国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2017-07-07 10:56

你好!直接按6月的做就行了。金額做負數(shù)

^O^麗 追問

2017-07-07 11:05

如果是跨年呢?

宋生老師 解答

2017-07-07 11:05

你好!跨年你也可以這樣做的。

^O^麗 追問

2017-07-07 11:07

不涉及稅及未分配利潤的調(diào)整嗎?

宋生老師 解答

2017-07-07 11:08

你好!不是不涉及,是因為這個金額不大,建議不要搞那么麻煩了

^O^麗 追問

2017-07-07 11:23

如果是 存貨轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)了,又從固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為存貨,分錄是什么,會涉及什么注意事項?

宋生老師 解答

2017-07-07 11:24

您好!借固定資產(chǎn) 貸庫存商品 
借庫存商品 貸固定資產(chǎn)。 
主要是固定資產(chǎn)要折舊。折舊后,庫存商品就不值那么多錢了。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好,直接計入管理費用就可以
2020-01-12 18:16:16
借:管理費用,貸:庫存商品
2017-03-31 16:53:51
借管理費用貸庫存商品,這樣吧
2020-04-08 12:53:54
您好!不可以的。 是這樣,盤點的時候多了計入借庫存商品 貸待處理財產(chǎn)損益 然后確認原因之后計入營業(yè)外收入。
2017-04-07 16:55:41
您好,記入庫存商品,領用后計入管理費用或者銷售費用,出售的結(jié)轉(zhuǎn)到其他或者主營業(yè)務成本。
2018-06-23 16:31:11
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...