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你好,附加稅提示增加一行
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2019-07-14
稅負(fù)看報(bào)表如何調(diào) 例稅負(fù)率是2.5 如果收入4786767.96 交稅49693.61 如果下月要調(diào)到22.5 怎么算
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2017-12-14
本月增值稅進(jìn)項(xiàng)多與銷項(xiàng),如何記分計(jì)分錄?在資產(chǎn)負(fù)債表中如何填寫應(yīng)交稅費(fèi)?
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2019-08-02
計(jì)提工資和個(gè)人所得稅,分錄借:管理費(fèi)用等 貸:應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費(fèi)~個(gè)稅,對(duì)嗎
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2016-07-14
請(qǐng)問老師,應(yīng)交增值稅,那里的未交增值稅,未交稅金,已交稅金之間是怎么結(jié)轉(zhuǎn)的?
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2019-08-07
前任會(huì)計(jì)做的應(yīng)交稅費(fèi) 已交稅金 借方余額 558.48,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸方余額是695.21, 平時(shí)銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)時(shí)沒有做轉(zhuǎn)出到未交增值稅,如果7月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)要做轉(zhuǎn)出增值稅的話,該如何調(diào)整呢?
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2020-07-31
交稅后,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金)和應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅需要做筆分錄嗎?
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2022-03-20
月末未交增值稅沒有做轉(zhuǎn)出,次月初繳納的時(shí)候是這樣做的:借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀存,這樣做對(duì)嗎?謝謝!
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2019-07-08
已交稅金和轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額,但實(shí)際上是無(wú)余額的,這個(gè)要怎樣處理
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2019-09-07
請(qǐng)問普票是可以稅內(nèi)含嗎? 一般我聽到普票都是稅內(nèi)含,3個(gè)點(diǎn) 但是又有聽到6個(gè)點(diǎn) 跟廠商都談不下來(lái)價(jià)格 普票又不是增值發(fā)票,價(jià)錢都無(wú)法稅內(nèi)含嗎?
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2019-10-07
老師好,是這樣前任會(huì)計(jì)交增值稅一直沒有做進(jìn)項(xiàng).銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn),有稅交就直接做借應(yīng)交增值稅—已交稅金貸 銀行 我這個(gè)月想結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng).銷項(xiàng),問上個(gè)月應(yīng)交稅費(fèi)已交稅金借方余額用由貸方結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅借方科目里嗎?還是不用結(jié)轉(zhuǎn)就在已交稅金里
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2020-05-26
老師,現(xiàn)在年底還要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅嗎,繳納上月增值稅時(shí),是借記應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金還是借記應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅啊
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2016-12-16
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金)’核算什么呢,2.借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金),貸銀行存款,是當(dāng)月預(yù)交稅金的意思? 如果是預(yù)交,借方不是代表已交稅金減少嗎?
1/1960
2017-08-23
老師 本月繳納上月增值稅,是借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,還是借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金)?如果是計(jì)入已交稅金,那未交增值稅要轉(zhuǎn)出到已交稅金嗎
1/969
2015-12-05
老師本月繳納的增值稅是一應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金?還是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅?
1/919
2019-05-20
請(qǐng)問老師,應(yīng)交增值稅,那里的未交增值稅、未交稅金、已交稅金、未交稅金,之間是怎么結(jié)轉(zhuǎn)的?
1/2338
2019-08-07
我們應(yīng)交稅費(fèi)科目幾年都沒有結(jié)轉(zhuǎn)。導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅→已交稅金(借方) 應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅(借方) 應(yīng)交銷項(xiàng)稅(貸方) 科目都掛了余額,這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做阿。 對(duì)了,其中 應(yīng)交稅金→應(yīng)交增值稅→減免稅款(借方)也掛了330
1/988
2018-01-06
什么時(shí)候用應(yīng)交增值稅-已交稅金,什么時(shí)候用應(yīng)交稅金-未交增值稅
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2019-03-08
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,當(dāng)開票產(chǎn)生應(yīng)交稅費(fèi)的時(shí)候,直接計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金的貸方科目。繳納的時(shí)候,做借方。就平了。并沒有在發(fā)生的時(shí)候計(jì)入未交增值稅,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)這個(gè)事情,、、現(xiàn)在怎么辦呢
1/608
2018-07-19
老師,請(qǐng)問我交8月個(gè)稅時(shí),專項(xiàng)附加扣除忘記扣了,多交了個(gè)稅,1到8月共交了2000元個(gè)稅,交9月個(gè)稅時(shí),專項(xiàng)附加扣除了,1到9月按累計(jì)算的稅為1800元,,那我9月是不是不用交稅了,直到把那200元抵完才需交稅嗎?如果1到9月累計(jì)計(jì)算的稅為2500元,那我9月是不是只用交500元個(gè)稅呢?
4/2211
2021-09-11