確的應(yīng)該是簡易計稅,你現(xiàn)在做借應(yīng)交稅費簡易計稅,貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項,當(dāng)時你確認(rèn)收入怎么做的?

暖色花雨 追問

2024-04-24 15:43

看了一下,有的是應(yīng)交稅費-簡易計稅,有的入了進(jìn)項稅額

郭老師 解答

2024-04-24 15:44

正確的應(yīng)該是做簡易計稅,所以我給你改成了正確的。

暖色花雨 追問

2024-04-24 15:49

嗯,那她之前已經(jīng)計入進(jìn)項稅額的,分錄是不是按我剛才寫的,給她轉(zhuǎn)出來

郭老師 解答

2024-04-24 15:50

你好對的,是這么做的。

暖色花雨 追問

2024-04-24 15:57

那我進(jìn)項轉(zhuǎn)出的金額還要計入工程施工-分包費嗎?

郭老師 解答

2024-04-24 16:00

哦,工程施工分包款的。

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您好, 做賬是這么做賬的
2022-02-17 12:18:50
你好,是的,是這樣的。
2019-12-08 17:46:51
上月留抵207822.13
2016-10-26 13:18:25
這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 218911.60 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 218911.60這筆分錄轉(zhuǎn)出來是實際要繳納的金額,你是要交11089.47,轉(zhuǎn)出就是這個金額而不是218911.6
2016-10-26 15:09:45
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