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計提工資和個人所得稅,分錄借:管理費用等 貸:應付職工薪酬 應交稅費~個稅,對嗎
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2016-07-14
老師好,是這樣前任會計交增值稅一直沒有做進項.銷項結(jié)轉(zhuǎn),有稅交就直接做借應交增值稅—已交稅金貸 銀行 我這個月想結(jié)轉(zhuǎn)進項.銷項,問上個月應交稅費已交稅金借方余額用由貸方結(jié)轉(zhuǎn)到應交稅費應交增值稅未交增值稅借方科目里嗎?還是不用結(jié)轉(zhuǎn)就在已交稅金里
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2020-05-26
老師,現(xiàn)在年底還要結(jié)轉(zhuǎn)應交稅費-應交增值稅嗎,繳納上月增值稅時,是借記應交稅費-應交增值稅-已交稅金還是借記應交稅費-未交增值稅啊
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2016-12-16
應交稅費-應交增值稅(已交稅金)’核算什么呢,2.借應交稅費-應交增值稅(已交稅金),貸銀行存款,是當月預交稅金的意思? 如果是預交,借方不是代表已交稅金減少嗎?
1/1960
2017-08-23
老師 本月繳納上月增值稅,是借應交稅費-未交增值稅,還是借應交稅費-應交增值稅(已交稅金)?如果是計入已交稅金,那未交增值稅要轉(zhuǎn)出到已交稅金嗎
1/969
2015-12-05
老師本月繳納的增值稅是一應交稅費-應交增值稅-已交稅金?還是應交稅費-未交增值稅?
1/919
2019-05-20
請問老師,應交增值稅,那里的未交增值稅、未交稅金、已交稅金、未交稅金,之間是怎么結(jié)轉(zhuǎn)的?
1/2338
2019-08-07
我們應交稅費科目幾年都沒有結(jié)轉(zhuǎn)。導致應交稅費-應交增值稅→已交稅金(借方) 應交進項稅(借方) 應交銷項稅(貸方) 科目都掛了余額,這個分錄應該怎么做阿。 對了,其中 應交稅金→應交增值稅→減免稅款(借方)也掛了330
1/988
2018-01-06
什么時候用應交增值稅-已交稅金,什么時候用應交稅金-未交增值稅
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2019-03-08
應交稅費-應交增值稅,當開票產(chǎn)生應交稅費的時候,直接計入應交稅費-應交增值稅-已交稅金的貸方科目。繳納的時候,做借方。就平了。并沒有在發(fā)生的時候計入未交增值稅,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)這個事情,、、現(xiàn)在怎么辦呢
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2018-07-19
本憑證中的科目“應交稅費-應交增值稅-未交增值稅“與“應交稅費-應交增值稅-已交稅金“用法什么區(qū)別
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2018-08-19
如果本月有已交稅金,且本月月末無銷項,是要把已交稅金結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出多交增值稅,再結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅上嗎
1/861
2019-09-16
老師請問應交稅費——應交增值稅——已交稅金余額是在借方嗎?月末也要結(jié)轉(zhuǎn)到應交稅費——未交增值稅嗎
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2023-12-17
我對應交稅費未交增值稅應交稅費預交增值稅和應交稅費應交增值稅(已交稅金)這幾個科目的借貸方搞不清楚
1/1626
2018-07-02
請問借管理費用200 貸庫存現(xiàn)金,,,我的明細帳該怎么登管理費,請您幫忙看看
3/648
2017-03-29
什么時候用到應交稅費—應交增值稅—已交稅金和應交稅費—應交增值稅—未交增值稅這兩個科目?
4/1470
2017-04-17
老師好,之前的賬應該是有問題的,我現(xiàn)在接手,11月份應交稅費中應交增值稅貸方余額是2968.88元,應交城市維護費建設稅貸方余額是42.73元,已交稅金貸方余額-3043.67元,未交增值稅貸方余額854.59元,但是申報表留抵稅額是3082.59元,應該怎么調(diào)整
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2020-12-07
老師公司以前交了的增值稅計什么科目???我現(xiàn)在要那系統(tǒng),不知道是記應交稅費–未交增值稅,還是記應交稅費–應交增值稅(已交稅金)
1/697
2019-05-29
我的應交稅費的明細賬上,預交增值稅借方有余額 ,另外我把每次交上月的增值稅做到了應交稅費-應交增值稅-已交稅金的科目,這個科目也有借方余額,未交增值稅貸方有余額,現(xiàn)在我要怎么來做結(jié)轉(zhuǎn)啊
1/1009
2018-01-24
我想咨詢一下,我做賬的時候應交稅費_應交增值稅未計提,直接記 借:應交稅費_應交增值稅_已交稅金 貸:銀行存款 現(xiàn)在報表出現(xiàn)負數(shù)如何調(diào)賬,謝謝老師!
1/227
2023-07-11