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老師,公司工商注冊(cè)一年才做稅務(wù)登記,這時(shí)期的開辦費(fèi)有幾十萬,要不要計(jì)入外帳
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2021-06-30
老師:我們是非營利非營利幼兒園學(xué)生的學(xué)費(fèi)減免該怎麼做會(huì)計(jì)分錄呢(內(nèi)內(nèi)資助)
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2021-04-12
老師好,是這樣前任會(huì)計(jì)交增值稅一直沒有做進(jìn)項(xiàng).銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn),有稅交就直接做借應(yīng)交增值稅—已交稅金貸 銀行 我這個(gè)月想結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng).銷項(xiàng),問上個(gè)月應(yīng)交稅費(fèi)已交稅金借方余額用由貸方結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅借方科目里嗎?還是不用結(jié)轉(zhuǎn)就在已交稅金里
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2020-05-26
老師,現(xiàn)在年底還要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅嗎,繳納上月增值稅時(shí),是借記應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金還是借記應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅啊
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2016-12-16
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金)’核算什么呢,2.借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金),貸銀行存款,是當(dāng)月預(yù)交稅金的意思? 如果是預(yù)交,借方不是代表已交稅金減少嗎?
1/1960
2017-08-23
老師 本月繳納上月增值稅,是借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,還是借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金)?如果是計(jì)入已交稅金,那未交增值稅要轉(zhuǎn)出到已交稅金嗎
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2015-12-05
老師本月繳納的增值稅是一應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金?還是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅?
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2019-05-20
我們應(yīng)交稅費(fèi)科目幾年都沒有結(jié)轉(zhuǎn)。導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅→已交稅金(借方) 應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅(借方) 應(yīng)交銷項(xiàng)稅(貸方) 科目都掛了余額,這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做阿。 對(duì)了,其中 應(yīng)交稅金→應(yīng)交增值稅→減免稅款(借方)也掛了330
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2018-01-06
什么時(shí)候用應(yīng)交增值稅-已交稅金,什么時(shí)候用應(yīng)交稅金-未交增值稅
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2019-03-08
請(qǐng)問老師,應(yīng)交增值稅,那里的未交增值稅、未交稅金、已交稅金、未交稅金,之間是怎么結(jié)轉(zhuǎn)的?
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2019-08-07
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,當(dāng)開票產(chǎn)生應(yīng)交稅費(fèi)的時(shí)候,直接計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金的貸方科目。繳納的時(shí)候,做借方。就平了。并沒有在發(fā)生的時(shí)候計(jì)入未交增值稅,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)這個(gè)事情,、、現(xiàn)在怎么辦呢
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2018-07-19
本憑證中的科目“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅“與“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金“用法什么區(qū)別
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2018-08-19
如果本月有已交稅金,且本月月末無銷項(xiàng),是要把已交稅金結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出多交增值稅,再結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅上嗎
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2019-09-16
老師請(qǐng)問應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——已交稅金余額是在借方嗎?月末也要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅嗎
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2023-12-17
我對(duì)應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅和應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(已交稅金)這幾個(gè)科目的借貸方搞不清楚
1/1626
2018-07-02
什么時(shí)候用到應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—已交稅金和應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—未交增值稅這兩個(gè)科目?
4/1470
2017-04-17
老師好,之前的賬應(yīng)該是有問題的,我現(xiàn)在接手,11月份應(yīng)交稅費(fèi)中應(yīng)交增值稅貸方余額是2968.88元,應(yīng)交城市維護(hù)費(fèi)建設(shè)稅貸方余額是42.73元,已交稅金貸方余額-3043.67元,未交增值稅貸方余額854.59元,但是申報(bào)表留抵稅額是3082.59元,應(yīng)該怎么調(diào)整
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2020-12-07
老師公司以前交了的增值稅計(jì)什么科目???我現(xiàn)在要那系統(tǒng),不知道是記應(yīng)交稅費(fèi)–未交增值稅,還是記應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅(已交稅金)
1/697
2019-05-29
我的應(yīng)交稅費(fèi)的明細(xì)賬上,預(yù)交增值稅借方有余額 ,另外我把每次交上月的增值稅做到了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金的科目,這個(gè)科目也有借方余額,未交增值稅貸方有余額,現(xiàn)在我要怎么來做結(jié)轉(zhuǎn)啊
1/1009
2018-01-24
我想咨詢一下,我做賬的時(shí)候應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅未計(jì)提,直接記 借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_已交稅金 貸:銀行存款 現(xiàn)在報(bào)表出現(xiàn)負(fù)數(shù)如何調(diào)賬,謝謝老師!
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2023-07-11