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未交增值稅,,已交稅金,等等關于增值稅進項,銷項這些科目到底怎么使用?
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2020-01-14
增值稅發(fā)票開票方已交稅金算不算虛開
1/9947
2016-01-11
增值稅普通發(fā)票,2018年的已給對方開具發(fā)票,但是現在對方要求重開,可以嗎?這里還要繳稅吧?
1/988
2019-02-01
老師你好,我今年接的這個公司的賬,現在發(fā)現他們2016、2017這兩年補繳的稅款都是這樣做的 借:應交稅金——已交稅金40萬 貸:銀行存款 40萬 所以應交稅金借方就一直掛著,我現在可以沖減利潤嗎?正確的分錄應該是什么樣的
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2020-06-28
老師,請問每月要上報母公司和集團的月報表里,應交稅費取值直接從資產負債表上的應交稅費取數,那已交稅費是把1月交的12月稅款填上去還是說這月賬做完計提后,在2月已交的金額做上去呢?
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2025-02-13
小規(guī)模單位呢?有報稅盤嗎
1/362
2016-05-07
請問外企有什麼稅率優(yōu)惠
8/368
2019-12-31
你好,附加稅提示增加一行
1/1040
2019-07-14
老師,小規(guī)模納稅人,增值稅在免增增值稅的范圍內,那么這個增值稅如何做稅務處理?
1/399
2020-05-15
請問普票是可以稅內含嗎? 一般我聽到普票都是稅內含,3個點 但是又有聽到6個點 跟廠商都談不下來價格 普票又不是增值發(fā)票,價錢都無法稅內含嗎?
1/491
2019-10-07
老師好,是這樣前任會計交增值稅一直沒有做進項.銷項結轉,有稅交就直接做借應交增值稅—已交稅金貸 銀行 我這個月想結轉進項.銷項,問上個月應交稅費已交稅金借方余額用由貸方結轉到應交稅費應交增值稅未交增值稅借方科目里嗎?還是不用結轉就在已交稅金里
1/346
2020-05-26
老師,現在年底還要結轉應交稅費-應交增值稅嗎,繳納上月增值稅時,是借記應交稅費-應交增值稅-已交稅金還是借記應交稅費-未交增值稅啊
1/469
2016-12-16
應交稅費-應交增值稅(已交稅金)’核算什么呢,2.借應交稅費-應交增值稅(已交稅金),貸銀行存款,是當月預交稅金的意思? 如果是預交,借方不是代表已交稅金減少嗎?
1/1960
2017-08-23
老師 本月繳納上月增值稅,是借應交稅費-未交增值稅,還是借應交稅費-應交增值稅(已交稅金)?如果是計入已交稅金,那未交增值稅要轉出到已交稅金嗎
1/969
2015-12-05
老師本月繳納的增值稅是一應交稅費-應交增值稅-已交稅金?還是應交稅費-未交增值稅?
1/919
2019-05-20
請問老師,應交增值稅,那里的未交增值稅、未交稅金、已交稅金、未交稅金,之間是怎么結轉的?
1/2338
2019-08-07
我們應交稅費科目幾年都沒有結轉。導致應交稅費-應交增值稅→已交稅金(借方) 應交進項稅(借方) 應交銷項稅(貸方) 科目都掛了余額,這個分錄應該怎么做阿。 對了,其中 應交稅金→應交增值稅→減免稅款(借方)也掛了330
1/988
2018-01-06
什么時候用應交增值稅-已交稅金,什么時候用應交稅金-未交增值稅
4/3163
2019-03-08
應交稅費-應交增值稅,當開票產生應交稅費的時候,直接計入應交稅費-應交增值稅-已交稅金的貸方科目。繳納的時候,做借方。就平了。并沒有在發(fā)生的時候計入未交增值稅,現在才發(fā)現這個事情,、、現在怎么辦呢
1/608
2018-07-19
老師,請問我交8月個稅時,專項附加扣除忘記扣了,多交了個稅,1到8月共交了2000元個稅,交9月個稅時,專項附加扣除了,1到9月按累計算的稅為1800元,,那我9月是不是不用交稅了,直到把那200元抵完才需交稅嗎?如果1到9月累計計算的稅為2500元,那我9月是不是只用交500元個稅呢?
4/2225
2021-09-11