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年底要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅余額,轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,轉(zhuǎn)完后,借方余額是對的嗎?余額的數(shù)正好是留底的數(shù)
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2019-01-08
1月主營業(yè)務(wù)收入1243575,未交增值稅20647.51,2月主營業(yè)務(wù)收入1078234.67。增值稅率為17%,平均稅負1.85%,怎么算進項稅?
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2021-11-28
收到發(fā)票未認證是否也可以用待抵扣進項稅來做分錄 借:原材料或庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進項稅 貸:應(yīng)付賬款下月認證時借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進項稅
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2018-08-22
16年的進項需要轉(zhuǎn)出,那么第一步以需要轉(zhuǎn)出的發(fā)票復(fù)印件為憑證,借:營業(yè)外支出 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出;第二步月末結(jié)轉(zhuǎn);第三步交納稅款時: 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅,貸:銀行存款,對嗎?
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2017-12-27
應(yīng)交稅費增值稅繳納了,未達起征點繳納的轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入了,之前的會計調(diào)賬調(diào)后,賬上應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅還有余額,是不是有問題呀
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2017-01-09
老師,你好,去年12月份有一筆未交增值稅的賬務(wù)處理,借:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅26848.96元,我憑證上寫成了26408.96元 ,這個月發(fā)現(xiàn)了,賬務(wù)怎么處理呢?
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2023-03-21
1O月開專票5萬,11月未開票,12月開普票20萬,需交多少增值稅
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2019-12-25
請問下老師,減免費金稅盤維護費,月末用沖減未交納增值稅嗎
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2021-09-07
增值稅還用計提嗎?我上個月計提了,這個月轉(zhuǎn)出未交稅有余額
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2018-11-08
要預(yù)估未來3個月的增值稅及附加稅能交多少稅,怎么預(yù)估啊
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2018-10-16
小規(guī)模,確認收入,未收到貨款,暫時不計應(yīng)交增值稅,分錄怎么寫?
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2019-08-20
未開票先,但以做收入交增值稅了,等下月在開票時,分錄怎么做?
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2018-09-04
稅控服務(wù)費減免稅會計分錄怎么做?要不要再轉(zhuǎn)出未交增值稅?
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2018-09-13
資產(chǎn)負債表上的其他流動資產(chǎn)可以填寫未交增值稅上的數(shù)嗎?
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2018-04-16
季報的小規(guī)模納稅人未交增值稅是按月轉(zhuǎn)出,還是按季度轉(zhuǎn)出
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2019-10-09
你好老師,開具增值稅普票的免稅收入應(yīng)該在次月做會計分錄:借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸:營業(yè)外收入(2級科目免稅收入嗎)
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2023-03-21
剛接手一家公司 該公司應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交稅費 有大額未處理 與銀行實際付稅不符合 其附加稅無數(shù)據(jù)。怎么處理啊
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2018-11-08
老師,期未應(yīng)交稅費一待認證進項稅借方余額30萬,應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(進)18萬,應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅〈銷)16萬,在科目匯總表中咱列示,在資產(chǎn)負債表中咱列示。
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2019-04-16
12月我有820元的報稅軟件減免稅款,月底這個是不是應(yīng)該要做一筆分錄:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未入增值稅 貸:應(yīng)交稅費-減免稅款
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2018-01-09
(1)6月1日,富強公司(一般納稅人)開始自行研發(fā)一項非專利技術(shù),6月30 日前發(fā)生研究支出100萬元,其中領(lǐng)用原材料30萬元,應(yīng)付人工工資20萬元, 以銀行存款支付給科技公司研發(fā)費,取得增信稅專用發(fā)票不含稅價款50萬元, 增值稅稅額3萬元。 (2)從7月1日起,開始進入開發(fā)階段 、開發(fā)階段,當(dāng)日領(lǐng)用原材料100萬元,應(yīng)付人工工 資150萬元,以銀 存款支付給科技公司研發(fā)費,取得增值稅專用發(fā)票不含稅 價款50萬元,增值稅稅額3萬元 (3)9月30日 全部滿足資本化條件 形盜 定 使用狀態(tài) 寫會計分錄
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2022-05-05