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老師請(qǐng)問一下在21年50000服務(wù)費(fèi) 、22年50000服務(wù)費(fèi), 之前沒有票,就暫估管理費(fèi)用,23年的3月份才拿到票要沖減。 沖減會(huì)計(jì)分錄 借:管理費(fèi)用-50000 -50000 貸:銀行存款-50000 -50000 再跟發(fā)票上做分錄不知道怎么做了,是借:管理費(fèi)用10000貸:應(yīng)付賬款10000是這樣做嗎?
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2023-06-15
老師您好 當(dāng)期發(fā)現(xiàn)2020年有一筆付房租10萬的銀行回單錯(cuò)誤做成 借 管理費(fèi)用 10萬 貸 銀行存款 10萬 本期該怎么改
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2022-09-27
老師,我有個(gè)費(fèi)用類的專票,我這個(gè)月借:管理費(fèi)用,待抵扣進(jìn)項(xiàng),貸:庫(kù)存現(xiàn)金,等到明年我在認(rèn)證抵扣
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2019-12-28
2020年8月13日繳納8月份社保費(fèi)1000元(個(gè)人+單位),假設(shè)國(guó)家 政策法規(guī),個(gè)人承擔(dān)300元,單位承擔(dān)700元。 借:管理費(fèi)用 700 貸:應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 700 借:應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 700 借:其他應(yīng)收款-個(gè)人承擔(dān)社保費(fèi) 300 貸:銀行存款 1000 9月初,8月工資表制作完畢,應(yīng)發(fā)工資5000元,根據(jù)公司考勤制度,因?yàn)槌銮诼什患案?,原公司承?dān)的700中的300元,由個(gè)人承擔(dān)。社保承擔(dān)比例變?yōu)?個(gè)人承擔(dān)600,單位承擔(dān)400。 借:管理費(fèi)用 5000 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 5000 借:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 5000 貸:其他應(yīng)收款-個(gè)人承擔(dān)社保費(fèi)
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2020-08-13
老師好,請(qǐng)教草坪種植企業(yè)怎么結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本和銷售成本 草成熟后是不是要轉(zhuǎn)入庫(kù)存商品呢 但是轉(zhuǎn)入庫(kù)存商品還沒有賣掉的話會(huì)產(chǎn)生后期管理費(fèi)用,轉(zhuǎn)入庫(kù)存商品好像也不合理
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2022-02-24
如員工聚餐,醫(yī)藥費(fèi)報(bào)銷等職工福利費(fèi)可以每次不計(jì)提福利費(fèi),直接入管理費(fèi)用—福利費(fèi) 銀行存款或者庫(kù)存現(xiàn)金 年末在匯總計(jì)提嗎?
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2017-04-13
您好,生產(chǎn)性生物資產(chǎn)計(jì)提管理人員工資借:管理費(fèi)用人員工資,貸:生產(chǎn)性生物資產(chǎn)人員工資,下個(gè)月沖回分錄:借:管理費(fèi)用(人員工資)貸:銀行存款,結(jié)轉(zhuǎn)人工成本借:生產(chǎn)性生物資產(chǎn)人員工資,貸:管理費(fèi)用人員工資,這樣正確嗎
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2022-09-29
2017.11月正確:借管理費(fèi)用80,貸:庫(kù)存現(xiàn)金80,錯(cuò)寫成了:借管理費(fèi)用70,貸:庫(kù)存現(xiàn)金70。18年1月才發(fā)現(xiàn),該如何處理呢。
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2018-03-12
老師,具體的工資分錄怎么寫,我在這代賬公司,一般就計(jì)提,借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付工資,發(fā)放的時(shí)候,借應(yīng)付工資,貸庫(kù)存現(xiàn)金,,稅不往分錄里寫嗎?
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2019-07-08
公司租的員工房租,每月先預(yù)提,借管理費(fèi)用,貸:預(yù)提費(fèi)用,12月的時(shí)候付錢的時(shí)候借預(yù)提費(fèi)用,貸,現(xiàn)金或銀行存款,那如果票是次年1月才到呢,這個(gè)帳要怎么做
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2017-03-02
老師好!空調(diào)直接記管理費(fèi)用和銀行存款分錄,那賬面就沒有固定資產(chǎn)了, 借固定資產(chǎn) 貸銀行存款 借管理費(fèi)用 累計(jì)折舊 這樣對(duì)嗎?
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2021-01-05
如果發(fā)現(xiàn)去年的帳有錯(cuò)誤,還可以補(bǔ)救嗎?比喻說是一筆:借:管理費(fèi)用800。貸:庫(kù)存現(xiàn)金800,分錄怎么做
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2019-04-22
比如說10月做,借管理費(fèi)用19445.53,稅額397.24,貸庫(kù)存現(xiàn)金19842.77,應(yīng)該是19842.7的,這個(gè)月想給他改過來,這樣現(xiàn)金余額對(duì)不上.借管理費(fèi)用 -0.07,貸現(xiàn)金 -0.07,可以嗎?
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2018-12-25
老師,2016年12月份支付了2017年1-6月份房租,銀行存款已付,發(fā)票未開,這個(gè)分錄時(shí)不是這樣做 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 就可以了嗎?
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2017-01-10
房屋租金計(jì)入什么科目啊,借管理費(fèi)用——? 貸銀行存款
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2016-03-31
請(qǐng)問一下,收到去年工會(huì)經(jīng)費(fèi)分錄怎么做,當(dāng)時(shí)做賬是 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款
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2021-04-07
現(xiàn)金支票開給員工個(gè)人,付慰問金喜得貴子600,請(qǐng)問不通過現(xiàn)金,直接記管理費(fèi)用600\工會(huì)支出貸銀行存款600,行嗎?
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2019-06-11
老師,發(fā)現(xiàn)1月的憑證,當(dāng)月收到的發(fā)票,但是做了2筆,電信話費(fèi),第1筆:借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款,第2筆:借:管理費(fèi)用,貸預(yù)付賬款
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2021-07-27
6月份存貨轉(zhuǎn)費(fèi)用了(價(jià)格是120元),分錄是:借:管理費(fèi)用 貸:庫(kù)存商品,7月份,費(fèi)用要轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品,如何處理,分錄是什么
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2017-07-07
老師,我支付房租的時(shí)候,借:預(yù)付賬款-某某單位-房租 ,貸方:銀行存款, 沒有收到發(fā)票,就計(jì)提房租:借:管理費(fèi)用-房租,貸方:預(yù)付賬款。 那收到發(fā)票了呢?怎么處理了? 另外我上一個(gè)月因?yàn)榘l(fā)票沒有到,所以沒有計(jì)提,那 我可以補(bǔ)在這個(gè)月嗎
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2022-04-08